整體績效目標自評報告

時間:2023-06-27 07:29:03 梓薇 報告 我要投稿

整體績效目標自評報告(通用16篇)

  在日常生活和工作中,越來越多人會去使用報告,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編為大家收集的整體績效目標自評報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

整體績效目標自評報告(通用16篇)

  整體績效目標自評報告 篇1

  根據湛江市財政局《關于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[2022]3號),我校及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現將2021年度我校整體績效自我評價報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位機構設置、部門職能情況。

  單位屬性:公益二類事業單位

  核定編制人數:核補115人,員額115人

  年末在職人數:128人,退休人數:104人

  單位工作職能:中技、高技學歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業技能鑒定。

  (二)年度總體工作和重點工作任務

  1.認真履行主體責任,推動全面從嚴治黨縱深發展。

  2.強化責任落實,常態化防控新冠肺炎疫情。

  3.堅持立德樹人宗旨,穩步推進學校工作發展。堅持以

  “優化教學”為重點,實施標準化的教學管理,建設重點專業,推進校企合作,把握時機,大力開展職業技能提升短期培訓工作。

  4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實推進“粵菜師傅”工程實施。

  5.新校區建設取得實質性進展。

  (三)部門整體支出績效目標

  全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,高質量推動學校發展,深化教學改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進校企合作,進一步深化產教融合。落實深化免學費政策,進行中等職業教育改革創新,堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人。使享受免學費政策學生各盡其才,人盡其用,安居樂業,解決當前就業安置難的問題。基本實現一次離校,一次就業成功,充分體現績效目標價值。

  (四)部門整體支出情況

  2021年市財政資金年初預算數為2049.09萬,決算數為2388.24萬,主要用于學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區建設等各專項支出。

  二、自評工作開展情況

  (一)評價小組情況。

  我校高度重視整體績效自評工作,由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作。

  (三)自評工作過程。

  1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規定時間內提供相關信息。

  2.檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料。

  3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。

  4.綜合評價結論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據績效自評指標較好地實現了績效目標,自評為“優”。

  (三)自評材料報送時間及質量。

  我校在規定時間內完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告的內容全面詳實,自評評分表自評得分客觀、真實。

  (四)自評材料報送及公開一致情況。

  我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表相一致。

  三、績效自評情況

  (一)自評結果

  1.整體支出績效自評結論

  (1)2021年完成整體招生任務目標,免學費、助學金市級補助資金按規定得到落實。

  (2)經濟性:資金實行專款專用,嚴格執行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規,不超范圍、超標準支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下撥款項全部投入教學培訓事業。經費控制率達標。

  (3)效率性:重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。

  (4)效果性

  經濟效益:我校確保市資金用于組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發放、學生助學金發放等方面,合理高效。制定了具體的'報銷發放辦法,嚴格按照有關規定、步驟和程序進行,保證預算的有效執行。

  社會效益:全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人,各盡其才,人盡其用。

  (5)公平性:我校認真落實相關政策,對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,學校積極推薦就業,學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上,充分體現績效目標價值。

  2.自評分數: 預算執行效益自評分數為87分。

  (二)部門整體支出績效指標分析

  1.預算編制情況

  (1)預算編制

  預算編制合理性:部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預算資金能根據年度工作重點合理分配; 部門預算分配能根據實際情況合理調整。

  預算編制規范性:部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。

  預算編制準確性:項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。

  (2)目標設置

  目標完整,能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。

  目標科學,績效指標能夠明確體現部門履職效果的社會經濟效益指標。

  2.預算執行情況

  (1)支出管理

  單位資金支出規范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行;會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開支等情況。

  (2)資產管理

  資產管理規范,有資產管理內部管理制度;不存在未按內部管理制度和相關資產管理規定執行;出租、出借、處置國有資產規范,相關收入按規定及時足額上繳;資產賬與財務賬相符。

  固定資產利用率良好,利用率100%。

  3.預算監督情況

  (1)信息公開

  在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息,用以反映單位預決算管理的公開透明情況;在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標,所公開的績效目標內容與批復一致;被評價年度按績效自評規定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料,用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

  (2)績效自評

  成立自評工作小組,自評工作評價小組3人以上,由主管領導、財務和相關業務科室負責人員組成;在規定時間內完成自評工作并按時報送材料;表格內容、自評報告填寫真實、齊全,自評評分表自評得分客觀、真實。

  4.預算使用效益。

  (1)部門整體績效目標實現情況

  我校市級資金用于學校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關規定、步驟和程序進行,保證了該項目的有效執行,確保2021年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。

  (2)重點工作完成情況

  落實深化免學費、助學金政策,專款專用,確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

  (3)部門重點項目支出績效情況

  對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人,充分體現績效目標價值。

  (三)部門整體支出績效管理存在問題

  我校根據相關法律法規,從新生招收、資格認定、職業教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行,不存在問題。

  (四)改進措施

  1.加強組織領導,完善工作機制,大力推進中等職業教育改

  革創新,以服務為宗旨,以就業為導向,全面提高辦學質量,落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

  2.加強管理,做好基礎工作,進一步完善學生信息管理系統,堅決杜絕“雙重學籍”現象,保證學生基本信息的完整、準確,做好免學費資助對象的認定工作。

  3.落實經費責任,強化資金管理,提高專項資金專款專用意

  識,規范使用,確保資金安全有效。

  四、其他自評情況

  我校認真開展自評自查,按時保質完成績效自評工作,確保自評結果準確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績效自評,形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

  整體績效目標自評報告 篇2

  為加強衛生院管理,調動我院衛生人員的積極性,為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛生和基本醫療服務,實現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績效考核標準,我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核,現將績效考核自查情況匯報如下:

  一、考核內容基本情況

  (一)、基本醫療服務。

  1、服務質量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書寫規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關法規制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。

  2、服務數量。門(急)診人次,1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

  3、執行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實行國家基本藥物制度,配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規范、合理使用基本藥物,開展基本藥物不良反應監測情況。

  4、醫療費用情況。每門診收費46.2元,去年平均為48.3元,與上年相比,次均門診費用實現負增長。

  (二)、公共衛生服務。

  1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。

  2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。

  3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證(卡)率100%;免疫規劃接種率≥99.6%;及時接種率96.9%。

  4、傳染病及突發公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統正常運行;共報告傳染病16例,及時報告16例,及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業等衛生指導與管理工作。

  5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規范開展兒童保健工作;0-3歲兒童系統管理率達96%。

  6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規范開展孕產婦保健工作;年度孕產婦系統管理率達94%。

  7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。

  8、慢性病管理。共篩查2578人,共有高血壓病人570人,20xx年度315人,管理191人;共篩查糖尿病2184人,共有糖尿病人230人,其中管理138人。

  9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個,認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業機構指導下,對在家居住的`重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。

  10、重大公共衛生服務項目。按照重大公共衛生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務項目的有關工作。

  (三)、新型農村合作醫療。

  (1)新農合政策宣傳;設置新農合宣傳欄1個,認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷流程,公示醫療服務與藥品價格。

  (2)新農合監督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。

  (3)新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫療服務信息,并按要求開展即時結報工作。

  (四)、鄉村衛生服務一體化管理。

  (1)按照浙江省社區衛生服務中心、村衛生室建設標準,基本完成鄉鎮衛生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛生室的建設工作。

  (2)衛生院對村衛生室管理情況。協助衛生行政部門建立鄉村醫生準入制度;建立鄉村醫生例會制度;對村衛生室進行業務指導和監管:建立統一制度;村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。

  (五)、人事財務管理。

  (1)人員配備情況。人員崗位設置合理,配備到位,基本公共衛生服務崗位人員人,占衛生院專業技術人員的30%;衛生專業技術人員具備相應崗位的執業資格。

  (2)財務管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度,業務收入存入專戶,基本能按照當日發生,當日入帳,并定期結算,收費使用統一票據,票款相符;醫院年終有結余。

  (六)、院內環境與管理。

  建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔,工作環境及病員休息環境干凈舒適,健康宣傳標語、專欄醒目規范,醫務人員精神飽滿,服務態度和藹得。

  (七)、群眾評議與監督。

  醫患溝通情況,群眾滿意率。院內設有群眾意見箱,能開展問卷調查,有群眾及病人評價結果,群眾滿意率達90%。

  二、存在問題

  自查發現存在許多問題,主要表現在:

  (一)、公共衛生服務情況。

  1、健康教育方面:工作不到位,質量不高,開展講座次數不夠。咨詢工作開展不到位等。

  2、資料收集完善,人員對公共衛生項目工作業務尚不夠熟悉。

  3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

  4、科室設置房屋不足。

  (二)、醫療質量情況。

  1、未能完善質量管理機構,特別是質控和院感方面工作開展較差,未能落實完善。

  2、病歷書寫規范尚未完善。

  3、“三基”工作開展不夠。

  4、職工對醫院核心制度不熟悉,未能很好的執行醫療核心3制度的情況。

  5、護理水平有待進一步提高。

  三、整改措施

  (一)加強培訓與管理,努力提高衛生院整體水平。

  (二)對公共衛生項目,加大在資金、物力、人力的投入,要全院人員的動員和參與。

  (三)加強慢病的管理,特別是要加強篩查的力度,加強管理力度,主動發現病人,主動管理病人。

  (四)加強進修與培訓,加強“三基”培訓,提高人員素質,提高醫療技術水平。

  (五)加強醫病質量的管理。

  整體績效目標自評報告 篇3

  一、部門基本情況

  (一)部門職能。

  惠州市醫療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:

  1.貫徹執行國家、省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章,制定相關實施辦法并組織實施和監督檢查。

  2.組織制定并實施醫療保障基金管理和基金監督管理制度,建立健全醫療保障基金風險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實施。

  3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施,完善動態調整平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

  4.按國家、省有關規定組織實施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準。

  5.組織制定藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

  6.按國家、省有關規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施。

  7.制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,開展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫藥服務評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

  8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開展醫療保障關系轉移接續。開展醫療保障領域合作交流。

  9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。

  10.職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,提高醫療保障統籌層次,增強人民群眾醫療保障獲得感,促進健康惠州建設。

  11.與市衛生健康局的有關職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

  (二)年度總體工作和重點工作任務。

  1.年度總體工作:

  (1)健全多層次醫療保障體系。

  (2)繼續攻堅醫藥服務供給側結構性改革。

  (3)推進醫療保障法治化建設。

  (4)強化醫療保障公共管理服務。

  (5)營造風清氣正的干事創業氛圍。

  2.年度重點工作:

  (1)建立防止返貧監測中心,堅決守住不發生規模性返貧的底線。繼續實施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續做好定點幫扶工作。

  (2)推進藥品、醫用耗材帶量采購的常態化和制度化,落實省《關于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見》,落實國家組織的第一批(延續25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫用耗材(冠脈支架)集中采購掛網工作。

  (3)探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務模式,推進1-2個試點。

  (4)推動基本醫保、商業健康保險融合發展,落實《關于推進基本醫保—商業健康保險融合發展的實施方案》,指導承辦的商業保險機構實施“惠醫保”項目。

  (三)部門整體支出績效目標。

  全面深化醫療保障制度改革,保持醫保基金平穩高效運行,積極發揮醫保職能服務疫情防控和經濟社會發展工作大局,努力推動我市醫療保障事業高質量發展。

  (四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)。

  2021年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。

  2021年本年支出2850.02萬元,其中:按資金來源,財政撥款支出2849.72萬元,占99.99%,其他支出0.3萬元,占0.01%;按支出性質,基本支出 1155.19萬元,占40.53%,項目支出1694.82萬元,占59.47%;按支出經費分類,工資福利支出924.6萬元,占32.45%,商品和服務支出1767.14萬元,占62%,對個人和家庭的補助156.88萬元,占5.5%,資本性支出1.39萬元,占0.05%

  二、績效自評

  (一)自評結論

  2021年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我局2021年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下:

  1、預算編制情況得分23分。

  2、預算執行情況得分40.79分。

  3、預算使用效益得分36分。

  (1)部門整體績效目標實現情況。

  已按規定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下:

  ——截止2021年底,全市基本醫療保險參保人數477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫保基金總體運行平穩。

  ——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個,占總品規數84%,在用數比2021年增長151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。

  ——深入推進醫藥服務供給側結構性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔進一步減輕,同時減輕了醫保基金支付壓力,為調整優化醫療服務價格結構,體現醫護人員的勞務價值騰出了空間。

  ——2021年全市醫保系統行政處罰案件34宗,移交司法機關和紀檢監察機關案件5宗,行政約談93家,解除醫保協議1家,暫停醫保協議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫保基金8180萬元,守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

  ——打好醫保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優化服務方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫保經辦服務數字化。實現“碼”上看病,“碼”上拿藥。

  ——樹立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網絡媒體首發報道58篇并得到廣泛轉發傳播。在惠州新聞發布廳舉辦醫療保障專場發布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發布我市醫療保障改革發展成效和醫保惠民政策,開展了縣區巡回宣傳等線下活動,服務性強,接地氣、得民心,線上線下齊齊發力,營造醫保宣傳聲浪。

  (2)重點工作完成情況。

  我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下:

  ——發揮已建立的醫保扶貧長效機制作用,繼續將符合政策規定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫療救助四重醫療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫療救助對象參加基本醫療保險,醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.21萬人次,醫療救助基金支出8773.38萬元。

  ——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內開始實施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業的相同產品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。

  ——將符合規定服務項目納入醫保支付范圍。

  ——“惠醫保”項目已完成2021年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫保參保人數的14.8%。2021年4月起,已順利開展項目理賠業務,截至11月底“惠醫保”已累計為1.5萬人次報銷醫療費用,報銷總金額達5000多萬元。

  (3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

  “三公”經費支出情況:2021年度“三公”經費總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元。“三公”經費減少主要原因:遵照中央八項規定,精簡三公開支。

  會議費支出情況: 2021年會議費總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費支出減少。

  培訓費支出情況:2021年度培訓費總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為:由于工作需要,開展醫療監管執法能力提升培訓。

  我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規范,管理制度齊全,預算信息公開及時完整,資產管理使用規范,為保障機構正常運轉,發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的'重要支撐作用,全面實現了部門預算績效目標,財政資金使用效果良好。

  (三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

  1.要強化對預算執行過程的管理和監督,預算管理制度加以完善,借助崗位培訓學習等途徑,強化預算人員的素質能力,以提高預算管理的質量水平。

  2.基于行政事業單位預算編制的重要性,行政事業單位要給予充足的預算編制時間,使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握,并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作,及時論證單位預算項目,在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃,以提高預算編制的準確性和針對性。

  3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監督,確保資金的流向及使用符合預算目標,對出現的偏差及時加以糾正。

  三、其他自評情況(無)

  城鄉居民基本醫療保險補助經費項目自評99分。

  市財政對醫保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。

  整體績效目標自評報告 篇4

  根據《關于開展2021年度財政資金績效自評工作的通知》(湛赤財績﹝2022﹞2號)要求,本單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現將2021年度湛江市赤坎區審計局整體績效自我評價報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位機構設置、部門職能情況。

  湛江市赤坎區審計局屬政府機關,執行《政府會計制度》,截至2021年末本單位財政核定編制人數12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時人員7人。

  區審計局主要職能是:

  1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

  2.起草有關規范性文件,擬訂本區審計政策措施,制定審計指南并監督執行。制定并組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和審計項目計劃,參與起草財政經濟及其相關的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

  3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委、區政府及有關部門通報審計情況和審計結果。

  4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的'事業單位和社會團體的財務收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;以及法律法規規定的其他事項。

  5.按規定對區管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

  6.組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

  7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

  8.指導、監督全區內部審計和農村集體經濟審計工作,核查社會審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

  9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業保障制度。

  10.組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

  11.貫徹落實黨的人才發展政策,履行人才工作相關職責。

  12.完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他任務。

  根據《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》,設立赤坎區審計局,正科級,為區政府工作部門。

  區審計局設8個內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經濟責任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產投資審計股;另外,區審計委辦公室秘書股設在區審計局。

  (二)年度總體工作和重點工作任務

  1.圍繞促進高質量發展,加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務,主動跟進審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問題,推動重大政策措施落地見效。

  2.圍繞財政財務收支效益,加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度,關注財政財務收支真實合法效益,落實財政資產管好用好。

  3.圍繞促進規范權力運行,加大經濟責任審計力度。繼續扎實推進領導干部經濟責任審計,促進領導干部依法用權、秉公用權、規范用權。

  4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環節存在的問題,著力惠民富民政策落到實處,促進保障和改善民生。

  (三)部門整體支出績效目標

  2021年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。2021年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元(包括:審計業務經費22.40萬元,審計購買服務經費134.60萬元,購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元)。項目經費主要用于開展審計項目的費用支出。2021年本單位確保審計項目按進度完成,積極穩妥地推進年度計劃,提高審計工作質量,逐步實現審計全覆蓋,及時完成區委、區政府交辦的其它工作任務,發揮審計監督職能,促進赤坎區行政工作依法進行。

  (四)部門整體支出情況

  2021年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。2021年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

  2021年決算總收入275.46萬元,為一般公共預算安排撥款。2021年決算支出272.45萬元,其中:基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

  二、自評工作開展情況

  (一)評價小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

  (二)自評工作過程。成立績效評價小組,結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對2021年整體支出進行評價。將2021年部門預算和決算進行對比,對2021年部門整體支出預決算管理進行評價,并計算各個量化指標,對公用經費、項目經費等進行具體分析,量化分析部門資金使用績效管理。

  (三)自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為2022年7月22日,自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告全面詳實,自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

  (四)自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。

  三、績效自評情況

  (一)自評結果

  部門整體支出目標實現程度及績效:一是按相關規定、制度,規范基本支出、項目支出資金管理;二是按時完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責,為全區經濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分,等級為良好。

  (二)部門整體支出績效指標分析

  1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據本部門職責、年度工作重點,以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。

  2.預算執行情況。

  (1)支出管理方面。本單位2021年按批復的預算文件履行當年預算,在預算內、范圍內按預算安排支出,并按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業單位相關規定列支,嚴格按照先有預算,后有支出原則,并制定《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》,加強對財務、物資采購、資金使用等方面的管理,規范預算資金支出。

  ①支出完成率。2021年度實際支出272.45萬元,財政下達預算數353.17萬元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。

  ②結轉結余率。2021年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬元,2021年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬元,一般公共預算財政撥款決算數275.46萬元,結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。

  ③國庫集中支付結轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動率為0。

  ④政府采購執行率。2021年實際采購金額合計數5.5萬元,采購計劃金額合計數9.4萬元,政府采購執行率為53.51%(5.5/9.4)。

  (2)項目管理方面。本單位2021年項目支出按規定申請當年預算和績效目標,履行報批手續,項目支出嚴格按照行政事業單位相關規定和《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》的規定列支。

  (3)項目監管方面。當年度對項目經費和市局下達的專項工作經費的支出,開展有效的檢查、監控、督促,并制定執行《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》,規范使用項目資金,發揮項目資金使用效能。

  (4)資產管理情況。本單位資產管理職能主要由局辦公室負責,設置專人負責國有資產的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督,準確及時把握資產的增減變動及其結存情況,實現資產的全生命周期管理。

  固定資產利用率。本單位實際再用固定資產總額433181元,所有固定資產總額433181元,固定資產利用率100%(433181/433181)。

  3.預算監督情況。本單位2021年預決算和績效目標已按規定要求在政府的網站和單位門戶網站公開。成立自評小組,在規定時間完成自評工作并按時報送材料。

  4.預算使用效益。

  (1)部門整體績效目標實現情況。本單位2021年整體績效目標實現情況較好。經濟性方面,本單位對機構運轉經費的實際控制程度較好,公用經費控制率為100%(日常公用經費決算數5.23萬元/日常公用經費調整預算數5.23萬元);效率性方面,2021年計劃安排審計(調查)項目13個,完成審計(調查)項目13個,針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領導干部任期經濟責任、民生保障等重點方面進行審計。

  (2)重點工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個,審計查出管理不規范金額5899萬元,違規金額84萬元,其中審計期間整改金額72萬元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監督職責。

  (3)部門重點項目支出績效情況。2021年度項目經費共有三個,支出情況為:審計業務經費11.35萬元、審計購買服務經費59.22萬元,項目經費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發揮了審計監督職能,促進依法行政工作。

  (三)部門整體支出績效管理存在問題

  1.由于上級臨時安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績效管理有一定的影響。

  2.預算績效管理具有專業性和復雜性,工作人員業務水平有待提升,預算績效管理工作有待加強。

  (四)改進措施

  1.充分與上級溝通,力爭科學安排審計項目,做好預算編制,積極加強績效管理。

  2.加強工作人員對預算績效管理方面的業務培訓,提升工作人員績效管理工作水平。

  四、其他自評情況

  無。

  整體績效目標自評報告 篇5

  一、部門概況

  (一)職能職責

  1、負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關市場監督管理的方針政策和法律法規。組織實施市場監督管理規范性文件。規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境,保護消費者合法權益。

  2、負責市場主體統一登記注冊。負責權限內各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關信息,加強信用監管,推動市場主體信用體系建設。

  3、負責權限內食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產、食品經營的行政許可。負責權限內醫療器械經營企業、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

  4、負責組織和指導市場監管綜合執法工作。負責全區市場監管綜合執法隊伍整合建設,推動實行統一的'市場監管。依法組織查處各類違法案件。規范市場監管行政執法行為。

  5、協助反壟斷執法調查。統籌推進競爭政策實施,根據授權依法承擔反壟斷執法相關工作。

  6、負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業發展,監督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

  7、負責宏觀質量管理。貫徹實施國家、省、市關于質量發展的方針政策,擬訂并組織實施質量發展的制度措施。統籌全區質量基礎設施建設與應用。監督管理產品防偽工作,按規定權限組織對產品質量事故進行調查,配合實施重大工程設備質量監理、缺陷產品召回等制度。

  8、負責產品質量安全監督管理。負責產品質量安全監督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可企業的監督管理。負責食品相關產品的質量安全監督管理。

  9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析。

  10、負責食品安全監督管理綜合協調。組織實施食品安全有關政策。負責食品安全應急體系建設,組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會日常工作。

  11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、餐飲服務全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。

  12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質量管理。監督實施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類管理制度。監督實施藥品、醫療器械經營、使用質量管理規范。監督實施化妝品經營、使用衛生標準和技術規范。配合實施醫藥產業發展規劃和國家基本藥物制度。

  13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為,依職責查處其他環節的違法行為。

  14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

  15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度,按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。

  16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃,組織實施地方標準,并對實施情況進行監督檢查。負責企業法人數據庫建設工作。

  17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革,規范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協調檢驗檢測行業發展。

  18、負責按照授權依法對認證認可活動實施監督管理。

  19、負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。

  20、負責知識產權工作。負責保護知識產權,建立知識產權公共服務體系,促進知識產權運用,推進知識產權轉移轉化。

  21、負責組織開展有關服務領域消費維權工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。指導區消費者委員會開展消費維權工作。

  22、完成區委、區政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置及在職人員情況

  1.機構:根據編委核定,本單位設個17內設機構:辦公室、政策法規股、登記注冊股(審批服務股)、信用與網絡交易監督管理股、價格監督管理股、綜合執法大隊(規范直銷與打擊傳銷辦公室)、產品質量安全監督管理股、食品安全協調股、食品生產安全監督管理股、餐飲服務安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股(化妝品監督管理股)、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產權股、消費者權益保護股(投訴舉報辦公室)、財務股、人事股。同時還下設了10個監管所:昭山鎮(籌備)+荷塘市場監管所、寶塔+五里堆市場監管所、岳塘+霞城市場監管所、下攝司+書院路市場監管所、建設路+東坪市場監管所。

  2.在職人員情況:本部門截止至2021年12月31日,在職職工人數為94人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)預算情況

  1.年初預算情況:本年度年初預算總計2020.59萬元。一般公共預算撥款1720.59萬元,納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類:基本支出1405.54萬元,業務性項目支出615.05萬元。包含有:機關運行經費(非稅收入安排支出)300萬元,電動車租賃15.4萬元,協管員信息員專項116.05萬元,監管所租賃10萬元,商事制度改革工作經費35萬元,12315工作經費20萬元,雙隨機一公開工作經費20萬元,科普宣教專項費用4萬元,“雙打”專項工作經費10萬元,“四品一械”監管工作經費5萬元,“四品一械”(含疫苗)10萬元,質量、物價、鹽業監管工作經費28萬元,食品安全工作經費(含投訴舉報)11.6萬元,執法辦案工作經費30萬元。

  2.年中追加和調減預算情況:全年共追加預算173.07萬元。主要有:

  1、冷鏈食品新冠病毒風險監測30萬元;

  2、遺屬生活困難補助1.81萬元;

  3、職業年金單位繳費部分2021年7-12月記實資金24.87萬元;

  4、撫恤金28.42萬元;

  5、省級專項資金66.5萬元;

  6、十三個月工資追加預算3.45萬元;

  7、工傷費用3.02萬;

  8、新冠疫情防控資金5萬元;

  9、真抓實干獎勵10萬元。

  3.全年總預算情況:本年度預算指標下達總計2193.66萬元。一般公共預算撥款1996.66萬元,納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元,結余預算指標97.06萬元。按支出分類:基本支出1525.40萬元,業務性項目支出595.71萬元。相比于年初預算,調增173.07萬元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風險監測經費共35萬元;職業年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經費61.57萬元;省級及區財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。

  (二)預算執行情況

  1.基本支出執行情況:基本支出年初預算數為1405.54萬元,執行數為1525.40萬元。年中調整的人員經費預算為職業年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務員人員經費增加,系正常調整支出。三公”經費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制,“三公”經費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。

  2.業務性專項執行情況:業務性專項支出年初預算數為615.05萬元,執行數為595.71萬元。我局業務性專項除上級部門臨時交辦任務增加疫情防控和新冠病毒風險監測經費預算共35萬元外,其他的嚴格落實國家政策及嚴格按照預算績效管理開展工作,勤儉節約,大力壓縮非剛性、非重點項目支出,取消低效無效支出。

  3.項目性專項執行情況

  無

  三、部門整體支出績效情況

  2021年,我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預算,全年支出基本做到了按預算執行,既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經費等剛性支出,又圍繞中心,服務大局,具體績效目標完成情況如下:

  1.2021年度我局部門整體支出績效自評分數為93分。

  2.2021年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下:

  ①績效目標:鼓勵大眾創業、萬眾創新,市場主體增長率不低于5%;完成情況:目標完成12.70%;目標完成率:254%。

  ②績效目標:在國家法律法規規定的期限內消費申訴舉報辦結率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。

  ③績效目標:深化商事制度改革,每年12月30日止企業年報率不低于70%;完成情況:目標完成93.08%;目標完成率:132.97%。

  ④績效目標:促進信用體系建設,企業信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標完成4%;目標完成率:133.33%。

  ⑤績效目標:大力維護消費者權益,消費者投訴處理答復率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。

  ⑥績效目標:萬人發明專利擁有量15.5件。完成情況:目標完成16件;目標完成率:103.23%。

  ⑦績效目標:依法對區域內特種設備生產、經營、檢驗單位實施執法監督檢查120次;目標完成126次;目標完成率:105%。

  ⑧績效目標:開展全區價格收費并查辦案件2件;目標完成3件;目標完成率:150%。

  ⑨績效目標:相關產品質量監督抽查計劃40批次;目標完成43批次;目標完成率:107.5%。

  3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場秩序、嚴守食品安全底線、特種設備安全監管、消費維權等工作重點,各項工作取得了一定成績,具體完成情況如下:

  (1)提高政府服務效能,培育發展市場主體。一是通過多部門的協調聯動,基本實現企業設立、刻制印章、申領發票、用工信息登記、銀行預約開戶全流程在線申報,讓數據多跑路,實現企業開辦“零見面”。二是推動企業開辦各環節“一網通辦”,提升開辦企業全流程“一件事”和設立登記全程網上辦件比例,今年企業設立網上辦件比例達91.79%,基本實現企業開辦時間0.5個工作日。三是著力提質增量,積極培育市場主體。今年市場主體增長率達到12.7%。

  (2)持續推進信用信息建設。我區在湖南省市場監管領域“雙隨機、一公開”監管工作平臺錄入19個部門檢查執法人員402名,制定或接收的抽查任務數51次,已啟動任務數51次,已完成任務數51次,已抽取的檢查人員數125人次,企業信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶次,已錄入檢查結果的對象數1021次,已公示檢查結果的對象數1021次,企業年報率為93.08%。

  (3)積極保障消費者權益。已受理咨詢投訴舉報3441件,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,市長熱線1125件,為消費者挽回經濟損失300余萬元,做到了咨詢當場解答100%,在規定期限內辦結100%,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著落,事事有回音。

  (4)規范市場監管秩序。重點開展全區價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作,共計受理傳銷舉報9起,搗毀取締傳銷窩點9個,遣散涉嫌傳銷人員36人次,通知傳銷人員家屬接走10人,送往救助站1人,發放宣傳資料200余份,張貼《市市場監督管理局聯合市公安局發布嚴禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶。

  (5)嚴守質量安全底線。嚴厲打擊無證生產以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對轄區內33家在產企業進行風險分級評定,嚴格把控食品準入關,全年驗收許可11家食品經營單位。本年度我局聯合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。

  (6)強化藥械安全監管。結合“年關守護(2021)行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作,對藥品經營企業檢查覆蓋面已達到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫療器械經營企業檢查覆蓋面達到95%,辦理藥品案件2起,醫療器械案件3起,化妝品3起,醫美廣告案件1起,結案9起。全力開展疫苗專項檢查,確保疫苗接種順利進行,對岳塘區12家接種點疫苗貯存狀態、運輸環節、儲存設備等進行了全面盤查,建立了疫苗監管工作的常態化機制。

  (7)積極開展特種設備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設施等專項整治檢查特種設備相關企業126家次,排查隱患105條,組織特種設備專業委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯合檢查。開展起重機械專項治理,檢查43 臺起重機械,責令停用設備 19 臺,查處違法使用企業7家。強化宣傳培訓,發放資料2000余份,組織企業培訓50余家,培訓人員80余人。

  (8)深化知識產權保護。持續助力知識產權發展,2021年有效發明專利369件,同比增長率為17.14%。2021年每萬人發明專利擁有量16件,今年引導全區申報商標546件,注冊301件,截至目前商標總量3960件。通過“知識產權宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產權宣傳,共計發放知識產權宣傳資料3000余份,促進全區人民知識產權意識不斷增強。

  四、存在的主要問題

  無

  五、改進措施和有關建議

  無

  整體績效目標自評報告 篇6

  本人自20xx年7月21日入職某公司,擔任總務部經理,至20xx年8月21日共計31天,現將第1個月績效以業績、能力、態度3要素自評如下:

  一、業績

  1、為解公司管理現狀,自行設計《企業管理現狀調查問卷》,于7月24日開展問卷調查,及時做好調查結果統計與分析,并反饋給員工;統計公司現有工作人員人數與崗位設置;修改了《公司簡介》、《勞動合同》、《安全生產守則》、《員工手冊》、《新員工入職流程》、《關于進行返工、返修的工作人員計時工資計算方法》、《團體意外傷害保險管理辦法》等一些常用規章制度與方法;

  2、為促進公司管理現代化,建立健全科學、規范的管理制度,使公司各部門、各生產線的工作有新思路和新局面,激勵員工奮發向上,以提高工作效率和質量,特編制《企業文化框架》,并提出X績效考核模式應用于我公司績效考核的設想,設計了《績效考核體系設計初稿》和《薪酬管理體系設計初稿》;

  3、編制并執行《學徒工管理辦法》,形成一套完整的學徒工管理體系,思路清晰,強化對學徒工的管理,要求帶薪學徒工必須與公司簽訂協議,將晨會制度貫徹執行,通過晨會每天對學徒工進行上崗前安全教育和思想教育,在控制其流動性和學習效率方面效果顯著;并開展周考核與月考核,按照規定流程評定等級安排上崗;

  4、按要求執行和協助相關部門的工作情況:編寫通知通告啟事等文件共13份次;編制了《應聘人員登記表》、《計時人員缺勤情況登記表》、《學徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并及時登記備案。

  根據以上主要職能履行情況,對自己的業績自評為88分,權重60%,業績得分xx分。

  二、能力

  1、專業技能:作為一名人力資源管理專業的碩士研究生,具備良好的理論基礎,通過在企業管理實踐中的磨合,能很快進入角色并高效完成本職工作,認為自己后勁足發展潛力大;

  2、工作能力:勇于創新,善于運用先進的理論與方法來評估判斷分析與解決問題;

  3、工作效率:辦事速度快,質量好,效率高,能出色完成上級交辦的'任務和協助同級工作;

  4、溝通能力:善于交際,樂于助人,與同事相處十分融洽,各方面關系處理得當。

  根據以上表現,對自己的能力自評成績為92分,權重20%,能力得分xx分。

  三、態度

  1、出勤情況:全勤。此月共31天,僅休假1天,出勤30天,未出現過任何遲到早退情況;

  2、責任心:具有較高的歸屬感,工作認真負責,盡心盡力,維護公司利益,節約成本;

  3、進取心:積極進取,從不自滿,盡最大努力與能力提升個人價值與能力;

  4、意識:奉獻意識、服務意識、自律意識、質量效能意識較強。

  根據以上表現,對自己的態度自評成績為95分,權重20%,態度得分19分。

  綜合以上3要素得分,績效自評成績為:業績xx分+能力xx分+態度19分=xx分。等級為優秀,績效系數為xx。

  四、不足之處:

  1、缺乏產品生產工序現場實踐經驗,對生產流程知之甚少;

  2、對應聘人員面試技巧方面經驗不足,影響招聘人員質量,致使人員流動性較大;

  3、在處理問題上對上級依賴性較大,謹小慎微;在管理風格上偏柔和,缺乏剛性。

  整體績效目標自評報告 篇7

  為切實做好九年義務教育學校績效工資制度改革工資,按照市教育局相關要求,我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關問題做了專題調研。調研圍繞九年義務教育學校教師的績效工資制度應重點解決的問題,廣泛征求了教師的意見,較為全面地解決了教師對義務教育階段學校人員編制設臵,津補貼發放等基本情況的意見。

  一、基本情況:

  1、我校現所轄村級完小14所,九年一貫制學校1所,校點5個。共有在校小學生6949名,在校初中生1347名。

  2、我校現有在職教師310名(含特崗教師19名),職稱結構為:中級職稱(小學高級、中學一級)102人,小學一級教師(含中學二級)122人,小學二級教師(含中學三級)36人,未評職稱48人,普通工2人。

  二、關于績效工資的發放、考評問題:

  按照上級有關文件精神,此次納入績效工資制度改革的為九年義務教育學校的在職在崗正式工作人員。義務教育階段教師的工資由兩部分組成:一是基礎性工資,由崗位工資和薪級工資組成,占績效工資的70%;二是獎勵部分,相當于公務員的陽光工資,占績效工資的30%。

  關于基礎性工資,已經按照相應的級別予以兌現了,而獎勵性的30%,因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。

  通過此次調研,教師意見大致可綜合如下:

  1、績效工資的獎勵部分,既然作為獎勵就應該與崗位績效掛鉤,根據不同的工作量,承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的比例,合理拉開分配檔次,設定高低差,打破平均分配主義,樹立爭先創優的創新意識,將其與教師的教學過程、教學成果等掛鉤,制定出考核辦法并實施定期考核。

  2、關于對教師的考核,可以從以下幾方面來著手:

  一是師德師風:師德師風考核,主要是考核教師的.為人師表、愛崗敬業、關愛學生的情況,這應該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。

  二是教師的出勤:針對教師參加各種政治業務學習,學校活動、堅守教學崗位的情況,予以具體的分值量化考核。

  三是教師業務資料的考核:即對教師某階段的計劃、總結、備課、上課、作業批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比,評出等次。

  四是績效考核:對教師而言,績效考核即是對教育教學效果的考核,應作為績效工資分配的主要依據。對教學效果的考核,主要以完成國家規定的教育教學目標,學生是否達到基本教育質量要求為依據。具體細則可由各校制定,但必須以績效考核的結果為依據,合理確定獎勵性工資的分配等次,適當拉開分配差距,以體現對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然,教育教學效果的考核,不應純粹以考試成績一錘定音,還應適當結合教師參與教研活動、專業知識發展、對學校工作的貢獻等多方因素。

  3、關于班主任津貼問題:

  大部分教師認為,班主任是義務教育階段學校教學工作中的主要崗位,原來每月十來元的班主任津貼,簡直是少得可憐,與班主任工作不成正比。績效工資實施后,班主任津貼一下漲了十幾倍,因此,對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。

  首先,班主任必須持證上崗,即必須取得班主任培訓合格證。

  其次,班主任應該實行競聘上崗,即每學年初,學校應組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核,并由教師發表競聘演說,最后由學校綜合考評,確定對班主任的聘任。

  第三,要強化對班主任的考核,重點考核其對學生的教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關注學生全面發展的情況等等。

  4、關于中心校校級領導的績效工資發放,大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。

  三、關于離退休教師的生活補貼,教師們普遍意見是:

  按照上級相關文件精神按時、足額發放即可,不必再采取什么新方案。

  整體績效目標自評報告 篇8

  一、部門、單位基本情況

  (一)部門職能職責

  市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實省委、市委關于交通運輸工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導。根據衡辦[2019]45號文件,本部門主要職責是:

  1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導縣市區和承擔市本級的交通運輸樞紐規劃和管理工作。

  2、擬訂全市交通運輸業發展政策、行業管理規范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業規劃和實施細則并監督實施。負責交通運輸行政許可、執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革。

  3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質量安全監督管理處的行政職能。

  4、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責全市公路水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監督實施。組織實施或協調國家、省重點和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。協助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績效監督和管理工作。負責市本級和指導縣市區交通運輸基礎設施管理和維護。

  5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專用線監管有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導縣市區和負責市本級城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導縣市區和負責市本級出租車行業管理工作。負責市管道運輸有關管理工作。負責市民航機場有關管理工作。

  6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監管工作。

  7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理,提出有關財政、土地、價格政策建議。

  8、指導縣市區和負責市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重點物資和緊急客貨運輸,負責全市重點干線路網運行監測和協調。組織協調全市地方交通戰備工作,承擔市國防動員有關工作。

  9、監督實施地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范。負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導縣市區和負責市本級公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

  10、指導縣市區和負責市本級交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。協調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關工作。

  11、負責本行業、領域的應急管理工作,對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

  12、完成市委、市政府交辦的其他任務。

  13、有關職責分工。

  1)與市發展和改革委員會、市工業和信息化局、市商務和糧食局的職責分工。市發展和改革委員會負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡,負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規劃,提出公路、水路固定資產投資財政性資金安排意見,按市政府規定權限審批、核準規劃內和計劃規模內公路、水路固定資產投資項目,市發展和改革委員會審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產投資項目,需征求市交通運輸局意見。市發展和改革委員會牽頭負責全市物流發展工作,擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策,協調物流業發展重大布局。市工業和信息化局負責指導生產企業的物流外包工作,促進企業內部物流社會化。市商務和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經營商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展,擬訂運用電子商務開拓國內市場的相關政策措施,擬訂商務領域電子商務相關標準和規劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業發展戰略和規劃,擬訂有關物流發展的政策和標準并監督實施。

  2)與市水利局、市公安局、市自然資源和規劃局、市生態環境局、市農業農村局、市林業局的職責分工。市水利局具體負責河道采砂的管理和監督工作。編制河道采砂規劃和年度河道采砂計劃,實施采砂許可。負責建立砂石開采監控平臺、安裝監控設備,負責采砂業主定點、定時、定量、定船數開采等現場監督及落實生態環保措施。負責組織開展河道采砂常態化監督巡查工作,依法查處無證采砂、夜間采挖、可采區超量、超時限、超范圍等違法采砂行為。市交通運輸

  局負責采(運)砂船舶、規劃內集中停靠點及砂石碼頭的管理,依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實施監管,依法查處采(運)砂船舶相關違法違規行為。結合轄區實際情況,劃定停泊水域,強化對停航船舶的.監管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪,開展河道采砂聯合執法行動。市自然資源和規劃局、市生態環境局、市農業農村局、市林業局按照各自職責,協助做好河道采砂監督管理的相關工作。

  (二)機構設置

  我單位設以下內設機構:辦公室、組織人事科、法規科、規劃統計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監督科(應急辦公室)、財務審計科、行政審批服務科、交通戰備辦(市國防動員委員會交通戰備辦公室)、機關黨委、離退休人員管理服務科等14個科處室,在職人員54人(含紀檢組5人),離退休人員37人,屬市一級財政預算單位。下設1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業單位。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  2020年,財政撥款支出1524.71萬元,其中:

  (1)工資福利支出918.97萬元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金;

  (2)商品和服務及資本性支出487.59萬元,占比32%,主要反映單位的機關運轉及完成日常工作任務而發生的經費及資本性支出;

  (3)對個人和家庭的補助支出118.15萬元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關經費。

  (二)項目支出情況

  項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出及專項資金。

  2020年度局機關項目支出1425.06萬元,其中:第三方安全檢查服務費64.17萬元,農村客運站獎補資金37萬元,2018年度交通運輸發展目標考核專項16萬元,鐵路安全環境治理整治經費10萬元,安全隱患與引導獎10萬元, 2019年創衛獎補資金3萬元,企業軍退人員解困慰問資金170.95萬元,春運工作經費16.32萬元,碼頭整治專項6.41萬元,治超專項15.04萬元,防疫專項34.07萬元,專題報告編制經費18.58萬元,網約車平臺建設66.5萬元,礙航款70.6萬元,2019年交通運輸發展目標考核專項74萬元,國土空間控制規劃編制費115.22萬元,“三基三化”建設資金10萬元,“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元,客貨運站場建設補助資金100萬元,疫情防控與解困資金155萬元,鐵路專線辦經費36.81萬元,鐵路專線省補資金214萬元,渡口氣象牌補助資金81萬元,紀檢組開辦費3.13萬元,企業軍轉干部工資等15.16萬元。

  三、政府性基金預算支出情況

  2020年,我單位無政府性基金預算支出。

  四、國有資本經營預算支出情況

  2020年,我單位無國有資本經營預算支出。

  五、社會保險基金預算支出情況

  2020年,我單位無社會保險基金預算支出。

  六、部門整體收支情況

  1、2020年度部門整體收入情況

  市交通局2020年年初經批復的部門預算總額為1523.06萬元(含第三方安全檢查服務費100萬元),其中一般公共預算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。

  年中增加預算1,244.89萬元(主要為專項資金),其中一般公共預算撥款1,160.53萬元,其他收入84.36萬元。

  故2020年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元,其中一般公共預算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。

  2、2020年度部門整體支出情況

  根據部門決算報表顯示:市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。

  部門整體支出按支出性質分類為:基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元。基本支出中人員經費1037.131萬元、日常公用經費及資本性支出487.57萬元。

  部門整體支出按支出經濟分類為:工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補助支出118.15萬元、一般商品和服務支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。

  3、結轉結余情況

  市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬元,其中基本支出結轉78.69萬元、項目支出結轉結余939.92萬元。

  2020年全年總收入2,767.95萬元,全年總支出2,949.77萬元。

  2020年年末結轉結余資金836.79萬元,其中基本支出結轉33.76萬元、項目支出結轉結余803.03萬元。

  七、部門整體支出績效情況

  2020年,各部門根據市委、市政府年度工作計劃的要求,通過交通系統全體職工共同努力,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務,推進交通事業各項工作進展,取得了較好的成績,為全市經濟社會發展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》自評分95分(詳見附表1),部門整體支出績效為“優”。主要績效如下:

  績效目標完成情況:通過預算執行,保障局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項工作,為衡陽市交通建設保駕護航。

  產出情況:保障交通局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求,交通局各項工作順利開展,工資薪金按時發放。總成本控制在2949.77萬元,其中工資福利支出918.98萬元,一般商品和服務支出466.08萬元,對個人和家庭的補助118.15萬元,資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。

  (一)預算配置

  財政供養人員控制在預算編制之內,我單位編制數為52人,在職人數為49人,在職人員控制率為94.23%。

  “三公經費”支出為10.68萬元,預算為27萬元,沒有超過預算安排。“三公經費”變動率=(27-27)/27*100%=0

  (二)預算執行

  2020年年初預算1523.06萬元,調整預算56.72萬元,導致預算調整的原因主要是補發績效獎、綜治獎、提標工資、公務交通補貼、增人增資等,預算調整率為0.04%。支付進度率計1分。結轉結余變動率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計滿分。

  (三)預算管理

  1、費用控制情況:2020年我單位公用經費實際支出總額為466.09萬元,預算安排公用經費總額為562.42萬元,公用經費控制率為83%;三公經費實際支出額為10.71萬元,三公經費預算安排數為27萬元,三公經費控制率為40%。

  2、管理制度健全性:2020年我局進一步完善了局機關經費管理制度,相關制度合規合法并得到有效執行;

  3、資金使用合規性:支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  4、預決算信息公開性:及時、準確地公開了預決算信息。

  (四)職責履行及履職效益

  1、職責履行

  2020年和“十三五”主要工作

  2020年,在市委市政府、省廳的堅強領導下,局黨委團結帶領全系統干部職工,不懼復雜嚴峻環境,勇挑發展改革重擔,圓滿完成全年工作任務,向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。

  1)辦成了三件大事。一年來,我們艱苦創業,砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環境隱患整治任務1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務數量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領導的大力支持,洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級黨委政府上下同心,大家同向發力,高質量完成安全隱患整治任務,被省政府授予真抓實干督查激勵表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經驗在2021年全省交通運輸工作會議上作典型發言并推介。二是重點民生實事“五連勝”。省里下達給我局的重點民生實事任務是完成自然村通水泥(瀝青)路建設850公里、農村公路提質改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設938公里,為目標任務的115 % ,完成農村公路窄路加寬438公里,為目標任務的114%,我市再次被評為全省優勝單位,排一類地區第三名,取得了“五連勝”的優異成績。三是黨的建設成果豐碩。推進黨支部“五化”建設,局機關一支部被評為“五星級支部”,同時被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統對本部門可能存在的廉政風險進行排查,對排查出來的風險進行整改并修訂完善相關制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位,加強政治紀律、政治規矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識顯著增強、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重,局直系統選拔使用科級干部39人、晉升職級24人,內部產生2名局領導,推薦1名科長交流到其他單位提拔任職,一年內培養3名副處實職干部,為黨的建設培養和儲備了更多人才。

  2)辦好了三樁難事。一年來,我們迎難而上,穩扎穩打,辦好了一件又一件難事,服務了全市經濟社會發展大局。一是交通項目建設穩步推進。全市累計完成交通固定資產投資38億元,為“六穩”“六保”發揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工,祁常高速建設取得突破性進展,有望提前一年建成通車。國省干線方面,衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車,武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽余慶至長坪、G322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進。農村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設和窄路加寬任務,完成安防工程1655公里,戰備公路有序推進。水運站場方面,湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線船閘建成投入運營,衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車,祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設,衡緣物流園、紅光物流園園區道路及倉儲設施基本建成并投入使用,完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運站提質改造工程,瓦松鐵路專用線建成通車。二是機構改革任務全面完成。2020年4月底,新組建市交通運輸綜合行政執法支隊,掛牌組建其他幾個行業發展部門,進度在全省領先;縣級交通運輸系統機構改革任務于年底全部完成。在本次改革中,四個中心城區不設交通運輸綜合行政執法機構,市本級形成“1+1+6”體制格局,即一個主管部門(市交通運輸局)、一個執法機構(交通執法支隊)、六個行業發展部門(公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站、鐵路專用線運輸事務中心、交通運輸信息中心);除耒陽市外,南岳區和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個主管部門(交通運輸局)、一個執法機構(交通執法大隊)、四個行業發展部門(公路建設養護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站)。經過改革,全系統運行體制和行政執法呈現嶄新面貌。三是三大攻堅戰成效顯著。防范化解重大風險方面,確定交通項目建設規模量力而行,開工建設的項目按政策投融資,嚴控交通項目新增政府債務,助力防范債務和金融風險。精準脫貧方面,積極實施駐村、結對幫扶,局直系統在編在崗干部職工與駐點村貧困群眾結成幫扶對子,全年累計送去慰問金、物資以及助力消費扶貧和產業扶貧等折合人民幣60多萬元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車船,市城區環保型公交車達100%,環保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務;新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點,實現船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個港口碼頭按計劃完成自身環保設施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護了藍天碧水,促進了長江經濟帶綠色發展。

  3)辦妥了三個急事。一年來,我們同心同德,沉著應戰,在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業安全、健康發展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰時狀態,堅持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業共辦理免費通行證209個、提供應急運輸保障60車次,適時停止客運班線,配合衛健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉運,既保障了生活生產及疫情防控物質的順暢運輸,又防止了疫情通過交通運輸環節傳播擴散。疫情防控轉為常態化防控階段后,我們及時恢復公共交通,提供“園區直通公交”和“點對點”直達式包車運輸服務,保障了群眾安全有序出行,支持了復工復產。全系統廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰階段性勝利作出重要貢獻,涌現出全國交通運輸系統抗疫先進個人彭偉才、省級疫情防控工作先進個人宋杰等先進典型,充分展現了交通人的擔當作為。二是行業治理能力大幅提升。“打非治違”不松勁,道路運輸領域共查處各類違規違章車輛430臺次、未備案維修企業8個,對3所駕校違規經營下達整改通知書,出租車喊客拉客宰客、非法營運及維修駕培領域違規經營等行業亂象得到遏制。創建全省“群眾滿意客運站”,南岳汽車站綜合考評排全省前五,其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務區”,依法注銷外省在我市設立的長途接駁點12處。保持“治超”高壓態勢,共查處超限超載貨車1845臺次,處罰44家源頭企業,吊銷一年內超限超載3次以上車輛道路運輸證146個。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施,查處侵占路權、損毀公路等違法違規行為,路域環境持續好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預防性養護750公里、國省道危橋改造3座,順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質量安全工作開展的有聲有色,在全省質安領域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育,持續推進行政執法“三項制度”和“雙隨機一公開”執法,對重大執法進行合法性審查,法治政府部門建設日見成效。縱深推進“放管服”改革,行政審批(許可)事項基本實現一支筆審批(許可)、一個窗口受理、“一站式”辦結,群眾辦事更方便,全年共辦結行政審批(許可)46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產三年行動”等活動,整改、消除一大批安全隱患。推進安全標準化建設,全市安全生產標準化達標企業103家,其中市城區“兩客一危”企業、公交企業、巡游出租車公司、站場達標率為100%。推進安全生產責任險,全年共投保企業85家,保費34.87萬元,提高了運輸企業應對風險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業應急預案》等7個應急預案,開展水上應急救援等應急演練活動,提高了行業應急處置能力。全市“兩客一危”車輛都安裝了智能監管系統,聯網聯控考核排名全省第一,危貨運輸實行電子運單管理制度,旅游包車配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車檢測系統、新建成2個縣級治超信息平臺,安全監管科技含量不斷提升。全年沒有發生較大以上安全生產事故,順利通過“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設取得新成果。

  一年來,我局綜治(平安建設)、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務信息、行政執法案卷、實施鄉村振興戰略等工作被評為優秀單位,“六站一碼頭交通運輸志愿服務”被市創衛辦評為“優秀案例”,2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優秀單位,工會、創文、干部人事、財務審計、交通戰備、機關后勤、建議提案辦理、離退休人員服務、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點。

  2020年是“十三五”收官之年。五年來,我們譜寫了壯美的交通強國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產投資212億元,公路總里程達到 2.1 萬公里,建成高速公路96公里、通車總里程達665公里,新改建干線公路352公里、農村公路8342公里,新增2000噸級及以上航道127公里,開工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網絡基本成型;100%的鄉鎮和具備條件的建制村通客班車,符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉客運一體化有序推進,南岳區成功申報創建第二批全省城鄉客運一體化示范區,巡游出租車和網約車融合發展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個個扶貧產業項目,行業扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿完成脫貧攻堅任務;“兩客一危”智能監管平臺、網約車監管平臺等投入使用,不停車檢測系統和治超信息平臺不斷增多,交通運輸信息化水平逐步提高。

  2、履職效益:

  1)經濟效益:通過厲行節約,努力減少各項支出,確保財政資金的正確使用。

  2)社會效益:通過項目實施,切實保障交通建設各項工作進展順利。

  3)環境效益:通過項目實施,減少環境污染,提高環境質量。

  4)可持續影響:體現政策導向,發揮交通專業優勢,帶動交通局各項工作的可持續發展。

  5)服務對象滿意度:通過項目實施,力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達到較好水平。

  八、存在的問題及原因分析

  主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況,并分析其原因。

  1.預算編制的口徑與實際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則,人員經費和日常公用經費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排,而實際執行中單位工作人員往往有變動或流動。

  2.預算編制的分類和實行執行出現脫節。預算編制的功能分類與經濟分類不夠細化,而實際支出中的情況更加多元化和明細化,出現了分類不一致的情況。

  3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果,投入與產出效果,進而很難有針對性的發現問題,分析問題,提出解決方案。

  九、下一步改進措施

  1.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。

  2.完善各類支出管理制度、明細收支項目,堅持專款專用,提高預算編制的前瞻性和指導性。

  3.進一步推進預算績效管理信息系統建設,完善績效管理相關制度,提高可操作性。

  4.構建單位財務部門和業務部門共同參與、協調配合的績效評價工作機制,落實 “誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制,提高財政資金使用效益。

  十、其他需要說明的情況

  無

  整體績效目標自評報告 篇9

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  1.項目單位基本情況

  市政務服務中心為正科級財政全額預算事業單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。

  (1)辦理境內、外投資者申請開辦企業、投資項目等需報經市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照,受理相關的登記備案事項。

  (2)辦理各類社會組織和公民申請的有關證、照。

  (3)辦理社會保險、就業管理、人才管理等服務事項。

  (4)提供供電、通信等社會公共服務,提供會計、公證、律師等社會中介服務。

  (5)受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動力需求、社會保險政策及各類證照申領的咨詢、釋疑、資料發放、信息發布。

  (6)受理影響經濟環境建設的投訴。

  (7)協助市監察局、市信息管理中心負責網上行政審批系統、行政審批電子監察系統、視頻監控系統、協同辦公系統、信息發布系統、網站等信息網絡的管理和運行維護以及數據更新工作;

  (8)負責對鄉(鎮、街道辦事處)便民服務中心、社區便民服務中心、村級便民服務站進行業務指導和監督考評。

  (9)承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

  2.項目用途及涉及的范圍

  2021年初,財政批復下達工作經費116.98萬元,主要用于以下方面:一是為保障入住政務服務中心各窗口工作正常開展所需的辦公用房;二是為保障入住政務服務中心各窗口業務工作正常有序開展;三是市政務服務中心宣傳費用,編印辦事指南、一次性告知單;四是電信入網及專線直聯電路租用費;五是一窗改革工作有序開展工作經費。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況。

  年度工作經費單位申報資金116.98萬元,經財政局批復下達116.98萬元,用市政務服務中心日常辦公開支、辦公用房、便民服務和行政審批及電子監察系統租金及辦公網絡租用費。

  (二)資金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃及到位情況。年度工作經費財政年初批復預算資金116.98萬元。截止2021年10月,計劃資金全部到位,共計116.98萬元。

  2、資金使用。截止2021年10月底,年度工作經費支出83.83萬元,其中:窗口人員工作經費25.5萬元;網絡運行費10萬元;便民服0.5萬元;辦公室物業管理及維護18萬元;一窗式改革專項工作經費29.83萬元。

  (三)項目財務管理情況。

  年度工作項目經費采取財政直接支付與財政授權支付形式,由辦公室按簽訂的合同向財務分管領導進行資金申請,財務室按領導審批意見進行支付,并進行賬務處理和會計核算。

  三、項目實施及管理情況

  中心領導高度重視項目經費的收支管理,明確規定項目資金嚴格按照預算單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務人員按合同規定條款申請資金,財務按合同條款再次核對發票金額,經分管財務領導審批后,通過轉賬的方式支付。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析。

  1.項目的效率性分析。

  (1)項目的實施進度。

  該項目是按照工作的需求逐步進行,到2021年底已完成了全部工作目標。

  (2)項目完成質量。

  截止2021年10月31日,支付辦公經費25.5萬元;辦公用房管理及維護費18萬元;便民服務及網絡租用費10.5萬元,一窗式改革專項工作經費29.83萬元;預算執行率72%。圓滿完成了市政務服務中心各項工作正常開展所需的辦公用房、網絡租用的保障工作。

  3. 項目的效益性分析。

  (1)項目預期目標完成程度。

  該項目預期目標已完成,2021年度財政收支未發生重大問題。

  (2)項目預算批復的績效指標完成情況分析

  績效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下:

  (一)“全省通辦”讓群眾更舒心。一是推進“全省通辦”事項標準化,在省直部門統一規范事項辦事指南和審查要點的基礎上,做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關聯。二是設置全省通辦綜合窗口1個、部門專窗17個,明確專人負責窗口業務處理,實現省內關聯事項全省通辦,大大提升了群眾辦事的便捷度,現已辦理全省通辦業務33896件。

  (二)“跨省通辦”讓異地辦事更便捷。一是學習先進找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務”理念,赴羅甸縣、荔波縣等地學習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進做法和經驗,查找自身差距,為我市“跨省通辦”工作的開展提供方法指導、經驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開進駐窗口首席代表會議,根據各部門自身職能職責,及時梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項,按照國家統一的業務規則,細化辦事指南、一次性告知單,確保“跨省通辦”改革工作落地見效。三是加強溝通落實處。會同市人社局積極與我市外出務工人數較多的廣州、浙江等地聯系,發揮我市在當地的勞務協作站的作用,積極與當地的政務服務部門溝通對接,商洽“跨省通辦”工作開展事宜。2021年3月,與廣州市海珠區政務數據局簽訂“跨省通辦”合作協議,確保工作順利推進。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務。堅持以群眾、企業為“貴”的服務理念,持續加強與郵政合作,將合作業務范圍延伸至省外。繼續實行免費為辦事群眾和企業寄遞資料,用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時,積極推行幫辦代辦服務,為群眾提供延時服務、錯時服務、陪同服務等,滿足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務服務“跨省通辦”工作,實現132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前,為異地群眾辦理事項546件。

  (三)“一證通辦”讓群眾更便捷。為進一步方便企業和群眾辦事,在合法合規的情況下,通過數據共享,建立容缺辦理機制,梳理出67項“一證通辦”政務服務事項,并嚴格落實辦事程序,群眾只需通過多彩寶、貴州公安等APP軟件,提供電子證照都予以進行業務辦理,不再要求辦事群眾提供原件或者復印件,確保群眾到政務大廳能辦成事。

  (四)“一網通辦”讓數據多跑路。依托貴州政務服務網,將全市45個部門2089項政務服務事項全部進駐貴州政務服務網,精準編制辦事指南,將審批流程、時限、材料、等對外公開,除法律規定不能進行網上辦理外,其余事項都已經實現網上可辦,網上可辦率100%。辦事群眾可通過政務網實名注冊后在網上進行業務咨詢、辦理等業務,群眾提交辦事申請后,后臺人員進行受理、審批,并將辦理結果通過郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月,網上辦理業務303087件。

  (五)“一窗通辦”讓群眾少跑腿。以企業和群眾“一窗”辦結為目標,將“專項業務辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務窗口”,將各部門收件受理服務事項納入一窗綜合辦理,“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”辦事服務理念,減少了群眾辦事多頭跑、滿樓跑的現象。同時,針對專業性較強的業務(如:法律援助、婚姻登記),為其設置專窗,由本單位專業人員駐窗口面對面服務,真正實現進一個廳辦完全部事,提高了群眾辦事便利度。截止目前,福泉市政務服務中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。

  (六)抓實“四減”工作,讓市場主體享受更優服務。一是“減材料”,減輕負擔輕松辦事。在辦件過程中無法律法規依據的申請材料一律取消、同一部門重復收取的申請材料一律取消、能夠通過網絡查驗或共享的申請材料一律取消、上一個政務服務環節已收取的申請材料不再要求重復提交,做到“該取消的.取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質材料250843份。二是“減環節”,精簡流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”,推行“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”,全市政務服務事項由原有平均5個審批環節精簡為2.1個。三是“減時限”,提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無需進行現場核實、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術性設計文本等申請材料的情況進行顆粒化分解細化,對申請人提供的申請材料能及時辦理的做到當場審批、當場出證。依申請六類和公共服務事項政務服務時限壓縮率達89%。四是“減跑動”,節約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例,充分利用貴州政務服務網,開展網上審批,做到申請人無需提交和存檔紙質材料,足不出戶即可辦理 ,實現“全程零見面”。截止目前,通過遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務14587次。

  (七)提升基層政務服務能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務服務能力。按照“硬件配置五統一,軟件配套五規范”要求全面深化鎮村政務服務改革,高標準、高規格、高質量打造基層政務服務體系,打通服務群眾“最后一公里”,著力加強對鄉鎮(街道)、村居(社區)兩級政務服務平臺建設,全力改善我市基層政務服務工作,全面完成全市8個鄉鎮(街道)、88個村居政務服務大廳的提質改造工作,二是推行“就近辦”。結合本市經濟社會現狀和特點,推進政務服務資源和力量下沉,將個體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產生活密切相關的157項事項延伸至鄉鎮辦理,將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居(社區)辦理,以滿足基層群眾“家門口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動更多事項從“線下跑”向“網上辦”轉變,按照“兩個標準”將與群眾生產生活密切相關的事項全部納入貴州政務服務網,公布權責清單及辦事指南,網上辦事環境得到進一步優化。目前,全市各鄉鎮(街道)、村居(社區)均已在貴州政務服務網設服務站點,對外提供網上服務。四是推行“高效辦”。提升鄉鎮政務服務窗口審批工作人員業務素養和服務水平,邀請上級業務骨干、專家等進行業務、禮儀培訓,提升便民服務綜合服務水平,同時設立幫辦代辦窗口,針對專業性強、流程復雜的審批事項提供業務指導、網上申報和全程幫辦代辦服務。截止目前,共開展延時服務2416次,預約服務2175次,上門服務301次,幫辦代辦654次。

  (八)推行“最多跑一次”,降低辦事成本。通過職能整合、改變服務模式、信息共享等方式,進一步提升辦事效率、提高服務水平。一是調整部門事項進駐,根據職責職能對相應進駐部門進行調整,按照應進必進的原則,新增進駐6個部門入駐政務大廳,分別是市檔案局、市政府辦(人防)、市新聞出版局、市退役軍人事務局、市商務局、市國有資產和金融服務中心,全市具有政務服務事項的36個部門已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理,強化數據共享。依托貴州政務服務網電子證照庫,清理審批事項的流程,減少不必要的環節,再造服務流程,組織制定材料互信共享程序,相互認證互聯網傳輸材料,凡是電子證照庫已有的電子證照,都要100%應用,不得再要求申請人提交紙質證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項(小項),占全部行政服務事項92.4%;其中588項行政服務事項實現“零跑腿”;公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結;二手房交易合同備案、稅務登記等291項事項當場辦結;不動產注銷登記、查封登記、異議登記等事項從5個工作日壓縮為當場辦結。

  五、評價結論及建議

  該項目的實施為工作人員及進入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環境,整體發揮的社會效益明顯,極大的方便了企業和辦事群眾,經評價小組綜合分析,項目平均分為90分,評價結果為優秀。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  績效自評實施以來,項目支出運行實踐經驗還欠缺,我中心相關人員配備還顯不足,相關制度建設及預算精細度還有待進一步加強。

  在今后的項目管理中,我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執行等方面加強管理,盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。

  整體績效目標自評報告 篇10

  根據《省財政廳關于省級預算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕3號)要求,我局對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評過程中發現的問題,我局積極采取措施進行整改,現將整改情況報告如下:

  一、績效自評情況

  20xx年年初我局共對20xx年度12個二級項目開展了績效自評工作,自評覆蓋率為100%。經自評,我局20xx年度納入績效目標管理的12個二級項目中,績效自評得分均在90(含)—100分,自評結果均為“優”。

  二、績效自評存在問題

  通過績效自評,發現我院預算管理存在的主要問題為:

  (一)資金管理方面

  20xx年我局省本級全年預算數為10,507.15萬元,實際執行預算數為8,288.79萬元,預算執行率78.89%,我局省本級預算資金執行率有待加強。問題產生的.主要原因:一是因工作計劃

  變動等多方面原因,部分項目產生了結余資金。如,世行項目還貸資金項目年初預算安排4,541萬元,根據省財政廳外經處下達利息償還貸款,實際支付利息2,976.95萬元。二是受新冠肺炎疫情影響,培訓類、調研類項目開展比預計有所減少。

  (二)項目管理方面

  20xx年我局個別項目部分工作未能如期完成。問題產生的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影響,培訓類和課題調研項目未能按照計劃開展。如“調研課題”≥9個,實際開展7個課題。二是因工作計劃及不確定因素影響,個別項目指標未完成,如“脫貧攻堅表彰獎勵活動”≥106人,根據省委省政府工作安排,將該工作推遲到20xx年開展,故20xx年未開展脫貧攻堅表彰獎勵活動。

  (三)績效管理方面

  雖然我局實施績效管理后財政預算資金管理精細化水平已有提高,但是依然存在一些不足,特別是績效指標設置的精準性、合理性有待進一步改善。如,信息化建設運維經費項目,在設置成本指標時,未按照預算批復金額設置,僅設置了電子政務外網、門戶網站、移動政務相關運維費≤17.60萬元,未全面覆蓋項目批復的所有建設項目。

  三、整改措施及落實情況

  針對自評發現問題,我局積極采取措施,進一步優化項目支出績效管理:

  (一)資金管理方面

  加強預算編制準確性,提高資金執行效率。我局在編制20xx年度項目支出預算時,充分借鑒以往經驗,進一步完善、細化預算科目,強化預算編制的準確性、科學性;同時,20xx年預算執行過程中,加強日常財務管理,督促指導、及時下發工作提示提醒各資金使用處、中心加快項目實施進度,切實提高資金使用效率。

  (二)項目管理方面

  加快預算執行過程管理,強化預算績效監控。平時的績效運行監控工作中,發現部分二級項目因疫情影響、財政未批復資金、工作計劃調整等,導致部分項目績效目標及指標無法完成的,本著實事求是的原則,及時按程序向財政廳申請了調整。

  (三)績效管理方面

  加強績效管理,提高績效管理水平。一是分管領導親自主持召開專題會議,對預算績效管理工作進行安排部署。二是聘請專業人員組織開展預算績效管理相關培訓,強化預算績效管理意識,提高人員績效管理水平。三是對項目績效目標和指標設置把關,加強績效目標和指標設置的科學性、合理性和規范性。

  整體績效目標自評報告 篇11

  根據《省財政廳關于開展20xx年度績效自評和2022年度績效運行監控工作的通知》(黔財績〔2022〕3號)要求,我局對20xx年度項目支出和部門整體支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評過程中發現的問題,我局積極采取措施進行整改,現將整改情況函告如下:

  一、績效自評情況

  2022年年初我局共對20xx年度36個預算項目開展了績效自評工作,項目實施單位包含我局本級、貴州省鄉村振興監測中心和貴州省鄉村振興局項目中心;資金范圍涵蓋省級財政資金的22個基本支出和14個二級項目支出,自評覆蓋率為100%。同時,對部門整體支出開展了績效自評工作。經自評,我局20xx年度納入績效目標管理的`36個預算項目中,有35個預算項目績效自評得分在90(含)~100分,績效自評等級為“優”,占比97.22%;1個預算項目績效自評得分在80(含)~90分,績效自評等級為“良”,占比2.78%。我局20xx年度部門整體支出績效自評得分為94.64分,績效自評等級為“優”。

  二、績效自評存在問題

  通過績效自評,發現我局預算管理存在的主要問題為:

  (一)項目管理方面

  20xx年我局個別項目的部分工作未能如期完成。問題產生的主要原因:一是因工作計劃調整,個別項目的績效指標未完成,如“省級龍頭企業公示公告”≥1項,因20xx年進行了省級扶貧龍頭企業公示公告,根據工作安排,20xx年不再開展此項工作。二是受新冠肺炎疫情影響,如“調研課題”≥4個,課題調研未能完全按照計劃開展。三是因我局機構改革,工作職能職責有所調整,部分工作任務已取消。如“設立大扶貧頻道和開展視頻直播”=1項,由于脫貧攻堅全面勝利,大扶貧頻道宣傳項目已撤銷。

  (二)績效管理方面

  我局績效管理水平有待提高,特別是績效指標設置的科學性、合理性有待進一步改善。如,外資項目管理經費項目中成本指標設置為“項目實施成本”=32.8萬元,實際完成值為32.43萬元,剩余0.37萬元已按要求上繳國庫。問題產生的主要原因:設置績效指標時,績效指標符號設置有所偏差,導致績效指標未完成。

  三、整改措施及落實情況

  針對自評發現問題,我局積極采取措施,分別從以下幾個方面改進我局項目支出績效管理工作:

  (一)項目管理方面

  在預算執行過程中,強化績效監控管理。我局在2022年8月開展的績效運行監控工作中,對于部分二級項目因疫情影響、工作計劃調整和機構改革等原因,導致部分項目績效目標及指標無法全部完成的,我局本著實事求是的原則,及時按程序申請了調整。

  (二)績效管理方面

  加強績效管理,提高績效管理水平,進一步規范績效目標編制。一是組織預算績效管理相關培訓,加強預算績效管理意識,提高人員績效管理水平。二是對項目績效目標和指標設置把關,加強績效目標和指標設置的科學性、合理性和規范性。

  整體績效目標自評報告 篇12

  按照《縣政府績效管理評估指標》,根據部門職責,縣衛生局負責健康檔案建檔和鄉鎮衛生院、村衛生室標準化建設工作,以及政務協同、行政審批、廉政建設、信訪穩定、應急處突等共性工作,現將具體情況報告如下:

  一、項目建設工作

  (一)鄉鎮衛生院標準化建設。繼20xx年籌資1250多萬元對全縣七所鄉鎮衛生院進行了標準化、規范化創建后,20xx年我縣醫療衛生基礎設施建設投資55萬元的東張孟鄉衛生院病房樓建設竣工并投入使用,投資297萬元的南韓村鄉衛生院病房樓建設主體一層已完工,投資95萬元的鎮衛生院和投資60萬元的十里鋪鄉衛生院污水處理項目已完成可研報告和環評工作,將進入招投標。

  (二)村衛生室標準化建設。基層建設年18個重點村投資217萬元的衛生室建設項目高標準完成并投入使用,縣、鄉、村醫療衛生基礎設施和服務環境變化天翻地覆。截至目前,我縣169個行政村累計建成標準化衛生室55所,按一村一個標準化衛生室計算,標準化率為32.5%。幫扶村衛生室標準化建設受到市、縣領導肯定和贊揚,在全市衛生系統名列前茅,經驗在全市推廣,被縣委授予第三季度“十件實事”落實先鋒旗,鎮單莊村衛生室被市局評為村衛生室建設十大樣板工程之一。投資100多萬元,聯系點東張孟村“十件實事”全部高標準完成,駐村工作組作為全縣六個代表之一在全縣基層建設年活動大會上作了經驗介紹,并被評為市先進工作組。

  二、健康檔案建檔工作

  基本公共衛生服務項目有效實施。我縣總人口數為282289人,20xx年度城鄉居民健康檔案累計建立紙質檔案數為196990人,建檔率69.78%;規范化電子建檔數為196678人,電子建檔率69.67%。其中:農村居民人口數為266596人,建檔人數186635人,建檔率70%,電子建檔率69.89%;城鎮居民人口數為15693人,建檔人數10355人,建檔率65.99%,電子建檔率65.99%。

  三、行政審批工作

  行政審批服務工作人性高效。緊緊圍繞“人員素質大提高、服務水平大提高”目標,堅持“公開、規范、高效、便民”的原則,不斷創新工作思路,改進工作方法,建立黨員示范崗,8小時堅守工作崗位,簡化審批環節,實行合并審批,辦結制度、一次性告知等效能制度,縮短審批時限,增加人性化服務,全面提高行政審批服務水平。創新了大量惠弱便民措施,全面提升了衛生行政服務審批整體效能,受到縣有關領導、縣行政服務中心以及各界群眾的一致肯定,達到了違規收費、效能投訴0事件。被市衛生局評為全市衛生系統群眾滿意服務窗口。截至20xx年底,共辦理醫療機構執業許可和公共場所衛生許可31個,醫療機構執業許可校驗和變更517個,辦理執業醫師注冊和變更111人,護士首次執業注冊與變更注冊初審92人,受理執業醫師資格考試報名216人,特殊病門診審批272人次,新農合轉診轉院手續3286人次,接待參合農民報銷2030人次。

  四、黨風廉政建設情況

  一是落實黨風廉政建設責任制,轉變作風,大力開展黨風黨紀方面的警示教育,做到了常抓不懈、警鐘長鳴。二是落實黨風廉政建設年度目標,履行崗位職責,堅持民主集中制,確保正確決策。三是加強理論學習,抓好了十九大精神的`貫徹落實,積極創建學習性機關、學習型醫院,打造學習型干部、學習型員工,同時,加強《紀律處分條例》、《黨內監督條例》以及各項法規、規定的學習,通過召開領導班子民主生活會、政策研討會,認真開展批評和自我批評,嚴格實行黨政領導干部問責制,四是認真貫徹執行領導干部廉潔自律的各項規定,嚴格財務管理,嚴格控制行政開支,嚴格執行兩條禁令,黨政紀處、行政問責均為零統計。

  五、信訪穩定工作情況

  加強干部職工的思想教育和技能培訓,穩妥解決了系統內部存在的信訪苗頭問題,快速、高效地化解了7起醫患糾紛,全年沒有出現重大信訪事件,群眾滿意度100%,尤其在xx大期間,研究制定了維穩方案,通過專項會議進行了全面安排部署,高標準、高站位處理好了穩定工作,被縣評為xx大維穩工作先進單位。

  六、衛生應急工作

  確定衛生應急辦事機構和人員,成立突發公共衛生事件應急處置領導小組作為衛生應急辦公室的領導機構,每年召開2次衛生應急工作的辦公會議。制定、完善突發公共衛生應急預案和衛生應急單項預案,每季度開展一次突發公共衛生事件處置應急演練,以機動隊處置包裝備、物質準備、流行病學調查及綜合防治措施等內容作為演練考核范疇,及時發現了機動隊存在的不足及問題,針對存在的不足及問題,召開突發公共衛生事件應急演練培訓工作培訓,提高衛生應急人員的預防、處置能力,無發生一件突發事件處置不力情況。

  七、政務協同工作

  縣委、縣政府總結、報告材料、督查會簽文件辦理、人大建議,政協提案辦理等政務工作做到了嚴格把關,逐級審批,按時遞交,及時辦理,短限報送,無發現一例遲辦、未辦事件,受到領導好評。高標準完成了12個政協提案,4個人大建議案的辦理工作,受到了縣法制辦肯定。

  存在問題:

  一是醫改任務還很重,少數村存在電子檔案填寫不規范、不完善、不真實現象,仍需繼續努力;二是醫療技術人才斷層、缺乏的狀況尚未根本改變;三是醫療機構管理還有很大潛力可挖;四是在改善民生方面還需作更大努力;五是民營及部分全民醫療機構標準化、規范化建設仍需進一步加強。六標準化規范化村衛生室沒有達到全覆蓋,部分村存在村衛生室不規范。

  下一步打算:

  20xx年是全民貫徹落實十九大精神的開局年,縣衛生局將緊緊圍繞全縣中心工作,突出創建“民本衛生、文明衛生、和諧衛生”這條主線,逐步實現人員素質大提高、服務水平大提升兩大目標,繼續深化醫藥衛生體制改革,全面提升醫療服務水平和衛生保障水平,抓實抓好醫療機構內涵建設、衛生人才隊伍建設、醫德醫風建設、“健康”建設、衛生項目建設五項重點工作,逐步完善衛生管理體制與機制,增強衛生事業發展活力,保障全縣廣大人民群眾基本醫療衛生服務需求,為我縣衛生事業的發展做出新的更大貢獻。

  整體績效目標自評報告 篇13

  一、基本情況

  根據《紅河州財政局關于印發<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》(紅財發〔20xx〕27號)、《紅河州財政局關于印發<紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和《紅河州財政局關于開展2022年度財政績效評價工作的通知》(紅財績發〔2022〕11號)的要求,州財政局委托云南云嶺工程造價咨詢有限公司于2022年6月至2022年8月對紅河州工業和信息化局20xx年部門整體支出開展績效評價,評價得分85.93分,評價等級為“良”。

  二、存在問題

  (一)部分預算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強。

  1.預算績效目標及績效指標填報質量有待加強。

  一是績效目標不完整。二是績效目標不全面。三是績效目標量化程度不高。四是個別三級指標未量化。五是設置的績效指標值與目標值不匹配。六是設置的績效指標不全面。

  2.預算績效管理制度健全性不足。

  (二)實施項目規劃性不足、部分項目未達到預期目標。

  如:計劃完成8個配套項目建設,實際僅完成4個;計劃創建2戶綠色工廠,實際創建1戶等。

  (三)預算編制不準確。

  1.預算調整率高。

  2.項目結轉結余資金過大。

  3.政府采購執行率低。

  4.預算執行進度慢。

  (四)州對下項目監管力度有待加強。

  1.部分縣(市)獎補資金發放不及時。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付。

  三、整改情況

  (一)部分預算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強問題整改情況

  1.加強預算績效目標及績效指標填報質量方面。

  一是績效目標不完整方面。根據州工業和信息化局的職能職責、年度重點工作任務,增加20xx年預算申報的績效目標中未包含數字經濟方面的目標,增加發展后勁方面的目標。比如:配套項目建設數量、竣工投產項目數量等,增加新增規模以上工業企業納規升規獎勵項目、穩產擴能增效和納規升規及其他業務培訓等項目方面的目標,已完成整改。

  二是績效目標不全面方面。編制的績效目標增加了包含產出時效和滿意度等方面的績效目標,已完成整改。

  三是績效目標量化程度不高方面。編制的績效目標主要為定性描述,結合年度重點工作開展情況量化績效目標,編制量化、可衡量的預期產出及效果目標,已完成整改。

  四是個別三級指標未量化方面。生態效益指標“十四五”期間規模以上工業增加值能耗下降,指標值為“上級下達任務數”改為10%,已完成整改。

  五是設置的績效指標值與目標值不匹配方面。設置的指標值與年度重點工作任務重的目標值匹配,20xx年度重點工作任務“20xx年全州規模以工業增加值增長10%以上”,已完成整改。

  六是設置的績效指標不全面方面。設置體現20xx年民營經濟增加值占全州GDP比重達到52%年度重點工作任務的績效指標;設置體現新簽約投資3000萬元以上重大工業項目8個以上的指標等,已完成整改。

  2.預算績效管理制度健全性不足方面。

  在原有制度的基礎上,制定了預算績效管理環節中事前績效評估、績效自評、績效運行監控環節的制度辦法:《紅河州工業和信息化局預算支出事前績效評估管理暫行辦法》《紅河州工業和信息化局績效自評管理暫行辦法》《紅河州工業和信息化局績效運行監控管理辦法》,已完成整改。

  (二)實施項目規劃性不足、部分項目未達到預期目標問題整改情況

  在下一年項目預算和實施中,加強實施項目規劃性,統籌做好項目規劃與建設,力爭達到預期目標,立行立改,長期堅持。

  (三)預算編制不準確問題整改情況

  1.預算調整率高方面。

  嚴格按照州財政局預算編制要求,充分了解預算年度人員及業務的發展情況,全面考慮各種因素的影響,合理預測單位經濟發展趨勢、提高資金效益;分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現資金到位與項目實施進度不匹配的問題,立行立改,長期堅持。

  2.項目結轉結余資金過大方面。

  通過盤活存量資金,2022年州財政局要求整合、收回小微企業貸款風險補償金及“兩個10萬元”貸款擔保基金,11月小微企業貸款風險補償金1000萬元及利息已交回國庫;“兩個10萬元”貸款擔保基金收回程序正在協調辦理中,力爭2022年12月前完成。

  3.政府采購執行率低方面。

  編制采購預算時,充分征求科室及領導意見,提高政府采購預算的可執行性,立行立改,長期堅持。

  4.預算執行進度慢方面。

  加快本級資金支出進度,并充分與上級溝通,加快項目資金撥付進度,避免在年末撥入,立行立改,長期堅持。

  (四)州對下項目監管力度有待加強方面

  1.部分縣市獎補資金發放不及時方面。

  獎補資金涉及10縣市,按時限及時兌現的有6個縣市,超過規定時限兌現的有4個縣市,責成項目科室指定專人在州級下達資金后督促縣市及時將獎補資金兌現到項目單位,已完成整改。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付方面。

  未按計劃完成獎補的2戶企業,已責成相關縣市工信部門原渠道返還不能兌現資金,已完成整改。

  四、下一步工作打算

  (一)增強部門績效管理意識,認真落實主體責任

  1.加強績效目標管理工作。

  (1)加強預算績效目標管理,編制完整、準確量化可考核的績效指標。

  一是編制完善的年度績效目標。根據年度重點工作編制項目年度績效目標,實現與項目年度實施內容預期產出及效果相對應,全面完整反映項目的預期產出和效果。

  二是設置完整、準確、量化可考核的績效指標。根據編制的績效目標梳理績效指標,對績效目標進行細化、分解,全面完整反映績效目標;規范績效指標的填寫,嚴格按照績效指標編制的相關要求,正確編制績效指標名稱、指標值、度量單位等,同時明確績效指標值,具有考核性、可衡量性;根據項目實施預期產出及效果編制對應的績效指標。

  (2)加強績效目標基礎管理工作。

  一是建立完善的績效目標審核機制,每年預算申報前按照財政預算編制要求對制定的績效目標進行審核,對于績效目標不符合要求的及時修改、完善,并將績效目標作為項目實施單位項目遴選排序、安排項目實施單位預算申報資金的重要依據。

  二是提高績效目標編制人員水平。對編制績效目標的人員進行培訓,明確編制績效目標審核的`要求,并提供績效目標編制模板,加深編制人員對績效目標的理解,掌握編制方法,規范填寫績效目標、績效指標、指標值、度量單位、指標類型等,切實提高績效目標編制水平。

  三是加強部門內部協調機制。落實部門內部預算績效管理主體責任,提高部門內部財務人員以及業務人員的預算績效管理意識,共同配合完成預算績效管理工作,提高部門預算績效管理水平。

  2.健全預算績效管理制度。

  根據全面實施預算績效管理的要求,制定出臺事前績效評估管理辦法,明確事前績效評估工作開展的步驟、方法及要求等。根據財政要求開展事前績效評估工作,評估工作結束后將評估結果運用到預算編制和資金分配等過程中,優化財政資源配置效率和使用效益,提高預算資金分配決策的科學性、公開性和公正性,提升預算績效目標編制質量。

  (二)加大實施項目規劃力度,保障效果長期體現

  一是項目實施過程中加強項目跟蹤管理,對存在問題的項目及時糾偏,確保項目實施效果按期實現,提高資金使用效益。

  二是提高項目預期目標編制的準確性。年初編制項目預期目標時,結合往年項目實施情況及當年項目計劃實施內容,編制完整、準確的預期目標,避免出現因年初目標編制過高,導致年底目標實現程度較低的情況。

  (三)強化預算管理,提高部門預算編制準確性及資金使用效益

  一是積極組織全體人員認真學習《預算法》,加強對預算的認識;提前安排預算編制時間,提早開展預算編制準備工作,延長預算編制的時間,并調動全員參與預算編制積極性,提高預算編制的質量水平。

  二是年初預算申報時,分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現資金到位與項目實施進度不匹配的問題,充分發揮財政資金的效益。強化結轉結余資金管理,結合部門預算管理實際,建立健全結轉結余資金管理辦法。

  三是編制部門預算時,做好準備工作。嚴格按政府采購方式,在采購辦公用品、辦公設備、專用儀器設備等時,對采購項目、數量、資金來源等進行詳細編制。辦公室會同項目支出申請科室,認真審核項目支出預算,根據項目重要性、可行性和效益,分清輕重緩急,合理安排項目資金。對政府安排的剛性支出項目必須保證,優先保障單位所需的運行資金,不留缺口。對部門運作中容易失控的支出項目,如會議支出、公務接待等,要合理分解并嚴格標準,盡量做到年度預算與核算相符。

  (四)強化項目監督及責任追究,加強資金監管

  建立監督評估機制,加強結果運用。部門定期自檢自查,發現存在的問題并及時糾正。一方面,對州對下資金的分配使用情況進行及時跟蹤、分析和總結,發現問題并及時糾正,以提高資金使用單位在資金使用、財務管理、會計信息質量等方面的規范性。另一方面,除開展年度績效自評工作外,需對項目執行的序時進度、工作質量等進行及時跟蹤及糾偏。針對資金未及時撥付的情況及時督促其整改,并加強監督結果的運用,如在下一年預算安排中減少存在問題地區的資金分配額度或分配方向。

  五、其他需要說明的問題

  無。

  整體績效目標自評報告 篇14

  今年以來,在區委、區政府的正確領導下,我局緊緊圍繞“工業帶動、產城融合、三產并進、綠色共享”發展思路,全力推進承接市級績效考評指標任務落實到位,有力推動了全區工業經濟穩健發展。

  一、主要指標進度情況

  今年,我局承接市級績效考評指標共有8項,現將指標進度情況匯報如下。

  (一)“規模以上工業總產值增長12%”。1-8月完成總產值161.9億,完成總產值任務數369億的43.8%。其中,長田已完成總產值29.85億,已完成總任務數的23.1%。子材已完成總產值22.3億,已完成任務數的54.1%。鴻亭已完成總產值2.91億,已完成任務數的24.4%。大垌已完成總產值71.7億,已完成任務數的49.4%。平吉已完成總產值1.52億,已完成任務數的8.9%。小董已完成總產值1.8億,已完成任務數的31.5%。那蒙已完成總產值3.2億,已完成任務數的56.1%。大直已完成總產值7.3億,已完成任務數的29.3%。大寺已完成總產值15.1億,已完成任務數的86.2%。貴臺已完成總產值1.7億,已完成任務數的65.3%。板城已完成0.07億,已完成任務數的17%。

  (二)“工業投資達到20億”。1-8月完成工業投資數6億,已完成總任務數20億的30%。下一步,我局將強力推進項目建設,力爭完成下達任務。

  (三)“工業園區新簽項目合同投資額5億元及開工率50%以上”。園區基礎設施會戰年項目2018年投資計劃33349萬元,1-9月完成20713萬元,完成任務的62.1%;開工率100%,竣工率45%。下一步,我局將積極對接好工管委、招商局等部門,搶抓施工旺季,加快施工。

  (四)“完成1起以上制糖企業重組(含托管),或完成關停1家以上(含1家)過剩產能糖廠”。我局積極協調,全力推進糖廠重組工作,目前,中國糖業集團對平吉世紀飛龍集團進行資產核算;大寺糖廠正在尋找競買者。

  (五)“糖業重點工作-蔗區管理”。目前,自治區尚未出臺2018/2019榨季文件,我局將積極對接自治區、市有關部門,密切關注,待文件出臺,我局將認真貫徹落實,并配套出臺相關政策文件。

  (六)“園區基礎設施會展年專項考核”。園區基礎設施會戰年項目2018年投資計劃33349萬元,1-9月完成20713萬元,完成任務的62.1%;開工率100%,竣工率45%。

  (七)“完成質量強桂及質量強市、標準強市、品牌強市工作考核”。結合國務院質量工作考核細則、設區市績效考核指標中的質量強桂考核辦法內容以及2018年政府工作報告重點任務落實情況督查等要求,我局認真對接旅游局、工商局、農業局、林業局、食藥局等有關部門,設置了考核內容,明確各部門任務,確保今年該項指標不失分,目前該項工作正在強力推進。

  (八)“年度規模以上萬元工業增加值能耗下降1.5%”。1-8月規模以上萬元工業增加值能耗同比下降52%。

  二、存在的問題

  (一)工業生產面臨的不利因素增多,增長支撐壓力大,預計下半年出現負增長。8月份處于停產狀態零申報企業18家,占上企業的30%,其中環保整治已拆除嘉利礦業、宏宇工貿永豐礦業、那香松香廠、嘉華礦業等5家;新合力、剛祥硅錳、湘大化工、長安石料、青鵬地材等5家企業停產環保整改;廣遠礦業、金海礦業、興聯礦業等3家企業受市場影響停產;北部灣鋼、桂源、凱盛礦業、鴻豐肥業等4家企業已轉產;平吉制糖處于季節性停產狀態;以上企業除平吉制糖外,沒有新的產值,保留去年基數,將不斷拉低全區增速,直至出現負增長;工業項目新竣工投產且達到上規條件的比較少,缺乏增長后勁。1-8月,全區沒有新上規的(全市有9家),預計年底能上規的只有和風新能源和新榕興建材。

  (二)工業項目建設進度慢,缺乏增長后勁。供地工作進度較慢,影響了項目的推進。今年工業項目上市土審會5個,只有利佰興食品通過。金風科技、埃索凱新材料和中醫藥健康產業園醫藥項目缺乏土地指標,沒能如期開工建設。竣工投產項目少且難以達到上規條件,目前為止全區今年新竣工能投產的項目只有2個:新榕興建材、慶榮消毒制品,預計能上規的只有1個。

  (三)受其他因素影響,建材企業生產成本大幅提高。受近期主動去產能、強環保等影響,工業生產所需的'砂、石等原材料價格不斷攀升,漲幅超過100%,影響了建華建材、新榕興、華潤混凝土、怡園混凝土等企業的生產。

  三、下一步工作

  (一)抓產業,推動工業高質量發展。貫徹落實市年中工作會議和本次大會精神,積極引導企業增加研發投入,提高研發能力,圍繞高新技術產業化、傳統產業高新化進行改造,加快培育發展新能源、生物醫藥、新材料、農產品與食品加工、林木加工等產業集群。新能源產業方面重點推進卓能新能源、琦泉生物質發電、金風科技、聚力新能源等項目,推進卓能公司上市,加快延伸產業鏈;生物醫藥產業方面加快北部灣健康醫藥產業園區建設,重點推進邦琪集團總部搬遷項目、肯泰醫藥、儲力醫藥、萬和醫藥等項目,推進醫藥產業“向海經濟”,推進化藥研發生產、醫療器械研發生產、生物工程、大數據+大健康、健康養生等產業規劃布局;新材料產業方面重點推進埃索凱新材料、建華建材新型裝配式預制構件、榕興新型建材、紅墻二期、遠大智能化生產車間等項目;農產品與食品加工方面重點推進九聯食品、桂柳牧業等項目,促進項目向深加工發展;林木加工方面重點推進新漢木業、林珠木業等項目,促進向家具、門窗等木制品深加工方向發展。

  (二)抓服務,進一步優化營商環境。以優化營商環境“服務企業年”活動為抓手,對照規上企業名錄進行一企一策服務,促進一批規模以上工業企業超產、達產、投產、復產。通過加強融資、用電等服務,促進企業穩產達產;促琦泉發電、路圣改性瀝青、美家源飼料盡快投產。繼續加強區醫藥產業一體化、肯泰醫藥、聚力新能源、埃索凱生物科技等11個自治區“4個100”產業轉型升級項目的跟蹤服務,確保按時間要求完成投資,盡快建成投產。

  (三)抓信息化,進一步促進兩化深度融合。積極實施《欽州市支持云計算及大數據產業發展暫行辦法》。繼續組織企業參加兩化融合貫標培訓,參加兩化融合評估診斷對標。推廣重點領域智能化改造。包括在裝備制造、電子信息、食品等領域的研發設計、生產制造、運維服務、經菅管理等環節,實施智能改造,打造一批智能車間、智能工廠。促進企業與互聯網深度融合。推動智能機器人、智能傳感與控制、智能監測與裝配等智能裝備在企業廣泛應用,實現人、設備和系統三者之間的智能化、交互式無縫連接,提高制造水平、管理水平和產品質量。推動企業上云。鼓勵企業購買服務,推動中小企業業務系統向云端遷移。小微企業首先實現云計算初級應用,大中型企業通過“移動化”改造、“互聯網化”升級、“智能化”提升等途徑逐步實現云計算深度應用。

  (四)抓環保,推動產業綠色發展。結合中央環保督查反饋意見大整治活動以及回頭看行動,對混凝土企業全部進行裝備升級改造。全面推廣工業綠色化改造,重點開展鍋爐密爐、電氣電機、內燃機等高耗能設備系統節能改造。組織阜康食品等食品企業開展清潔生產;加快平吉制糖、怡豐藍天、騰飛配電變壓器能效提升和泰盛木業鍋爐能效提升項目的實施。引導卓能新能源等企業加快綠色工廠建設。

  (五)抓動能,推動持續健康發展。牽頭擬訂《欽北區工業發展扶持辦法》提交區政府審定,重點對項目投資、上規、稅收大戶等方面進行扶持。今年下半年,重點做好和風新能源、榕興新型建材等企業的跟蹤服務,促盡快上規入統。

  整體績效目標自評報告 篇15

  根據《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

  一、專項基本情況

  本次績效評價重大公共衛生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

  二、績效評價工作開展情況

  20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。

  (一)評價資料準備充分

  我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。

  (二)績效評價意識提升

  各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

  三、綜合評價情況及評價結果(見附件)

  20xx年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。

  四、績效評價指標分析

  1、網絡直報工作。

  (1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置:報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。

  2、免疫規劃工作開展情況。

  (1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。

  按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。

  (2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。

  (3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。

  在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%。

  (4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

  繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。

  (5)、生物制品管理和冷鏈運轉。

  疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。

  (6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。

  (7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進行了處置。

  (8)、宣傳培訓和督導考核。

  20xx年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。

  3、結核病工作完成情況。

  本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。

  在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。

  加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專干的督導,全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。

  4、艾滋病防治工作完成情況。

  本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20xx年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份,對其進行生活救助。

  5、慢性非傳染性疾病管理情況。

  (1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。

  (2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標,并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1988年以來均無瘧疾病例發生。

  (3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。

  (4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的`落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。

  當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。

  6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

  (一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。

  (二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。

  (2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。

  (3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。

  7、麻風病防治工作。

  20xx年補助麻風病人住院醫療費1人。

  8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

  為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。

  2、經費不足:隨著國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

  3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衛生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛生工作。

  六、有關建議

  建議盡快成立城區社區衛生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。

  整體績效目標自評報告 篇16

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。

  主要內容:

  1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。

  2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

  4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

  5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

  6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。

  7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。

  8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。

  (二)項目績效目標情況

  1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

  2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。

  3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。

  4.資金執行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率為100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計核算規范。

  二、項目實施及管理情況

  一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20xx〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。

  二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。

  三是加強資金管理,規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立核算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的`情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。

  四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。

  三、項目績效自評開展情況

  按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。

  四、項目目標實現情況分析

  (一)產出分析

  1.數量指標

  (1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;

  (2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

  (3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;

  (4)流感監測病毒分離樣本數156份;

  (5)手足口病標本采集數300份;

  (6)麻風病癥狀監測380例;

  (7)土源性線蟲病監測≥1000人;

  (8)瘧疾血檢任務17775份;

  (9)鼠疫監測任務數4030份;

  (10)人禽流感外環境監測80份。

  2.質量指標

  (1)麻風病可疑線索報告率達100%;

  (2)流感標本核酸檢測率100%;

  (3)學生常見病監測任務完成率100%;

  (4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;

  (5)學生常見病監測學生完成率100%;

  (6)飲用水監測任務完成率100%。

  (二)有效性分析

  時效指標。各項指標完成時間,20xx年12月。

  (三)社會性分析

  可持續影響。

  1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

  2、進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護群眾身體健康;

  3、居民健康水平提高;

  4、公共衛生均等化水平提高。

  (四)其他需要說明的事項

  無其他說明事項。

  五、結論

  (一)主要指標情況及結論(可附表)

  各項指標均達到年度要求,完成率較好。

  (二)主要經驗及做法

  各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。

  (三)存在的困難、問題

  中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。

  (四)工作建議

  建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用于當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。

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