建設工程績效自評報告

時間:2024-12-10 18:49:36 金怡 報告 我要投稿

建設工程績效自評報告范文(通用19篇)

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建設工程績效自評報告范文(通用19篇)

  建設工程績效自評報告 1

  為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分,評價等級為“良”。有關情況如下。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能,改善居民居住條件和居住環境,根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號)《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》(津政辦規〔20xx〕15號)《關于印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》(寶坻政發〔20xx〕2號)等,天津市寶坻區住房和建設委員會(以下簡稱“區住建委”)實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程,改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題,提高居民生活品質。

  2.主要內容

  項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種,更換斷橋鋁合金門窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區大門、樓宇門、小區電子監控,維修屋面防水、路面重修、管網管線整理,維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個小區,涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬平方米。

  3.項目組織管理

  本項目實施主體為區住建委,主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃,具體實施提升改造工程,加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

  4.資金投入和使用情況

  本項目批復概算為63500.12萬元,其中,20xx年抗疫特別國債16005萬元,同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元,中央基建投資資金8500萬元,寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

  20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元,實際到位16005萬元,到位率100%;抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金,共計應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,到位率27.71%。

  本項目實際支出29164萬元,預算執行率為100%。

  (二)項目績效目標

  本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升,進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區13個。

  二、績效評價情況

  (一)績效評價方法

  結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對改造后的13個小區進行了現場評價,覆蓋率100%。

  (二)績效評價結果

  經過綜合評價,本項目得分83.98分,評價等級為“良”。其中,項目決策16分,項目過程20.5分,項目產出35.41分,項目效益13.07分,因本項目自評材料提交不及時扣1分。

  評價結論:本項目績效目標基本明確,預算執行合理,項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況;過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高,相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體,工程未及時結算,設計合同尚未簽訂補充協議的情況;項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況;項目效益方面存在安全隱患風險,生態效益還需要進一步提升,社區長效管理機制尚待健全。

  三、項目產出及績效

  (一)項目產出情況

  本項目工作計劃實施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設施修繕總體完成率為92.2%;本項目質量等級達到規定的質量等級標準,實施過程中未發生過質量事故,驗收文件完整、合規、歸檔及時,但未進行檔案驗收;本項目未超出概算,各標段均及時完工,但共有11個標段發生變更,總體變更發生率為7.81%。

  (二)項目實現的效益

  1.社會效益-居民居住環境改善情況

  本項目改造后收到了3個小區的錦旗,改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是,發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。

  2.生態效益-生態環境改善情況

  本項目新設置垃圾桶1036個,滿足天津市垃圾分類的規定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。

  3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成

  本項目實施完成后計劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區住建委未提供相關合同,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

  4.服務對象滿意度

  經調查,本項目主管部門總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。

  四、存在的主要問題

  (一)預算測算費用過高,客觀性有待提高

  評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用,合同總金額為26279.37萬元,概算為59279.76萬元,概算測算的費用普遍高于合同價格。

  以一期工程中地質家園為例,部分概算測算費用高于合同價,二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

  (二)抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

  本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元,均已到位;抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27.71%。

  (三)《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化,制度不健全

  本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍,居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

  (四)項目實施過程中部分制度執行不規范

  1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局,后期項目委托單位為區住建委,但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。

  2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前,應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導,并對檔案進行驗收”的規定,進行檔案驗收。

  3.本項目共14個標段,竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成,大型項目一般不得超過3個月”的規定,應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日,本項目尚未開展結算工作。

  4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質(塑鋼窗)不一致。

  (五)前期調研工作不充分,導致總體變更發生率大于5%

  本項目共14個標段,其中有11個標段發生變更,總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括:業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

  (六)可視化對講門利用率不高,易造成安全隱患

  評價組通過對13個小區的實地踏勘,發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。

  (七)城市生態環境改善效果有待提高

  經過評價分析,本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗,如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%,該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。

  (八)未按照規定進行長效管理

  本項目13個小區仍處于保修期內,改造的小區中,公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收,在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是,區住建委未提供與上述內容相關的合同,并且未明確公共設施(路燈、監控、崗亭、道閘等)、綠化、苗木的`管理、養護責任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》(津政辦規〔20xx〕15號)要求,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

  (九)績效管理意識需進一步深化

  區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日,自評材料提交時間不及時,績效管理意識需進一步深化。

  五、相關建議

  (一)加強預算績效管理,提高預算編制的精準性

  針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題,建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析,明確現實需求,為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作,例如,應充分考慮市場價格因素,保證預算編制的精準性,確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理,保證預算額度與績效目標的匹配性,并符合行業造價水平。

  (二)建議統籌好財政資金,重視配套資金到位情況

  建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性,嚴格落實財政資金,強化資金保障,促進項目建設資金使用效益的充分發揮。

  (三)具體業務與改造范圍要匹配,提高資金使用規范性

  建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍,尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內,避免出現資金使用不規范的情況。

  (四)加強制度執行規范性,推動項目提質增效

  根據《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)的有關要求,本項目結算已超過規定期限,建議區住建委盡快開展項目結算工作。

  (五)相關部門充分做好前期調研工作,減少工程變更

  建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作,如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的,應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖,并對地上各類管線進行集中調查清理。

  街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作,充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建,必要時可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。

  同時,建議建立老舊小區改造項目庫制度,列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證,在論證的基礎上,選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目,按“成熟一個,實施一個”的原則啟動改造。

  (六)加強項目使用效果考核,提高財政資金使用效率

  雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點,可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟,但是老舊小區內居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統服務方式,不習慣使用可視化門禁的功能,導致樓門長期開啟,門禁系統形同虛設,無法達到預期效果,一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后,主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核,對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財政資金使用效率。

  (七)統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾,滿足居民對環境綠化的需求

  老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分,要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善,在增設停車場地的同時,同步開展綠色社區建設,加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化,滿足居民對環境綠化的需求。

  (八)推動建立健全長效管理機制,引進物業全覆蓋

  老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造,更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制,改造后的效果難以長期保持,就會出現“改造—破壞—再改造”的現象,造成人力和資金的浪費。建議首先,做好小區居民思想工作,加強宣傳引導,提高老舊小區居民購買服務意識,了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次,根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務,著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題,改善居民居住環境和生活品質,提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區業主委員會,政府提供平臺讓居民充分協商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制,監督物業公司的管理行為,使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。

  (九)強化績效管理意識,提升績效管理水平

  建議區住建委強化績效意識,以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,在推進自評工作開展時,結合評價工作實際情況,推動項目實施過程中規范化、嚴格化,確保績效評價結果公正客觀,真實反映績效,如實反映問題,提高自我評價質量。健全完善評價機制,深入推進評價工作,提升整體績效管理水平。

  六、其他需要說明的問題

  (一)因本項目的結算工作尚未完成,經與區住建委溝通確認,將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據,不作為結算及其他審計工作的參考。

  (二)本項目尚未結算、決算,無法確定項目總投資,經溝通確認,暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析,不作為結算及其他審計工作的參考。

  建設工程績效自評報告 2

  為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署,深化財稅體制改革,優化財政資源配置,提高公共服務質量,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質改造工程219萬元。根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績〔2022〕7號)有關要求,現將20xx年預算績效評價嘉提質改造工程績效自評如下:

  一、專項資金基本情況

  (一)專項資金概況

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等文件精神,結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃,該項目年初預算安排219萬元,實際指標下達548.25萬元。

  (二)專項資金預期目標完成程度

  (1)項目基本情況,桂嘉二期提質改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬元,本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設,并授權我中心為業主單位,現項目已經于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護,20xx年政府以回購方式支付給投資方:深圳市天富來投資管理有限公司,20xx年支付專項資金419萬元

  (2)項目年度預算績效目標、績效指標設定情況,完成桂嘉二期提質改造工程,確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入,財政資金使用效率逐步提高。

  (三)專項資金使用管理情況

  (1)資金計劃、到位及使用情況

  該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元,使用419萬元。

  (2)項目資金管理情況。

  項目嚴格執行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號)、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號)、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知(桂路字[20xx]37號),對項目進行審核,附件發票完整齊全,符合本單位報賬審批程序,及時進行賬務核算。

  二、專項資金主要績效

  (一)主要產出指標完成情況

  1.數量指標完成情況。

  20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質改造工程19.46km。

  2.質量指標完成情況。

  桂嘉二期提質改造工程達到公路有關設計規范標準。采用交通主管領導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質量安全監督站共同驗收,根據考核及驗收程序,桂嘉二期提質改造工程質量經檢測達到合格標準。

  3.時效指標完成情況。

  桂嘉公路二期提質改造工程于20xx年9月30日前全部完成,達到原來預期目標。

  4.成本指標完成情況。

  (1)項目組織情況:2013年8月21日,縣發改委以《關于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的'批復》(桂發改[2013]135號)批復了該項目的可行性研究報告,項目的規劃許可、環評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

  該項目全長19.461公里,全線按城市次干道路標準建設,雙向四車道,設計時速50公里/小時,路面寬15.6米,橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面,路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發的《公路工程技術標準》JTGB01-2003和《城市道路設計規范》(CJJ37-90)執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。

  (2)根據設計圖紙及財政預算控制指標,施工過程中嚴格控制變更程序,嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元,資金使用成本在可控范圍,工程全部完工交(竣)驗收為合格。

  (二)主要效益指標完成情況

  1.經濟效益指標完成情況。從經濟效益評價,該項目的實施極大地改善當地我縣公路網的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的開發和運輸,乃至我省南部地區的社會經濟發展有著十分重要的意義。

  2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價,該項目完成后,對改善實施地的交通安全狀況發揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質改造工程桂陽至嘉禾公路(桂陽段)起點位于桂陽縣青平、元里止于麻田村,與嘉禾交界,終點樁號為K19+471.17,全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈,對拉動我縣經濟具有重大意義。

  3.可持續影響指標完成情況。

  項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析,工程的實施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大于預期。

  滿意度指標完成情況。

  該項目實施后,路面由原來的15m擴寬到24m,人行道兩側各增加到8m,路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經問卷調查群眾滿意度達97%。

  三、存在的問題

  其他需要說明的問題

  (1)該路改造屬于城市道路建設項目,建設資金缺口較大。

  (2)人行道綠化植樹加強養護維護,雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復,對于安全隱患路段,需設置安全警示標志標牌及防護欄。

  建設工程績效自評報告 3

  根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價,自評得分96分,分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果匯報如下:

  一、項目基本情況

  20xx年,我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區,因規劃調整和業主認可度不高等原因,后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。

  一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米,2棟,涉及49戶,計劃總投資260萬元,實際中標金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬平方米,16棟,涉及674戶,計劃總投資1950萬元,實際中標金額18016642.97元,10月1日進場施工,現已完成施工合同量的100%。

  二、項目主要成效

  (一)關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目,整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全,小區秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴重,給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式,使小區面貌煥然一新,大力提升了居住品質。

  (二)結合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠,因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出,使得老舊小區“破上加爛”,如拆除則業主當事人以各種理由阻撓,嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中,錦繡花園小區拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個,花架567個,晾衣架400個,鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處,共計1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個,花架295個,晾衣架107個,廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

  (三)結合物業管理,共同維護改造成果。老舊小區改造后及時把小區是否納入物業管理列入征詢意見的問題之一,由小區大多數居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式,強化對已改造小區的后期管理工作,盡可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業,建立長效管理機制,共同維護改造成果。

  三、項目績效評價情況

  績效評價指標設置:一級指標4個,二級指標12個,三級指標26個,總分值100分。一級指標分別為:1投入(15分),下設2個二級指標6個三級指標;2過程(25分),下設3個二級指標11個三級指標;3產出(35分),下設4個二級指標5個三級指標;4效果(25分),下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下:

  1、投入(總分15分、評價得分15分)

  (1)項目申報(5分)

  ①進行老舊小區整治改造事前摸排的(1分)

  改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策,動員街道、社區干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”,即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見,確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

  ②根據摸排結果制定中長期工作規劃(2分)

  20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查,結合各小區實際情況,將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-2025年改造計劃,涉及戶數8385戶,涉及建筑面積92.67萬㎡,計劃投資2.74億元。爭取2025年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

  20xx年改造小區3個,分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

  ③制定項目年度計劃和實施方案(2分)

  金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》,我中心在細化表的基礎上,制定了項目年度計劃和實施方案,在具體項目實施過程中,嚴格按照合同工期要求,督促施工單位制定項目實施進度計劃,確保改造項目保質保量完成。

  (2)資金管理(10分)

  ①按照財務管理要求,設置專賬核算,使用手續規范(4分)

  我單位嚴格按照財務管理要求,在項目實施過程中,嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序,確保使用手續規范。

  ②制定保障資金安全及規范資金管理的措施或辦法(4分)

  根據《六安市人民政府辦公室關于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》(六政辦秘[20xx]80號)文精神,按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神,從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規范。

  ③適時組織開展了資金專項督查(2分)

  區財政局開展專項督查,切實保障資金安全及規范使用。

  2、過程(總分25分、評價得分24分)

  (1)項目實施(10分)

  ①項目實施程序規范性(2分)

  我中心嚴格按照程序,在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批,由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算,報區發改委進行審批。在此基礎上,要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中,錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標,9月16號開標,10月1日進場施工,保證了項目的及時推進。

  ②實施過程監管到位(2分)

  全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度,細化到月到天。要求施工現場每周報送工作進度及下周工作計劃。

  加強施工質量監管,聯合區住建局共同下發了《關于加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號),落實各參建主體的'責任,嚴格把控質量,對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵,我中心督促中市街道對已使用的產品全部鏟除并進行了清理,重新更換了合格產品,保證了施工質量。

  ③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施(2分)

  今年,我中心先后邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次,召開調度會10次,同時對督查結果及時通報,分析進度差欠原因,對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中,先后向三里橋街道發出工作提示函3次,向中市街道發出工作提示函2次。

  ④改造后的項目實施物業管理(4分)

  改造完成后,三個小區分別同物業公司簽訂管理協議,約定權責,開展常態化管理維護。

  (2)信息建設(10分)

  ①利用老舊小區整治改造管理信息系統,按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統,實時更新項目推進信息(3分)

  利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統,實時更新項目推進信息。

  ②利用管理信息系統對項目有效監督管理(2分)

  充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理,對照管理信息系統相關時間節點,及時督促建設單位對工程質量進度進行調整,確保按時完工。

  ③每月3日前更新管理系統信息,上報上一月項目月度數據(3分)

  每月收集工程建設過程相關數據,按時完成系統信息更新,及時上報項目月度數據。

  ④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效(2分)

  項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據,并通過簡報、總結匯報等形式,及時上報具體做法和成效。

  (3)管理創新(5分)

  ①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措(2分)

  拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制,根據項目實施進度,按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

  一是財政資金支持,獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元,發改委中央預算內資金691萬元。

  二是充分發揮市場機制作用,通過購買服務、新增設施有償使用等方式,引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁,無償建設,有償使用。

  三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。

  ②注重吸收居民參與全過程監督,推行跟蹤審計制度(2分)

  在街道項目辦設立業主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產生的問題,業主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位,對項目全過程進行跟蹤審計。

  ③整治改造工作過程中總結經驗,在全省進行經驗交流或推廣的(1分)

  3、產出(總分35分、評價得分35分)

  (1)目標任務完成率(20分)

  年度目標任務3個老舊小區已全部完工。

  (2)項目時限達標率(5分)

  三個老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。

  (3)項目質量達標率(5分)

  三個老舊小區,涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。

  (4)試點工作(5分)

  擁有適老化項目,建筑節能改造項目。

  4、效果(總分25分、評價得分22分)

  (1)社會滿意度(10分)

  小區改造前征詢群眾意見,改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時做好公示,改造后召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區群眾發放滿意度問卷,共發放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。

  (2)社會效益(10分)

  項目的實施,實現了雨污分流,提升了綠化水平,加強群眾對于生態環保的主動意識;開展了完善類改造,如設置無障礙設施,修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。

  (3)新聞宣傳(2分)

  項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發布、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳!

  建設工程績效自評報告 4

  按照《財政廳關于開展20xx年預算項目績效自評的通知》我局逐項對照財政支出績效評價指標體系,認真組織對財政局預算劃撥的20xx年“農信通”項目進行自查考評,自評得分90分。先將有關情況報告如下:

  一、“農信通”項目概況

  (一)“農信通”項目單位基本情況

  “農信通”項目是新華社分社與中國移動通信集團有限公司共同建設的農業信息交互平臺,是在農業廳,政府的大力扶持下,打造一項“服務三農”、“指導三農”的“惠農”工程。

  20xx年,“農信通”項目安排了16.8萬元,為1.4萬名涉農部門、各鄉鎮村委會干部職工、農戶訂購“農信通”服務信息一年。

  (二)“農信通”項目經費用途及主要內容

  “農信通”項目經費主要用于給涉農部門、各鄉鎮村委會干部職工、農戶訂購“農信通”業務。

  主要內容:通過手機短信、語音、WAP(手機上網)等方式,為廣大農民提供農業科技、農情價格、農業氣象和農村政務等農民關注的信息,具體服務的.項目有農產品價格行情、政策法規、新聞快訊、農業科技、市場動態、供求信息、勞務信息、農家百科、農業氣象、預警信息等。

  (三)“農信通”項目績效目標

  中國移動公司與農業廳專家、新華社合作,創建一個“12582”農業平臺,專為各種農戶解決就業、技術、管理等問題;“農信通”產品包括:天氣預報、農信通套餐、市場價格、農業科技等。

  1.產出指標:開通天氣預報3500名、開通農信通套餐3500名、開通農業科技3500名、開通市場價格3500名;

  2.成效指標:預防自然災害成功率達成90%以上;農產品供求需求率達成95%以上;農業技術指導成功率達成95%以上;

  3.效率指標:使用“農信通”覆蓋率達到60%以上

  二、“農信通”項目資金使用及管理情況

  (一)“農信通”項目資金到位情況

  20xx年“農信通”項目信息服務經費來源均為政府扶持,共16.8萬元。20xx年2月隨單位預算批復到位,我局及時組織移動籌備方案,按實施方案執行。

  (二)“農信通”項目資金使用和管理情況

  我局通知移動公司準備“農信通”信息服務費轉賬相關材料、發票,一次性劃賬到移動公司賬戶;再由移動公司在NGBOSS系統上進行銷賬,把錢存在NGBOSS虛擬賬戶上;開通“農信通”農戶信息服務費按月在NGBOSS虛擬賬戶上扣除費用。

  三、“農信通”項目組織實施情況

  “農信通”項目是由新華社分社、移動、黎族自治農業與科學技術局共同建設一個交互農業信息平臺。項目實施過程中,明確項目管理和實施的職責,密切配合,嚴格監控資金的使用情況,做到節約成本。

  四、“農信通”項目績效情況

  20xx年“農信通”項目信息服務經費主要完成了預定的各項績效目標,主要成效有:

  (一)有效地預防自然災害預警,幫助自然災害對農業生產的影響降到最低限度;

  (二)幫助解決當地農產品供求難題,為農戶搭建供求平臺,解決銷路問題;

  (三)提供農業科技技術指導,有效地幫助種植戶,解決農業技術難題;

  五、綜合評價情況及評論結論

  20xx年“農信通”項目績效明確,資金到位及時,項目實施過程中嚴格按照《20xx年“農信通”實施方案》進行執行。在新華社分社、移動的共同努力協助配合下,“農信通”解決了農村信息服務“最后一公里”難題,助力農戶收入逐步提高。20xx年政府已經安排了16.8萬元“農信通”項目資金,為1.4萬名農戶訂閱一年“農信通”信息。

  經評價,20xx年“農信通”項目績效評價為:優(90分)。

  六、問題與建議

  1.建議把“農信通”項目信息服務經費納入每一年的財政預算當中,保證資金到位,確保農戶正常使用“農信通”;

  2.建議政府起到帶頭作用,積極宣傳,把這項“服務三農”、“指導三農”作為常年的“惠農”工程。

  建設工程績效自評報告 5

  交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。

  一、基本情況

  根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

  二、績效目標設定

  根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

  三、項目管理情況

  1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

  2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

  3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

  四、項目效益情況

  各受益行政村對本次工程的`實施后的質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

  五、存在的問題

  地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

  六、建議

  建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

  建設工程績效自評報告 6

  一、基本情況

  “舒城縣市政工程建設項目”為20xx年度一次性項目上,城區市政道路建成通車里程18.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河東路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的

  加強和改進政府部門辦事效率,進一步理清部門職責,規范重點工程建設資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。

  我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。

  (二)績效評價組織實施情況及采用的評價方法。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。

  三、綜合評價情況及評價結論

  “舒城縣市政工程建設項目”績效自評綜述:根據調整預算績效目標,項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預算數為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達的全部預算資金20000萬元任務,工程設計方案合理,項目進度計劃完成率100%,對市政路網絡結構的`改善明顯。

  改善通行服務水平群眾滿意度。通過加大道路建設力度使城市道路網更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標準要求,實現道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監控)、管線入地標準化(強弱電燃氣等各類管線隨路建設)。

  四、績效評價指標分析

  (一)產出指標完成情況分析。

  數量指標:全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。

  質量指標:工程設計方案合理,合格率100.0%。

  時效指標:項目進度計劃完成率100.0%,按時完成。

  成本指標:建設成本不高于當地同類項目,合理支出。

  (二)效益指標完成情況分析。

  市政道路建設符合環評審批要求,對縣城區域經濟的促進。

  滿意度指標完成情況分析。

  改善通行服務水平群眾滿意度。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  “舒城縣市政工程建設項目”支出績效評價結果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達到了設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執行。

  (二)存在的問題及原因分析

  我處實施項目未偏離績效目標。

  建設工程績效自評報告 7

  一、項目基本情況

  1、項目編號:確政采談-20xx-09-7

  2、項目名稱:確山縣三里河街道辦事處樂中全民健身場地器材補短板工程

  3、采購方式:競爭性談判

  4、預算金額:727,000.00元

  5、采購需求(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)

  (包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)競爭性談判文件及工程量清單包含的全部內容。

  6、合同履行期限:30日歷天

  7、本項目是否接受聯合體投標:否

  8、是否接受進口產品:否

  9、是否專門面向中小企業:是

  二、申請人資格要求:

  1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;

  2、落實政府采購政策滿足的資格要求:

  本項目執行促進中小型企業發展政策(監獄企業、殘疾人福利性企業視同小微企業)等政府采購政策。

  3、本項目的特定資格要求

  3.1據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,拒絕參與本項目政府采購活動【查詢渠道:“信用中國”網站、中國政府采購網】。(查詢時間在本項目公告發布日期之后)

  3.2企業資質等級要求:投標供應商具有建設行政主管部門核發的建筑工程施工總承包叁級及以上資質;且具有有效的'安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

  3.3擬派項目經理應具有相應專業二級(含)及以上注冊建造師資格(不含臨時),具備有效的安全生產考核合格證書,無在建工程項目;且必須為本企業人員(以勞動合同和社保證明為準)。

  3.4擬派項目技術負責人要求:應具有相關專業中級及以上技術職稱,且必須為本企業人員(以勞動合同和社保證明為準)。

  3.5本次招標不接受聯合體投標,不允許分包和轉包。

  三、獲取采購文件

  1.時間:20xx年09月27日 至 20xx年09月29日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京時間,法定節假日除外。)

  2.地點:駐馬店市公共資源交易中心網

  3.方式:

  3.1、投標人首先通過“駐馬店市公共資源交易中心”網站進行交易主體注冊,按網站通知公告及下載中心有關要求填報企業信息和上傳有關掃描件原件,然后到駐馬店市公共資源交易中心一樓業務受理大廳 CA 窗口辦理 CA密鑰,完成注冊(已有 CA 密鑰且在有效期內的公司不需要注冊);

  3.2、凡有意參加投標者 ,登錄“駐馬店市公共資源交易中心”網站,憑領取的企業身份認證鎖(CA 密鑰)登錄系統進行網上下載談判文件。供應商未按規定在網上下載談判文件的,其投標將被拒絕;

  4.售價:0元

  四、響應文件提交

  1.截止時間:20xx年09月30日15時30分(北京時間)

  2.地點:確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳

  五、響應文件開啟

  1.時間:20xx年09月30日15時30分(北京時間)

  2.地點:確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳

  六、發布公告的媒介及招標公告期限

  本次招標公告在《河南省政府采購網》《駐馬店市公共資源交易中心網》上發布, 招標公告期限為三個工作日 。

  七、其他補充事宜

  無

  建設工程績效自評報告 8

  20xx年,縣上下達我鄉的教育工程項目共兩個,一是鄉教師周轉房;二是鄉中心幼兒園。現把兩項目的概況、建設推進情況、存在的`困難及下一步推進項目建設的具體措施報告如下:

  一、項目概況

  (一)鄉教師周轉房項目:鄉教師周轉房建設項目選址在鄉社區六社,與中心幼兒園項目在同一宗地內,占地面積500㎡,設計建筑面積770㎡,結構為磚混三層,住房18套,建成后可供18名教師居住。該項目中標價為748521元,中標單位為宇洋園林工程有限公司。

  (二)鄉中心幼兒園項目:鄉中心幼兒園建設項目選址在鄉社區六社,占地面積1600㎡,設計建筑面積1080㎡,結構為框架三層,建成后可容納200名幼兒就學,該項目主體及附屬工程招投標總價為1867950元,中標單位為筠連縣鑫泰建筑工程有限公司。

  二、項目建設推進情況

  (一)鄉教師周轉房項目建設推進情況:前期各項施工手續已辦理完畢,并于20xx年7月26日動工,目前工程二層主體已經完工,進入第三層主體工程建設階段,預計12月25日前該項目主體工程能夠全面完工。

  (二)鄉中心幼兒園項目建設推進情況:前期各項施工手續已辦理完畢,并于20xx年7月26日動工,目前一層已經完工,進入二層主體工程建設階段,預計該項目主體工程于12月30日前全面完工,附屬工程已完成擋墻和部分圍墻建設。

  三、存在的困難和問題

  (一)建筑材料方面:由于附近石粉廠及磚廠無法及時供應建筑材料,導致工程建材短缺,影響工程進度。

  (二)用電方面:由于鄉供電部門近期正在進行農網升級改造,導致工地時常停電,影響工程進度。

  (三)矛盾糾紛方面:由于臨近建筑工地的5戶農戶認為施工方在建設擋墻基礎時,對其住房基礎及房屋結構造成影響,要求施工方予以經濟賠償。鄉黨委、政府多次組織座談,由于補償標準分歧過大,雙方未達成一致意見。因此農戶多次到施工現場阻攔施工,嚴重影響工程進度。目前已委托房屋安全鑒定公司進行鑒定,支付了鑒定費7.5萬元,鑒定報告12月下旬才能出具。待鑒定報告出具后再組織農戶與施工方進行座談協商。

  四、下一步工作措施

  (一)強化領導,抓好管理。把教育工程項目作為黨政一把手工程來抓,努力協調好各方關系,定期召開班子會研究解決項目建設中存在的困難和問題,及時制定處理方案,明確各方職責,責任落實到人,確保工程全面推進。

  (二)加強監管,確保質量。強化監督檢查,嚴格各項工程檢測程序,加強安全監管,發現安全隱患或質量問題立查立改,確保安全施工、文明施工、質量過硬。

  (三)倒排工期,加快建設速度。鄉教師周轉房項目確保在20xx年12月25日前全面完成主體工程,20xx年元月30日前完成內墻粉糊及外墻瓷磚,2月30日前交付使用。鄉中心幼兒園于20xx年12月30日之前全面完成主體工程,20xx年秋期投入使用。

  (四)完善資料,及時送審、決算、備案。

  建設工程績效自評報告 9

  一、預算單位基本情況。

  為排出市江北城區的漬水和污水提供保障;負責排區內的水位調度及柳葉湖、沾天湖、穿紫河、馬家吉河、新河等的水位控制;負責所轄泵站、閘所的所有土建設施、機電設備、金屬結構運行和管理,以及參與相關設施的新建、擴建、更新改造等計劃的制定與組織實施。

  內設機構設置。根據市編委辦核定,本單位內設科室9個,所屬事業單位0個,全部納入2020年部門決算編制范圍。

  其中內設科室分別是:辦公室、人事財務室、工程技術室、南昏泵站、馬家吉泵站、靳家灣泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口閘。

  二、預算執行情況

  1、整體支出概況

  常德市城區水利泵站管理處2020年度財政撥款收入年初預算數為1293.87萬元,調整預算收入及上年結轉收入數為8910.2萬元,本年支出合計8362.38萬元,其中:基本支出657.38萬元,占總支出8%;項目支出7705萬元,占總支出92%;總支出完成總收入的82%。

  2、部門整體支出績效目標及完成情況

  ⑴.社會保障和就業支出208(類)20805(款)2080502(項)。

  年初預算為52.47萬元,支出決算為58.5萬元,完成年初預算的111%,決算數大于年初預算數的主要原因是:由于人員增加及基數調整追加。

  ⑵.社會保障和就業支出208(類)20808(款)2080801(項)。

  年初預算為0.51萬元,支出決算為0.51萬元,完成年初預算的100%,收支平衡。

  ⑶.城鄉社區支出212(類)21201(款)2120xx9(項)。

  年初預算為8.17萬元,支出決算為8.17萬元,完成年初預算的100%,收支平衡

  ⑷.城鄉社區支出212(類)21203(款)2120399(項)。

  年初預算為1165.56萬元,支出決算為1076.51萬元,完成年初預算的92.36%,決算數小于年初預算數的主要原因是:有部分專項資金有結余,泵站閘所設備維修受季節性冬修影響,資金一般都在第二年年初冬修項目驗收合格再付款。

  ⑸. 城鄉社區支出212(類)21208(款)2120899(項)。

  年初預算為1862.1萬元,支出決算為726.51萬元,完成年初預算的39%,決算數小于年初預算數的主要原因是:該專項屬于馬家吉新泵站建設工程項目專項資金,還未竣工驗收及結算評審,該項目施工、設計、代建、監理等合同約定工程結算完成前支付比例不得超出合同金額的85%。

  ⑹.農林水支出213(類)21301(款)2130104(項)。

  年初預算為27.65萬元,支出決算為27.65萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數,收支平衡。

  ⑺. 農林水支出213(類)21303(款)2130302(項)。

  年初預算為3.31萬元,支出決算為3.31萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數,收支平衡。

  ⑻. 農林水支出213(類)21303(款)2130304(項)。

  年初預算為251.35萬元,支出決算為248.61萬元,完成年初預算的99%,決算數略小于年初預算數,基本持平。

  ⑼. 農林水支出213(類)21303(款)2130305(項)。

  年初預算為6147.4萬元,支出決算為5866.64萬元,完成年初預算的95.43%,決算數小于年初預算數的主要原因是:該專項屬于馬家吉新泵站建設工程項目專項資金,還未竣工驗收及結算評審,該項目施工、設計、代建、監理等合同約定工程結算完成前支付比例不得超出合同金額的85%。

  ⑽. 農林水支出213(類)21303(款)2130306(項)。

  年初預算為55萬元,支出決算為35萬元,完成年初預算的63.64%,決算數小于年初預算數的主要原因是:專項資金有結余,泵站閘所設備維修受季節性冬修影響,資金一般都在第二年年初冬修項目驗收合格再付款。

  三、制度建設及執行情況

  1、嚴控預算管理。本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,“三公”經費支出總額較預算減少1.75萬元。預算執行方面,根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制公務經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,支出總額控制在預算總額以內;資產配置嚴格政府采購,按照預算科目規定使用財政資金,保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面,切實有效地執行了內部財務管理制度、資產內部管理制度,預算資金按規定管理使用,較好地完成了當年任務目標。2020年全面完成了上級主管業務部門下達我處的各項工作任務和重點工作計劃。

  2、嚴控項目資金使用管理。我處項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付,通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監督審核關,建立健全內部審批制度,財務做好項目專賬,嚴格實行專款專用,保證資金及時足額用到項目中。

  3、強化單位管理制度建設。以責任體系為抓手,將責任追究到底。從領導到泵站、閘所,再到我們每一位員工,已建立完整職責體系;從工程維保到服務已簽定了嚴格的合同體系,為我們的嚴格管理畫出了底線,將會根據文件和相關約定對出現的問題將責任追究到底。

  4、嚴抓安全生產。以安全為目標強化泵站正常運行。為搞好泵閘的安全運行,我處制定了《安全生產責任制度》、《安全生產檢查制度》、《安全生產培訓管理制度》和《安全生產預警預報應急管理制度》等一系列管理制度,今后還不但的.完善、還要與智能泵的運行和智慧調度的需求相結合的安全生產規則。還要強化與我們生活相關的安全工作,杜絕安全生產事故發生。

  四、整體支出績效效益及自評得分情況

  1、整體支出績效效益

  常德市城區水利泵站管理處,是常德市水利局下屬二級獨立法人機構。擔負常德城區及其周邊428.52km2 集雨面積內雨水、城區內污水和漸河超額洪水的外排任務。保障穿紫河旅游船水位的調度,保障5泵3閘的設施設備運行管理與維護。下轄南碈、馬家吉、靳家灣、花山、河洑五處泵站,新河口水閘、新河口節制閘和柳葉閘樞紐三處水閘,共裝機33臺,功率2.323萬KW。

  2020年市城區及周邊428.28平方公里范圍內,降雨量為歷史最高1831毫米,比多年平均1398毫米多30.94%,大約產水8億立方米,整個汛期各泵站共開機12430臺時,排水7.73億立方米。為城區的防洪排澇作出了重大貢獻。

  馬家吉新泵站建設工程2020年底已基本完工,2020年主汛期主體工程已開始投入運營,全年累計開機7800臺時,排水2.3億立方。馬家吉新泵站項目的投運使江北城區的排水能力得到明顯提高。

  2、績效評價目的

  加強和改進新形勢下常德市城區水利泵站管理處工作,進一步理清部門職責,規范資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。

  3、績效評價工作過程

  我處成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。根據各業務室站所的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。

  我處2020年度嚴格執行年初部門預算,資金使用及管理規范,制度落實到位,績效考核目標任務圓滿完成,按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為95分,等級為優秀。

  五、存在的問題及建議

  1、部分項目資金支付進度滯后。

  2、內控制度需進一步完善,隨著資金管理改革的進一步推進,我處內部控制建設要不斷優化,建立健全項目資金使用制度、財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度,進一步強化財務約束監督廉政建設體制。

  3、科學合理編制預算,嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

  4、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

  5、進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態文明建設職能。

  建設工程績效自評報告 10

  一、基本情況

  南寧市江南區明陽電灌管理站位于南寧市江南區吳圩鎮新橋村80號,是一個中型提水灌溉工程單位,核定人員編制19名,實有在編在崗職工10人,聘用1人,離退休職工24人。為獨立核算的公益二類事業單位。主要職責: 編制泵站運行計劃,落實監測管理維護責任,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;提供農業灌溉用水、人飲生活用水;負責泵站其他開發工程。內設機構:辦公室、供水生產室、財務室。全部納入20xx年度部門預算編制范圍。

  (一)項目概況。

  (1)立項依據:黨工委、管委會明確規定或批示同意安排的項目。

  (2)項目任務:本項目由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業務開支,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業發展。

  (二)項目績效目標。

  (1)項目總體目標:通過加強農田水利建設,促進農業增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,確保為保護水利事業發展提高社會效益。

  (2)通過單位會議討論決定,制定好20xx年全年工作計劃,要求全站職工,各個崗位根據工作實際,有時俱進,按時完成泵站日常維修養護,抓好防汛、抗旱、農村安全飲用水工程、支干渠整修等工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  了解20xx年度本單位泵站運行費管理使用和效益情況,為預算績效管理和年度預算提供依據。進一步強化部門支出責任,優化資源配置,控制成本,確保項目工程質量,提高服務對象的滿意度、專項資金使用效率和項目管理水平。

  (二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。

  本單位嚴格按照相關方案及制度,對項目部門開展績效評價工作。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性與定量相結合、客觀公正的原則,語句各類工程配置標準,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用目標結果比較法、公眾評價法等評價方法進行評價。

  (三)績效評價工作過程。

  1、前期準備。下發通知,單位自評。成立績效評價小組,制定績效評價方案。

  2、組織實施。整理項目相關資料,細化項目績效目標,設計績效評價指標體系,查閱財務會計資料,座談了解項目實施情況,到項目現場實地核查。

  3分析評價。分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價并提出建議。

  最后在上述工作的.基礎上,對績效數據進行統計分析,并根據設定的績效評價標準,對各項指標進行評價,形成績效評價自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  (一)綜合評價情況。

  本單位根據有關規定,整理、綜合分析項目相關信息,并通過核實項目績效產出數量、時效和成本,實地察看了項目完成質量及效果情況,對績效數據進行統計分析,并根據相關資料撰寫績效評價報告,就初步結果和評價報告與相關方面進行溝通核實,提交績效評價報告。

  (二)評價結論。

  按照財政資金使用用途和目的,健全了資金管理制度,款項支付規范,最大限度地發揮財政資金的使用效率,認真執行年初預算資金計劃,賬務核實及時規范,保障了單位正常運轉,促進了項目建設全面完成,較好地完成了年度工作目標任務。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目投入情況。

  根據黨工委、管委會明確規定或批示同意安排的項目,由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業務開支,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業發展。

  (二)項目過程情況。

  本單位在項目的管理和資金使用上,根據相關規定及制度,嚴格按照各項資金使用用途安排該項資金的支出使用,資金的使用嚴格按照有關國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費,嚴格遵守“專款專用”原則嚴格落實各項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。

  (三)項目產出情況。

  根據20xx年度預算批復項目預算12.00萬元,本單位在編在崗職工10人,聘用1人,按照年初計20xx年1月1日至20xx年12月31日,每月按進度對公用、泵站運行費項目開展日常辦公、生產業務活動,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業發展。

  (四)項目效果情況。

  本單位20xx年度按照各項相關規定及制度,按照年初預算安排認真完成各項業務活動,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等。本部門項目的完成,加強了農田水利建設,促進農業增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,改善農業生產條件和農村生態環境,在社會、經濟、生態等方面由顯著效益。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)可推廣的經驗及做法。

  做好前期規劃設計、立項申報、項目儲備等前期工作;完善內控建設制度,加強經費審批和控制,規范支出標準和范圍;加強新政策規定等業務學習,準確地根據年度內可預見的工作任務細化預算目標,科學合理地編制部門預算。根據實際情況,定期做好預算分析,掌握進度,提高部門預算收支管理水平。

  (二)存在的問題及原因分析。

  單位部門的技術力量薄弱,業務管理能力嚴重不足,缺乏統一規劃和專業技術人員具體指導,工程標準較低,工作質量不高,后續管理及維修養護有待加強;水利基礎不強,項目資金有限,投入力度仍需要加大。

  六、有關建議

  1、加快水管體制改革步伐,逐步建立農田水利工程管理體制和運行機制。

  2、確定工程維修養護的補助標準,建立和健全資金監管體系,加強對維修養護補助資金的使用管理體系和監督檢查。

  七、其他需要說明的問題

  無其他需要說明的問。

  建設工程績效自評報告 11

  一、項目基本情況

  (一)項目立項情況。

  1.項目立項背景。

  象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程,由水晶鄉政府提供土地和規劃建設,申請上級財政資金30萬元,用于完善球場和廣場的建設1個,包括包括地面硬化面積1196平方米、舞臺翻新改造面積102平方米、水磨石面積523平方米、臺階452米、鋪透水磚291平方米、宣傳欄109米等約定的工程,投入30萬。計劃于20xx年5月10日開始實施,20xx年12月31日結束。

  2.資金用途及目的。

  象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程投入30萬,目的在于提升鄉村面貌,改善鄉村娛樂環境。

  (二)項目資金管理使用情況。

  1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。

  象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程資金安排30萬,項目資金為自治區一般公共預算撥款資金,資金于20xx年5月13日下達我鄉,專款用于象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程。

  2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。

  象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程,實際投入為30萬元,專款專用于象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程。

  3.項目資金管理情況。

  根據項目進度,及時向財政請款;嚴格按相關性原則列支項目支出,確保項目資金專款專用。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況。

  申請前,全面、合理、精細地分析項目內容、建設合同、收支落實專人管理等,資金審批到位后,水晶鄉黨委政府高度重視,成立了象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程管理小組,確保該資金專款專用;項目資金的使用必須經過項目管理人核實,村民小組監督,財務人員審核,分管領導審批,鄉主要領導同意后,方能實施。通過層層把關,杜絕了資金亂用現象,資金使用執行非常到位,保證項目資金的合理、合規、合法。

  (三)年初績效目標及其衡量指標設定情況。

  預期總目標:象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程1個,目的在于提升鄉村面貌,改善鄉村娛樂環境。該項目為新增項目,績效指標:完善球場和廣場的建設數量1個;產出質量為項目驗收合格率達100%;產出時效為項目(工程)完成及時率100%;產出成本為30萬元;社會效益為受益脫貧人口數3050人,受益總人數為3050人;服務對象滿意度為92%。

  (四)項目組織管理情況。

  1.項目組織情況。

  為了保證項目預算成本合理、公平、公開,對項目擬建設內容進行了詳細研究,經設計、預算后,依據公開競標程序,將項目整體競標。

  2.項目管理情況。

  項目在管理方面制定了嚴謹的'管理制度,并做到專人專管。項目負責人每天查看,施工負責人結合多方情況,及時分析,及時調整,質量監督小組多方監管,確保質量,保障了項目符合相關建設要求。

  二、項目評價工作開展情況

  (一)評價指標構建及細化情況

  設立的整體績效目標依據充分,符合客觀實際,反映整體績效目標與部門履職、工作任務情況。

  (二)評價組織實施及流程

  象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程嚴格按照績效目標及評價指標逐項對照組織實施。

  三、項目績效情況

  (一)績效目標完成情況

  績效目標完成情況:完善球場和廣場的建設數量1個;項目驗收合格率達100%;項目完成及時率達100%;投入15萬元;社會效益為受益脫貧人口數3050人,受益總人數為3050人;服務對象滿意度為92%。

  (二)績效分析

  績效目標總體完成較好,6項項目績效目標衡量指標均完成。預算執行率達50%。

  (三)總體自我評價

  該項目完成球場和廣場的整體建設,提升鄉村面貌,改善鄉村娛樂環境,自評得分95分。

  四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析

  主要經驗及做法:一是能夠在項目實施前開展可行性分析;二是在項目實施時落實專人進行管理,對實施中存在問題能夠有效監督,適時調整;三是加強管理,發揮群眾監督作用,嚴格驗收,確保工程質量。存在的主要問題是實施項目績效管理過程中預算執行率不達標,主要原因是管理經驗不足,檔案管理不夠規范,推進項目進度有待提高,落實資金支出安排能力不足,財力不夠等。

  五、工作改進建議

  項目開展前要根據實際情況,進行多方調查,經常過充分研討形成建設內容,項目規范管理,及時推進項目資金按進度支出會讓群眾更加滿意。

  建設工程績效自評報告 12

  一、項目基本情況

  保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視,在范圍、深度、質量上高標準、嚴要求,隨著現代化大城市建設的大力推進,市政工程建設安全管理覆蓋面越來越廣,業務量大幅增加,差旅費、公務用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區城市發展行業領域工作,保山市財政局20XX年下達了工程建設領域安全生產管理補助經費22.81萬元,專項用于彌補市住房城鄉建設局行業領域安全生產管理經費缺口。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據《保山市財政局關于20XX年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔2022〕4號),為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化部門預算績效管理責任,進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益,市住房城鄉建設局對績效自評工作進行了責任細化,按照“誰使用、誰負責”的原則,明確績效自評工作責任主體,從資金到位情況、執行情況,成效方面對項目資金開展績效自評。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  根據(保財建〔20XX〕4號)和《保山市財政局關于追減20XX年經費預算的`通知》(保財建〔20XX〕168號)指標文件,下達資金228109.16元。

  2.項目資金執行情況。

  20XX年支付市住房城鄉建設局工程建設領域安全生產管理發生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等223019.16元,購買辦公設備5090元,項目資金使用完畢,有效保障了工程建設領域安全生產管理工作開展,執行率100%。

  3.項目資金管理情況。

  市住房城鄉建設局嚴格按《保山市住房和城鄉建設局財務管理制度》第二十五條規定,嚴格執行資金撥付審批流程。

  (二)項目績效指標完成情況

  產出指標完成情況:數量指標;保障單位辦公經費、辦公設備采購、勞務購買、公車租賃等機關運行經費支出。

  效益指標完成情況:保障機關工程建設領域安全生產管理工作開展。

  滿意度指標:干部職工滿意度,服務對象對資金撥付及時性滿意度90%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  已完成預期目標。

  五、績效自評結果

  項目績效自評得分為100分,整個項目運行順暢,資金使用安全、規范、有效。

  六、結果公開情況和應用打算

  市住房城鄉建設局將在規定時間內在政府的網站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已后工作中。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  希望上級部門能開展績效評價方面專業培訓,使我們能更專業化、規范化和精細化開展績效自評工作。

  八、其他需說明的問題

  無

  建設工程績效自評報告 13

  根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關于印發〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知 》(皖教秘財[20xx]257號)及關于印發《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的通知(教秘基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分。現將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考核自評報告如下:

  一、項目基本情況

  我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積為2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。

  二、項目績效及自評結論

  (一)、投入 (標準分值14分,自評得分14分)

  1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)

  (1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)

  績溪縣中央財政支持學前教育發展資項目依法實行以縣為主的“五統一”管理模式,由縣教育局統一編報項目建議書,辦理立項手續。立項審批程序規范,依據評分標準,本項得2分。

  (2)項目預算規范性(標準分值3分,自評得分3分)

  《安徽省財政廳 安徽省教育廳關于下達20xx年支持學前教育發展資金預算的`通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。

  根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣于20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據評分標準,本項得3分。

  建設工程績效自評報告 14

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  1.主要職能

  在縣委、縣人民政府及上級水行政主管部門的領導下,開展水利工程項目前期工作,組織實施水利工程建設管理工作;開展農村水利新技術應用示范推廣;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作,為水土保持、水環境質量、城鄉供水等提供技術保障。

  2.機構設置情況

  水利工程建設管理中心是昌寧縣水務局下屬二級單位(公益一類,財政全額撥款事業單位),單位編制人數30人。在職實有29人。

  (二)部門績效目標的設立情況

  根據主管局工作安排,結合部門職責,2021年以來,建管中心圓滿完成了局黨組交辦的各項工作任務。一是中心干部職工主導建設的大沙壩水庫、更戛引水工程、水系連通等工程有序推進;二是保山壩大型灌區、白魚洞水庫、明山水庫除險加固等工程順利開工建設;三是大水平、河西中型水庫擴建工程前期工作順利開展;四是更戛河、大田小流域及勐統壩灌區等項目完工;五是灣甸壩灌區、落勺河、大勐統河、河西水庫除險加固順利驗收;六是完成了下橋、蘆房河水庫除險加固初步設計及更戛南片區、翁堵立曬片區、溫泉集鎮供水保障項目實施方案編制。七是配合水資源中心編制完成了水資源開發利用規劃、昌寧縣干熱河谷水資源規劃,配合河長辦完成了羅閘河、勐統河、枯柯河、河西水庫、瀾滄江、黑慧江健康河湖評價,配合防御股開展水旱災害調查;八是建管中心黨建及辦公室日常工作順利開展。

  (三)部門整體收支情況

  2021年使用上年結轉結余7.18萬元,2021年縣級預算下達278.13萬元,其中:基本支出281.64萬元,項目支出(非稅清算資金)3.67萬元。

  2021年部門預算總支出285.31萬元。其中:基本支出281.64萬元,項目支出3.67(非稅清算資金)萬元。收支結轉無結余。

  1.工資福利支出268.98萬元,其中:基本工資118.83萬元,津貼補貼53.23萬元,獎金10.49萬元(2020年12月基本工資額度),績效工資60.27萬元,機關事業單位基本養老保險繳費12.78萬元,職工基本醫療保險繳費7.75萬元,公務員醫療補助繳費4.90萬元,其他社會保險繳費0.73萬元。

  2.商品和服務支出12.66萬元,其中:辦公費1.48萬元,水費0.18萬元,郵電費2.88萬元,差旅費0.52萬元,維修(護)費2.97萬元,工會經費4.63萬元。

  3.項目支出(非稅清算資金)商品服務支出3.67萬元,其中:辦公費0.66萬元,水費0.01萬元,郵電費0.72萬元,勞務費2.28萬元。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  單位按照內控要求參照主管局制定了相關財務內部控制制度,從預算業務管理、收支管理、資產管理等方面對業務流程和工作要求做了詳細的規定。遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的預算編制原則,按照“收支兩條線”的原則進行統籌規劃,全面反映單位財務收支情況。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度,及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的.問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

  (二)自評指標體系

  為了更好的完成此次績效評價自評工作,結合我單位工作實際,部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標,其中一級指標3個,二級指標9個,三級指標14個(詳見部門整體支出績效自評表)。采用自評自查方式進行。

  (三)自評組織過程

  一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長,各辦公室負責人為成員的績效評價領導小組,統一安排部署2021年度績效評價工作;二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了水利工程建設管理中心工作的重點項目;三是制定評價指標表。單位圍繞2021年重點工作及主管局業績考核的要求,梳理了各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標;四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  通過自評:2021年度我單位較好的完成了年初設定的整體績效目標,評價結果為優,考評分值為96.00分。

  四、存在的問題和整改情況

  1.存在預算績效申報時,編制的績效目標不精準,績效目標未完全細化分解為具體工作任務,部分績效指標不清晰。改進措施:將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

  2.預算執行分析不夠全面深入。預算執行分析僅停留在簡單的數據匯總,沒有從全方位、多角度分析財政支出狀況,科學評價資金績效。改進措施:加強預算執行分析,提高資金績效評價質量。

  3.財務人員會計核算還需規范。改進措施:加強業務培訓,提高財務人員綜合能力。

  五、績效自評結果應用

  通過整體支出績效自評,一是增強了單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進單位規范使用資金。

  六、主要經驗及做法

  (一)高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構,有計劃有步驟的實施績效評價。

  (二)加強預算執行管理。一是定期匯總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。

  (三)加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促單位按時、按質、按量完成既定工作。

  七、其他需說明的情況

  無

  建設工程績效自評報告 15

  為進一步規范和加強財政專項資金管理,提高財政資金效益,根據有關辦法規定和寧波市奉化區財政專項資金“三公開”等要求,現將20XX年度水利綜合治理項目績效情況報告如下:

  一、項目基本情況

  2021年度水利綜合治理資金項目奉化財政預算安排2830萬元,主要用于我區行政區域內河道整治、村鎮水環境治理、農飲水提升改造、水庫山塘巡查、水毀應急修復,以及水利工程維修養護等水利工程項目支出。

  資金撥付嚴格按照《寧波市奉化區水利建設與發展專項資金管理辦法(試行)》(奉水利〔2018〕50號)文件執行。

  二、項目實施后的成效

  進一步完善城鎮村莊沿河兩岸的防洪工程體系、完善平原的排澇工程、防御山區小流域突發性洪水為主要內容的小流域治理工程、病險水庫及山塘的除險加固工程、沿海地區的海塘建設等。充分發揮現有水利設施的作用,以提高現有水利設施運行效率和管理水平為重點,進一步加大建設與管理力度、加快水利管理現代化建設。

  三、存在的`問題和原因

  1、鎮(街道)資金壓力大。

  2、鎮(街道)工作人員事務較多,且多數未配置專職水利員,技術力量相對薄弱。

  四、下一步改進措施

  1、加強管理,重點督促。進一步督促各實施單位加大人力、物力和資金投入,確保進度目標如期實現。加大監管力度,跟蹤施工進度和質量,確保各個環節相互銜接,不拖后腿。

  2、加強對接,注重溝通。進一步加強與各鎮(街道)的溝通聯系,定期召開項目推進會,及時協調、解決工程建設中遇到的困難和問題,為項目建設順利推進創造條件。

  建設工程績效自評報告 16

  一、基本情況

  牟定縣位于楚雄州中部,屬滇中老干旱區,工程性缺水和資源性缺水嚴重。牟定縣區域間水利工程分布不均勻,規劃水平年2040年,滇中引水進入龍虎水庫后,牟定河區水土資源基本平衡,中屯水庫有富裕水量;而項目區戌街、安樂片區水資源匱乏,缺少骨干輸水工程,抗旱能力弱。國家石油儲備三期工程云南楚雄項目是目前為止西南地區首個國家戰略石油儲備基地,選取安全可靠的用水方案,對于保障儲油庫安全運行意義重大,建設以中屯水庫為水源向戌街、安樂片區供水,合理配置本區水資源是非常必要的。

  項目建成后,年供水量1,849.20萬m3,每年可收取水費3,576.32萬元,剔除項目年運行費用849.12萬元,項目年凈收益2,727.20萬元。同時還可以推進項目區經濟增長和生產力的發展,增加項目區人民群眾的經濟收入,對促進建設和諧社會和鄉村振興戰略起到推動作用。

  牟定縣龍虎水庫調水工程以中屯水庫水源為核心,與項目區水庫、壩塘連通,聯合調度的供水體系。采用管道的輸水方式連通,由輸水主管工程、輸水支管工程及水廠工程組成。從朵基至石油儲備庫輸水主管布置:該管道主管29.604km,從朵基沿元雙公路經蟠貓鄉、銅廠、嘎力簸、啊橄欖、小荒田到古巖河與石者河的交匯口,后沿元雙路布置,在新村河架設高架支墩跨新村河,跨過新村河后沿廟山頂至碗廠村對面山脊的戌街水廠,經竹園村、孟家凹、戌街鄉、密資直、地石磨,到大凹子梁子止。工程共分為15個施工標段。工程于2022年3月1日開工,因涉及使用白馬山州級自然保護區林地未取得用地批復尚未動工。2022年6月8日,累計完成投資1,540.68萬元。

  《楚雄州發展和改革委員會楚雄州水務局關于牟定縣龍虎水庫調水工程實施方案的批復》(楚發改農經〔2021〕301號)批復本項目申報地方政府專項債券總投資32,000萬元,本期審定工程項目總投資23,019.51萬元。建設資金來源為:申請地方政府專項債券資金12,000萬元,國家石油儲備庫三期工程云南楚雄供水工程配套出資8,682萬元,其余由牟定縣自行解決。

  二、績效評價結論

  本項目績效評價得分70.76分,評價等級為“中”。本項目符合專項債資金的支持領域和方向,預算資金合理,資金和項目管理制度健全有效,項目建設過程基本規范,縣級財政對專項債管理基本規范,但在項目管理和專項債管理方面還有待加強。

  三、主要經驗及做法

  項目實施過程中各方單位合力負責,克服困難推進項目實施;監理、安全、質檢單位盡職履責,對發現的問題及時督促相關方進行整改。

  四、存在的主要問題

  (一)項目申報專債時成熟度不足,實施后進度滯后,專債資金使用效率不高

  項目申報專債時前期工作不到位,導致截至評價日項目仍有4個標段因涉及使用白馬山州級自然保護區林地未取得用地許可尚未開工,項目實施進度滯后。專項債券資金按實施進度付款,未能按計劃在2021年全部支出,資金使用效率不高,增加資金成本。

  (二)專債資金管理使用不規范

  縣水務局根據《牟定縣人民政府辦公室關于印發牟定縣政府投資工程項目集中組織建設實施辦法(試行)的通知》(牟政辦發〔2021〕55號)要求,縣水務局與牟定縣城鄉建設投資有限公司(以下簡稱“縣城投公司”)于2021年12月7日簽訂《牟定縣龍虎水庫調水工程建設項目委托建設協議書》,約定將本項目委托縣城投公司進行建設,在縣城投公司未實際執行代建工作的情況下,將專項債資金轉付至縣城投公司代付;撥付至縣城投公司資金時,僅付領導簽字,無大額資金支出集體決策記錄,無付款進度依據;縣城投公司將專項債券資金并入單位自有資金賬戶,未專戶存儲;縣城投公司用專項債券資金支付材料采購款2500萬元,在施工單位包工包料的情況下,采購依據不充分,且未提供采購材料結算單、驗收單、領用單、質檢報告等;部分標段尚未具備開工條件已支付10%預付款。

  (三)項目存在不能自求平衡的風險。

  項目存在預期收入無法達到財務評價報告預計的風險;因本項目申報專項債券前期工作不到位,項目征地滯后導致項目進展滯后,項目存在不能按期完成的`風險;項目產生收入的時間風險和項目收入的金額風險會導致專項債券項目預期收益不能覆蓋專項債券融資本息。

  五、建議

  (一)規范項目管理,加快項目實施

  建議縣級在申報專項債項目時,應做實做細項目成熟度審核,按規定選取已完成相關前期工作的項目,防止批復服務于專債申報,待專債資金到位后才開展前期工作。確保專項債資金到位后可及時形成實物工作量,提高資金使用效率。

  (二)嚴格專債資金管理,合規使用資金

  建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識,對專債資金的安排應符合專債資金管理要求和申報使用計劃,對于無必要劃轉至縣城投公司的,建議取消該安排。對于支出依據不充分的材料款,建議及時收回。后續資金支出時,除按照合同規定付款等正常支出情況外,涉及計劃外支出的,應履行集體決策程序。

  (三)樹立風險意識,防范債務風險

  建議縣級相關單位提前規劃本項目后續運營管理,明確運營管理主體、項目收支核算范圍和收益上繳要求,以保障償債資金來源,切實實現項目融資自求平衡,防止償債責任不清晰、財政兜底的情況。

  建設工程績效自評報告 17

  根據上級有關文件精神,我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評,我局精心組織,統籌安排,狠抓落實,校舍維修改造工程項目順利完成目標任務。現將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下:

  一、項目建設基本情況

  20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個,投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續發展的奠基石,為推進教育現代化、鞏固義務教育均衡發展成果,奠定了堅實物質基礎。

  二、項目建設實施情況

  1、項目立項,規劃情況

  20xx年底接到各校立項申請后,教體局會同縣財政局,組織相關業務股室工作人員組成項目核驗小組,深入到申報項目的學校進行全面核查。本著安全、經濟、實用的原則,在前期摸排、核查、論證的基礎上,結合上級下達的投資計劃,報請局黨委會研究,制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發改委下達項目建議書和可行性研究報告的批復,及時辦理項目建設規劃許可證。

  2、項目“四制”執行情況

  按照皖政辦【20xx】7號文件規定,項目建設嚴格執行“四制”和“五統一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。

  3、項目建設管理情況

  嚴格工程監管。我局項目辦與縣質監站、建管辦合署辦公,實現了項目報建、關鍵節點驗收的`無縫對接,極大地縮減了項目報建、節點驗收的時間。項目學校成立“三人小組”配合監理人員加強施工過程管理,對建設項目實施24小時無縫隙監管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查后及時下達問題清單、整改清單和責任清單,每月印發一次情況通報,重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業,我局會同建設行政主管部門及時約談企業法人代表,對拒不整改的企業予以堅決的處理。

  嚴格資金管理。制定并嚴格執行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價管理辦法》,嚴禁調整變更項目;嚴格賬務處理,實行“三專”管理,即“專戶管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進度款,資金支付手續齊全,審批流程規范,無大額支付現象發生,無截留、擠占、挪用、虛到支出現象。

  實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱、建設內容和規模、實施進度等情況進行公示,公開接受社會監督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學生及家長的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。

  4、項目建設進度。截至20xx年11月底,184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設進度超于序時進度。

  5、建后管養情況。項目完工后及時組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時從在建工程轉入固定資產,積極投入使用。

  認真落實項目建后管養制度,嚴格落實《關于建立中小學校舍安全保障長效機制的實施意見》(宿政辦發〔20xx〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學校舍管理養護實施細則》等文件,管養工作實現了常態化、規范化,建成項目沒有出現變更用途和閑置浪費現象。

  今后我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設計、建后管養和績效管理,不斷推進精準化、精細化、長效化實施,切實增強人民群眾獲得感。

  建設工程績效自評報告 18

  一、基本情況

  (一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

  1.項目概況

  從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (1)主要內容及實施情況

  20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

  (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為

  寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

  (3)資金投入和使用情況等

  20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

  2.項目績效目標

  鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (二)城鄉義務教育公用經費項目

  1.項目概況

  我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

  (三)城鄉義務教育營養改善計劃補助

  以學校實際享受營養餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助范圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

  (四)營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目

  1、項目概況

  為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

  20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。

  (五)校園保安經費

  1、項目概況

  進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規范化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規范化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保安人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。

  (六)項目組織管理情況

  1.工作安排

  市教體局學生資助文件下發后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

  2.宣傳工作

  為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

  3.貧困生認定工作

  為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。

  4.名單公示

  對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

  5.檔案整理

  及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1.績效評價目的

  了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

  3.績效評價范圍

  本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

  (二)績效評價工作過程

  為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

  項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

  2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。

  3.項目3(城鄉義務教育營養改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。

  4.項目4(營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

  5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的.績效指標10個,績效目標實現率為100%。

  四、主要經驗及做法

  (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

  (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

  (三)全面落實資助政策,精準資助。

  (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

  (五)加大督查力度,發現問題及時整改。

  五、存在的問題及原因分析

  我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

  建設工程績效自評報告 19

  根據《三亞市財政局關于開展2022年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔2022〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  預算單位:三亞市教育局

  項目:中小學基礎設施建設及改造項目

  主管部門:三亞市教育局

  項目負責人:王小翠

  聯系電話:0898-88657885

  項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-2035)》、《三亞市中小學教育發展布局規劃(20xx-2035)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

  1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。

  年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。

  2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。

  (1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。

  (2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。

  (3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。

  (4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。

  3.當年年度目標完成情況

  20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的.支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況

  20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。

  (二)項目資金安排落實、總投入等情況

  落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況

  資金執行情況如下:

  20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。

  (四)項目資金管理情況

  項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規范政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔2013〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。

  (二)項目管理情況

  在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。

  1.項目的經濟性分析(經濟指標)

  預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。

  2.項目的效率性分析(產出指標)

  驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。

  3.項目的效益性分析(效益指標)

  受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。

  4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)

  師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析

  指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執行率不高。

  (二)績效自評綜合得分情況

  中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。

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