應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

時間:2022-06-05 17:16:18 崗位職責(zé) 我要投稿

應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

  在當(dāng)下社會,很多地方都會使用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編精心整理的應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)1

  一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

  二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

  三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

  四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

  五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

  八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

  九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

  十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

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  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

  2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

  3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。

應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)3

  應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)

  應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

  2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

  3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;

  4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

  5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

  6. 負(fù)責(zé)日常客戶服務(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

  7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

  2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;

  3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4. 具有較強的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;

  5.工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

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  1、 負(fù)責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

  2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

  3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷,負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

  4、 負(fù)責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

  6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

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  1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表,每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

  2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

  3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

  4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

  5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

  6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

  7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

  8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

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  1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

  6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

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  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時辦理銀行匯款、收款,負(fù)責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務(wù),按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。

  2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)

  3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。

  4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單,及時登記整理、編號

  5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

  6、負(fù)責(zé)每個月的.銀行回單、對賬單的打印歸檔。

  7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證,錄入ERP、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔

  8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

  9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入ERP,編制憑證

  10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

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  1、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

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  以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)及任職要求等等的介紹,希望為您帶來幫助。

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

  2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對已審核的原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè),持有會計證,有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  4、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實,有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神;

  5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

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  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

  3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;

  4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;

  6、配合公司年度審計工作,提供相關(guān)資料;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  崗位要求:

  1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計師或以上證書;

  2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

  3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

  4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng),細(xì)心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;

  5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

  6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件,熟練使用Excel。

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  崗位職責(zé):

  1、銷售折讓與折價的審核;

  2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;

  3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;

  4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;

  5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

  6、銷售收入的統(tǒng)計;

  7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;

  8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;

  9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

  任職要求:

  1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;

  2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;

  3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;

  4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);

  5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

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  崗位職責(zé):

  1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理

  2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理

  3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記

  4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

  5.應(yīng)付款報表報送

  要求:

  1、財會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

  2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實操

  3、溝通表達(dá)能力強,具有較強的目標(biāo)管理和時間管理

  4、具有一定的財務(wù)分析能力

  5、執(zhí)行力好,具有團隊精神

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  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。

  2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進行核算,并登好明細(xì)賬。

  3、定期對賬,督促相關(guān)人員及時收回貨款。

  4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

  5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。

  任職要求:

  1. 持有助理會計師證,2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;

  2. 工作適應(yīng)能力強,善于溝通,能夠盡快上手。

  3.工作經(jīng)驗1年以上

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  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

  2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

  3、編制月份應(yīng)付款計劃;

  4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

  6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;

  7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;

  8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

  9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

  10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

  11、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

  12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

  13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)15

  1.協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作,應(yīng)收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。

  2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

  3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。

  4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。

  5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。

  6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

  7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。

  8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

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