自查自糾工作實施方案(通用17篇)
為保證事情或工作高起點、高質量、高水平開展,就常常需要事先準備方案,方案是從目的、要求、方式、方法、進度等方面進行安排的書面計劃。方案的格式和要求是什么樣的呢?以下是小編收集整理的自查自糾工作實施方案,僅供參考,歡迎大家閱讀。
自查自糾工作實施方案 1
為認真貫徹落實《xx市治理商業賄賂專項工作實施方案》精神,按照《xx市治理商業賄賂自查自糾工作實施方案》的要求,特制定本方案。
一、總體要求
認真執行“立足自我、加強研究、工作著實、務求實效”的工作方針,通過自查自糾和互相提示、幫助,督促全體干部自覺提高認識,規范行政行為,遠離商業賄賂,結合社會主義榮辱觀教育,強化道德建設,自覺抵制商業賄賂,查找出工作中存在的漏洞,建立和完善制約機制,有效遏制商業賄賂滋生蔓延的勢頭。
二、工作原則
1、堅持自查與糾正相結合。要注意圍繞行政權力運用的關鍵環節,查找和堵塞漏洞,進一步完善對本局工干部的管理和監督,邊自查邊糾正。在具體工作上,嚴格把握好政策界限,區分正常交往和不正當交易,區別違紀違規行為和違法犯罪行為。
2、堅持自查與檢查相結合。要采取多種形式對自查情況進行專項檢查,對拒不自查或者掩蓋問題、蒙混過關的,一經發現堅決從嚴處理,保證自查自糾工作取得切實成效。
3、堅持自查自糾與其他工作相結合。要堅持統籌兼顧,把開展治理商業賄賂自查自糾工作和正常的工作結合起來,確保正常的工作安排和秩序不受影響。
三、工作重點
1、突出自查自糾直接涉及與被審計單位接觸的科室和人員在實際監督過程中是否存在商業賄賂問題,以此帶動全局的自查自糾工作。
2、突出自查自糾的階段性和建立長效機制,如果發現問題線索,就立即開展查辦,以此促進自查自糾工作。
四、方法步驟
1、搞好學習教育和動員。要組織好對國家、省市及我市關于治理商業賄賂工作的會議精神和相關的政策規定。學習好有關法律、法規及相關制度規定。其中包括《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國公務員法》、《中華人民共和國審計法》及“五不準”、“八不準”等規定。
2、深入查擺,搞好自查。查擺中,要確定一查認識,看是否能正確認識商業賄賂的`危害,二查行為,看是否存在收受商業賄賂的問題;三查理念,看是否能公正合法的執法。要采取個人查擺、領導點撥、同志互助等有效措施,不搞運動和人人過關。
3、堅持邊查邊改,對查找出的問題,要依法依紀,實事求是的根據事實、情節、后果及認識態度,區別對待,妥善處理。
4、完善相關制度,堵塞管理和監督上的漏洞。結合查找出來的問題,切實整改,構建“教育、制度、監督、懲治、鞏固、創新”六位一體的懲治和預防商業賄賂的制度體系。
五、具體要求
1、加強領導,提高認識。局領導要高度重視,加強領導,真抓抓實,防止避重就輕、避實就虛的走過場。
2、統籌安排,精心組織。要處理好日常工作與治理商業賄賂專項工作的關系,做到兩不誤。在完成好本職工作的同時,保證治理工作的質量。
3、著重抓好整改工作,把整個治理商業賄賂專項工作的重點放到整改和完善機制上,形成有效的防范體系。
自查自糾工作實施方案 2
一、指導思想
貫徹落實《教育部關于進一步加強高校科研項目管理的意見》(教技[20xx]14號)、《教育部財政部關于加強中央部門所屬高校科研經費管理的意見》(教財[20xx]7號)和《教育部關于進一步規范高校科研行為的意見》(教監[20xx]6號)(以下簡稱“三個文件”)精神,通過科研經費管理自查自糾,發現問題,找出原因,采取措施,制訂或修訂有關制度和辦法,進一步加強和規范科研項目和經費管理,提高資金使用效益,確保學校科研工作健康、協調、可持續發展。
二、組織機構
為確保科研經費管理自查自糾工作的順利開展,經研究,決定成立科研經費管理自查工作領導小組,組成人員如下:領導小組下設辦公室,辦公室掛靠計劃財務處。
三、自查自糾的范圍
1、自查自糾的主體學校機關各相關職能部門,承擔科研項目(課題)管理的各二級學院、各直屬科研機構(以下簡稱:二級單位)和使用科研經費的項目(課題)組,均列入本次自查自糾的范圍。
2、自查自糾的科研經費類別學校縱向科研經費、橫向科研經費以及國家重點實驗室工程研究中心等科研經費均列為本次自查自糾的科研經費種類。
3、自查自糾的科研經費時限20xx日至20xx年12月31日期間,發生收支業務的所有科研項目(課題)(必要時可追溯到以前年度)。
4、自查自糾的方式采取各單位全面自查,學校重點抽查相結合的方式。在科研項目(課題)負責人進行全面自查的基礎上,各二級單位進行匯總和自查,重點檢查制度建設、管理機制、監督機制、預算管理、支出管理、績效管理等六個方面內容。學校監察、審計等部門同時對各類科研經費進行重點抽查。
四、自查自糾的時間安排
1、組織動員和布置工作階段
學校組織召開自查自糾工作布置會,學校領導傳達三個文件和《教育部辦公廳關于在部屬高校開展科研經費管理自查自糾工作的`通知》(教財廳函[20xx]12號)精神。各學院、相關職能部門召開本單位自查自糾動員和布置工作會議,對開展自查工作做出安排。
2、科研項目(課題)負責人自查階段
科研項目(課題)負責人依據上述文件的精神,對照自查自糾的重點內容,對檢查時限內所承擔的發生了收支業務的科研項目(課題)使用情況開展自查,填寫《中南大學科研經費管理自查自糾情況統計表》,可到計劃財務處網站財經園地下載),交由所依托二級單位匯總。
3、二級單位自查階段
各二級單位開展自查,并對各科研項目(課題)負責人自查情況進行審核、分析,匯總《中南大學科研經費管理自查自糾情況統計表》;對自查發現的問題提出處理意見和改進措施,撰寫自查報告。于20xx月25日前將單位匯總的表格和自查報告(包括收集的項目負責人自查表格)交至計劃財務處科研項目管理辦公室(二辦公樓223),并提交匯總表格和自查報告電人:劉xx、李廣沙聯系電話:xx箱:xxx、學校開展重點抽查和總結階段學校科研經費自查自糾領導小組對科研項目(課題)進行重點抽查,依據檢查結果和各學院、相關職能部門的自查報告,撰寫科研經費管理自查自糾報告向學校黨政班子匯報,4月30日前形成最終報告提交教育部。
五、工作要求
1、高度重視,加強領導。各單位黨政一把手要高度重視,制定自查自糾工作方案,切實加強組織領導,統籌協調,分工協作,全面深入開展自查自糾,按照通知要求召開專題會議研究和布置相關工作。
2、加強宣傳,統一思想。各單位要深入貫徹落實三個文件精神,加大宣傳培訓力度,組織本單位職工認真學習,全面理解文件內涵,準確把握政策要求,進一步增強依法依規管理使用科研經費的責任感和自覺性。
3、發現問題、及時整改。各單位要針對薄弱環節,全面排查問題,深入分析原因,認真查找漏洞,對自查過程中發現的問題,要按有關規定徹底整改,自查整改工作在20xx月30日前完成。發現問題主動整改,經學校研究作出相應處理的,在檢查中,未發現新的情節的,不再作重復處理。對于自查自糾后仍然存在的嚴重違法違紀行為,將依法嚴肅查處。責任到人,不留死角。自查自糾工作要落實到人,各項目負責人、各學院負責人及各相關職能部門負責人須對自查自糾的結果及報告內容負責。如出現故意隱瞞和弄虛作假現象,將依法追究責任。
自查自糾工作實施方案 3
根據云質監局函137號,及云質監認函188號要求,結合我中心實際情況,經研究,制定我中心開展檢測工作自查自糾活動實施方案:
一、自查自糾的主要內容
中心各室都是這次檢測工作自查自糾的對象。各室要認真嚴肅地對檢測工作管理制度建設、制度落實、人員管理、監督管理和是否符合及進行自查自糾。
二、自查自糾的階段安排
、各室自查自糾階段各室要100%開展自查。
1、特種設備檢驗所
無證檢驗和超范圍檢驗的情況;
人員和裝備不能滿足工作需要的情況;
規章制度不健全和規章制度制度不能有效貫徹執行的情況;
檢驗檢測行為不規范的情況;
檢驗工作質量不高的情況;
不按收費標準收費等亂收費的情況。
2、計量測試所
超授權范圍檢定的情況;
不具備相應能力而開展計量校準的情況;
質量管理體系不能有效運轉的情況;
檢定行為不規范的情況;
檢定工作質量不高的情況;
不按收費標準收費等亂收費的情況。
3、產品質量檢驗所
無證檢驗和超范圍檢驗的情況;
人員和裝備不能滿足工作需要的情況;
規章制度不健全和規章制度制度不能有效貫徹執行的情況;
檢驗檢測行為不規范的情況;
檢驗工作質量不高的情況;
不按收費標準收費等亂收費的情況。
能力驗證及比對實驗情況。中心統一考核檢查階段中心檢測工作整頓活動領導小組組織考核。
對近三年制度建設和制度落實情況進行檢查,檢查是否在領導班子內部明確了檢測工作管理的分工和職責,是否建立并落實了有效的檢測工作管理制度,是否定期研究檢測工作存在的問題,研究檢測機構的發展等。對這期間發生、發現或反映的事故,要進行深入的檢查,分析產生的原因,明確責任。
檢查規章制度是否完善,資質條件是否符合,環境條件是否具備,檢測設備管理是否規范,崗位設置、人員配備和管理是否到位,各項規程和執行的'標準是否明確。重點要檢查人員力量是否與檢驗任務相匹配,相關檢測人員是否具備相應資質、技能和知識;抽樣工作是否符合要求,檢測過程是否符合規定程序、操作規范和技術標準;是否定期對設備進行量值溯源;檔案管理是否完善等。還要檢查現有檢測能力對地方重點產業檢測覆蓋情況。要對近一年的委托檢驗情況逐一進行細致的檢查,檢查有關委托檢驗過程是否規范,是否存在不檢驗就出具檢驗報告的現象,是否存在隨意修改檢驗結果的現象,是否發生過質量事故。要對近三年來檢驗機構完成監督抽查、定期監督檢驗工作質量進行檢查,是否存在檢驗質量事故,是否存在不嚴格履行管理制度和檢驗規程、檢驗中徇私舞弊、承擔任務工作中跑風漏氣和借監督檢查工作之機與企業簽訂服務協議等行為。
對于在自查中發現的問題,檢測機構自身進行改正。對發現的問題要梳理分類,分析原因,明確責任,制定整改措施和落實部門及人員。對于發現有關人員與其崗位或能力要求明顯不符的,應暫停其工作,培訓合格后重新上崗,嚴禁無證人員從事相應檢驗檢測工作。
三、自查自糾的工作要求
要全面貫徹落實省局有關部署,及時傳達學習有關要求,廣泛深入動員所有人員,切實把檢測工作自查自糾活動組織好、開展好。要認真貫徹落實,認真全面開展檢測工作自查自糾,針對自查自糾中發現的問題,要認真梳理,及時整改、完善和提高,嚴禁走過場,使自查自糾工作收到實效。
四、自查自糾報告
自查階段完成后,各室撰寫自查報告,中心將組織相關技術負責人、內審員等進行復查,復查合格后由檢測工作整頓活動領導小組辦公室負責上報自查報告。報告中要對自查中發現的問題梳理分類、分析原因,制定糾正措施和預防措施。自查報告通過后,方可轉入下一階段。對問題較多、問題找不準的,不允許提前轉入下一階段。
自查自糾工作實施方案 4
為更好地貫徹執行國家科技經費管理政策,進一步加強和規范科技經費管理、提高資金使用效益,促進學校科技工作協調、健康、可持續發展,根據《教育部關于進一步貫徹執行國家科研經費管理政策加強高校科研經費管理的通知》(教財〔20xx〕12號)及《教育部關于加強高校科研經費管理工作安排的通知》(教財司函〔20xx〕54號)等文件精神,結合我校實際,制定本工作方案。
一、組織機構
學校成立科技經費管理自查整改領導小組,組成人員如下:
組長:
副組長:
成員:
領導小組辦公室設在計劃財務處,辦公室主任劉xx(兼)
二、思想發動及前期有關工作安排
1.召開學校科技經費管理自查工作部署動員會議(7月初)傳達教育部加強高校科技經費管理文件精神,安排部署學校開展科技經費管理情況自查工作。
2.開展科技經費管理政策、法規、制度學習活動(7月)各相關職能部門、各學院分別組織開展國家科技經費管理政策、法規等文件學習活動,促進廣大科技工作者轉變觀念,適應新形勢,進一步規范科技經費管理,提高資金使用效益與科技產出率。
3.對學校《科技經費管理辦法》新規定進行答疑解惑(7月-9月)
計劃財務處通過學校辦公平臺對學校新印發的《科技經費管理辦法》等連續在網上進行答疑,分析、收集和整理科技經費管理中存在的新問題,總結經驗,進一步優化和完善科技經費管理財務工作流程,以提高工作質量、效率和管理水平。
4.開展科研誠信和學術道德教育系列活動(7月-12月)科技項目管理部門采取多種形式,組織開展科研誠信和學術道德教育系列活動,并將科研誠信教育、學術道德建設作為營造學校良好學術氛圍的一項重要工作常抓不懈。通過活動的'開展,加強師德教育和學風建設,努力營造學校積極健康、和諧創新的學術文化氛圍,構筑科研誠信、學術道德建設的長效機制。
三、自查整改主要工作及日程安排
根據教育部要求,7月中旬到9月底在全校范圍內開展科技項目(課題)經費管理情況自查活動,以學院為單位形成自查報告。具體安排如下:
1.課題負責人自查(7月30日前)各課題負責人對照教財〔20xx〕12號文件對近三年承擔的國家科技項目及50萬元以上省部級科技項目經費使用情況進行自查,填寫自查報告表,交所在學院(部門)進行匯總。
2.各學院(所)自查(9月30日前)
各學院(所)對各課題負責人自查情況進行總結,向計財處提交總結報告,對自查出的問題提出處理意見,并對學校科技經費管理工作中存在的不足和改進措施提出意見和建議。
3.學校抽查和調研(10月)
由計財處牽頭,科研處、社科處,推廣處,國際交流處,審計處、監察處等配合,對學校科技經費管理自查情況進行總結,提出進一步加強科技經費管理的建議,提交校長辦公會議研究。
4.完善制度、整改規范(11月―12月)
根據自查和調研情況,修訂和完善有關管理制度,加強對科技經費全過程管理中的盲點和簿弱環節的管理。
四、整改落實有關要求
1.建立和落實各部門協同管理監督機制,進一步明確科研、社科、推廣、國際交流、計財、審計、監察和紀檢等部門在科技經費使用、管理與監督中的職責和權限,各負其責、相互協作、密切配合,共同做好科技經費管理工作。
2.建立項目負責人經濟責任制度。項目負責人對科技經費使用和管理負主要責任,對經費支出的相關性、真實性、有效性和合理性承擔經濟責任,自覺接受有關部門的監督和檢查。
3.建立和完善科技經費預算審核和科技經費會計核算制度。科技項目管理部門和計財處進一步明確經費管理專設崗位人員,逐步培養和鍛煉一批科技項目預算編制度與審核人員,指導和幫助項目負責人科學、合理、真實地編制項目預算并提供全過程的會計服務。
4.逐步探索建立科技項目校內評價與考核制度。項目負責人應嚴格按照科技經費管理制度,在項目合同期內開展相關工作,項目結束或通過結題驗收后,應按相關規定及時辦理結題結賬手續。項目結題后,學校可按年度及時對項目執行情況進行考評,對項目執行情況和經費使用效益進行評價,根據考評結果確定科研績效。
5.建立科技經費經常審計制度。科技項目在接受立項單位或國家審計部門的中期或結題審計同時,學校審計處可將科技經費審計列入經常性財務收支審計的一部分,定期開展科技經費使用情況內部審計,促進科技經費規范化管理。
6.建立科技經費管理隊伍和經費使用人員培訓制度。通過專項培訓提高科技項目負責人、財務管理人員、項目管理人員等相關人員經費預算、使用、管理的能力和水平。
自查自糾工作實施方案 5
為深入貫徹《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則(試行)》(以下簡稱《工作規則》),根據全國紀檢監察機關執紀審查安全工作電視電話會議要求和中央、省、市紀委部署,為切實實現執紀審查安全“雙零”(辦案安全零事故、辦案人員零違紀)目標,結合我縣執紀審查工作實際,制訂本實施方案。
一、主要內容
此次自查自糾工作主要圍繞3個方面、l0項內容、36個要點進行。
(一)查制度執行。重點是《工作規則》中有關審查安全工作的要求落實情況,對《工作規則》有關內容要逐項分解、逐條落實、逐個檢查。
(二)查“走讀式”談話。重點是提升“走讀式”談話安全風險預判預警預防能力,落實關鍵環節和要害部位的管控措施,突出談話全程管理,全面排查事前事中事后存在的隱患,切實把“走讀式”談話工作做細做實。
(三)查人員管理。重點是審查組臨時黨支部建設和作用發揮情況,是否將全體執紀人員納入組織管理視線。審查組借調人員是否合規,是否存在借調人員失管失控問題。安全教育培訓是否全覆蓋。通過查糾人員管理漏洞,進一步強化針對性監管措施,確保人員管理不失控、無盲區。
二、具體要求
開展執紀審查安全自查自糾是貫徹落實《工作規則》的具體抓手,堅持穩中求進的總基調,按照“全覆蓋、除隱患、重實效”的總要求,深入排查、限時整改,堅決守住不發生安全事故的底線。
(一)要落實責任。各單位要結合實際,明確分層次自查自糾的`責任,確保責任落實到末端、監督檢查到末端、整改提高到末端。要堅持問題導向,定崗定責定向排查隱患、落實整改。要加大問責力度,對自查自糾浮于表面,問題隱患突出的,嚴肅進行問責。
(二)要注重實效。要以有效遏制安全事故事件為目標,以對問題隱患“零容忍”的態度,深入排查,不留死角。要豐富檢查手段,通過實地檢查、現場模擬演練、查閱案卷資料、調看錄音錄像等方式,全面掌握本單位執紀審查安全工作情況。要嚴格檢查事故事件易發多發的重點場所、要害部位和關鍵環節,對問題隱患列清單、建臺賬,落實整改措施、責任、時限和預案,整改情況一盯到底。
(三)要常抓不懈。要把自查自糾的過程作為貫徹《工作規則》的實際步驟,進一步增強執紀審查安全意識,始終繃緊安全這根弦,推動形成人人自覺、齊抓共管的審查安全局面。要摸清底數,全面評估,聚焦風險點位和薄弱環節的精準整改,推動審查安全工作質量整體提升。要把隱患排查納入日常工作范疇,建立完善的常態化工作機制。對自查自糾中形成的好經驗、好做法,要及時總結、提煉、固化為規章制度和標準流程,構建長效機制。
三、時間安排
各單位要對照具體標準認真自查自糾,對發現的問題和安全隱患要逐條逐項作好記錄,指定專人,落實責任,確保整改到位,并按要求形成豐富詳實的自查自糾報告。縣紀委案件監督管理室將開展明查暗訪,對不認真開展檢查、問題整改不到位,特別是對存在重大安全隱患而又屢查不改或弄虛作假的,要嚴肅追究責任。5月3日前,各單位通過郵箱和書面兩種形式報送審查安全自查自糾報告,并附自查自糾情況統計表。
自查自糾工作實施方案 6
根據集團公司《公交車輛安全隱患排查與治理工作方案》結合公司實際情況,特制定本方案。
一、工作目標
通過對公司車輛技術性能、安全性能的隱患排查,徹底整改存在的安全生產隱患,減少發生事故的必然因素,真正做到向管理、向安全要效益,同時提升公司排查和治理隱患能力,覆蓋面100%,排查整改率100%,防止各類事故發生。
二、領導機構
為保證此次隱患排查與整改工作有序進行,不流于形式,特成立公司安全生產隱患排查與治理工作領導小組。
組長:
副組長:
成員:
三、排查與治理工作分工
(一)20路營運車輛的高低壓電表、剎車系統、轉向系統、輪胎、燈光、滅火器、逃生錘等隱患排查,治理由陳飛、蒙忠文負責。
(二)11路營運車輛的高低壓電表、剎車系統、轉向系統、輪胎、燈光、滅火器、逃生錘等隱患排查,治理由王志、溫龍聰負責。
(三)維保車間設備、工具、充電場設備(變壓器、整流柜、配電柜、環網柜、充電柜、電池平衡儀)60輛車(電機、電容、電池)充電設備連接高低壓電纜,配件倉庫等隱患排查治理由姜小華、鄭劍鋒負責。
(四)停車場應急滅火器、消防水栓、應急沙堆、避雷設備、排水通道、監控視頻、停車安全通道、安全警示、辦公區域、保安工作情況等隱患排查治理由桂文斤、林鴻彬負責。
(五)點鈔室門窗、柜、電線線路、下箱工具等隱患排查治理由楊亞香負責。
(六)11路、20調度室門窗、電線、用電設備線路管理的三檢、報修登記、60臺車隱患復查與治理由鄧亮、劉海燕負責。
四、時間安排
(一)各部門的隱患排查(8月13日-8月18日)
各部門的隱患治理(8月18日-8月23日
(二)各部門的應急處置能力培訓(8月23日-8月26日)
(三)各部門的.驗收(8月26日-8月28日)
(四)公司的檢查總結匯報(8月28日-8月30日)
五、工作要求
(一)各部門領導要切實組織好此次的隱患排查、治理工作,結合百日安全大檢查活動及集團公司要求,按公司具體抓好落實,檢查不留死角,隱患治理要徹底,要認真負責,使此項工作達到效果。
(二)公司對各部門的檢查要較真,要真正發現管理問題,要真正治理問題,要真正追究責任問題。
自查自糾工作實施方案 7
為切實做好學習《廉政準則》檢查整改階段的各項工作,確保學習有質量、廉潔從政作風有轉變,按照省、市、區學習貫徹《廉政準則》實施意見的要求,并根據上階段我校開展的自查自糾活動的情況和出現的問題,特制定學習《廉政準則》檢查整改階段工作方案:
一、總體要求
按照廉潔從政的總體要求,通過召開征求意見座談會、專題民主生活會和自查匯報會,在學習提高和廣泛征求意見的基礎上,全面分析自身存在的問題,深刻剖析原因,明確今后努力方向、主要措施,進一步增強領導干部和教師隊伍的廉潔自律能力,為全面整改、建章立制奠定基礎。
二、主要任務
檢查整改階段主要是抓好召開“三個會議”,即征求意見座談會、專題民主生活會、自查自糾匯報會,做好總結分析工作。
1、認真對照、深刻剖析,形成高質量的自查報告(7月10日至7月13日)。
自查報告是召開“三個會議”的重要因素,也是制定整改方案,撰寫整改報告的基本依據。高質量的自查報告,是檢查整改階段的中心環節,也是建章立制的主要依據。各領導干部和教職工要高度重視,認真對照《廉政準則》深刻反思,形成高質量的自查報告。
自查報告要對照《廉政準則》的“八個方面和52個不準”和賀國強同志提出的“六個重點”,要緊緊貼近生活實際,針對廉潔自律,廉潔從政的要求,深入查找在利用職權和職務上的影響謀取不正當利益、違反規定干預或插手重點工程建設、私自從事營利性活動等問題;以及群眾反映強烈的公款吃喝、公款旅游、公車私用、收受家長紅包、有償補課和參與等問題,真正使自查報告成為廉潔自律的思想指南,為撰寫整改報告打好基礎。
2、開好“三個會議”,認真對照檢查(7月14日至7月20日)。
領導干部自查報告初稿形成后,要通過召開由學校黨支部、辦公室、政教處、團委會、工會等領導參加的征求意見座談會,認真聽取各方意見和建議,反復醞釀,形成共識。分管領導、抓級領導要對相關參學對象的自查報告嚴格審閱,重點看是否真實反映自身存在的問題,是否剖析存在問題的根源,是否理清思路、明確措施,通過嚴格審閱把關,切實做到報告真實、客觀,能切實成為整改的`指導性文件。
征求意見座談會結束后,各部門要召開領導專題民主生活會,要緊緊圍繞領導干部和教職工中存在的問題,深入開展批評與自我批評。同時也要召開各年級的民主生活會,由抓級領導具體組織實施。專題民主生活會要敢于拿起批評與自我批評的思想武器,人人發言;要對他人的批評真實、客觀,不能打擊、陷害;要對征求到的意見和建議認真梳理。民主生活會結束后,參學對象根據民主生活會的批評意見進一步修改自查報告,并召開自查報告會,在全體教職工大會上進行自查報告。
3、形成整改報告,認真整改(7月21日至7月30日)。
在廣泛征求意見的基礎上,對存在的問題尤其是突出的問題,要提出有針對性的整改措施,要對整改人明確時限,明確權限,制定嚴密的整改方案。
三、加強領導
為了切實加強對開展廉政風險中的失誤,對發現的問題整改不力,處置不當,造成嚴重后果,按照相關規定嚴肅處理并追究領導責任。
組長:
副組長:
成員:
下設辦公室:
主任:
成員:
領導小組職責:
全面部署好,抓好學校推進廉政風險防控機制建設作為反腐倡廉的重要內容,建立工作機構,辦公室職責,責任學校推進,廉政風險防控機制實施工程。
四、保障措施
檢查整改階段程序嚴,政策性強,任務重,各功能室高度重視,嚴密組織,精心安排,確保各項工作任務落到實處。
1、統一思想。各支部要通過學習,進一步提高認識,確立機構、明確責任,領導干部要帶頭自查,帶頭征求意見,帶頭開展談心活動,要將學習活動向縱深方向發展。
2、強化督查。要把群眾監督自覺納入防腐體系范圍,堅持經常性督查不斷線,突出廉潔重點,及時發現和解決問題,確保學習活動取得階段性成果。
3、統籌兼顧。學習活動與當前的各項工作是一個有機統一的整體,每個領導干部和教職工要進一步明確責任,找準學習《廉政準則》與當前工作的結合點,要把學習與自己的中心任務、日常工作統籌起來,做到“兩手抓”、“兩不誤”、“兩促進”,實現學習活動推動當前工作的良性互動。
自查自糾工作實施方案 8
一、指導思想
堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,貫徹落實“以人為本”、“科學發展”、“安全發展”的新理念,按照國家安全生產法律法規和標準規范為依據,進一步加大檢查監管力度,通過全面深入開展安全質量大檢查活動,全面推進安全質量標準化工作,控制和減少安全事故的發生。
二、檢查目標
通過檢查,全面落實安全防范措施,提高從業人員安全意識和操作技能,推進安全管理的程序化和現場安全防護的標準化,最大程度消除安全隱患和違章違規行為,進一步完善安全保證體系,落實安全管理各項和安全生產保障措施,徹底排查事故隱患,有效防范和堅決遏制安全事故的發生。
三、組織領導
我公司成立安全生產大檢查活動領導小組。
檢查工作領導小組
組長:
副組長:
組員:各分廠廠長
四、整治范圍和內容
1、公司安全管理狀況。
2、公司生產安全管理情況。
3、相關規章制度的完善情況。
五、檢查方法
1、檢查與自查相結合。各車間先行自查,然后由領導小組對其檢查。
2、檢查與整改相結合。堅持邊檢查邊整改,以檢查促整改,對查出來的隱患和問題立即進行整改,一時不能整改的要制定整改計劃、明確整改措施、落實責任人。
3、檢查與責任追究相結合。對檢查出來的重大安全隱患問題,拒不整改的按有關規定追究直接責任者和負責人的責任并進行處罰。
六、檢查時間
安全生產大檢查,從x月x日開始到x月x日結束,檢查分為三個階段進行。
1、準備、檢查階段(x月x日-x月x日)研究制定檢查方案,落實責任及人員,做好相關的宣傳發動工作,開展隱患排查,建立問題庫。
2、整改階段(x月x日-x月x日)對照問題庫落實整改,能夠立即解決的安全問題立即整治。
3、驗收階段(x月x日-x月x日)主要工作:對安全大檢查活動發現的問題逐一進行復查,對整改不到位的、不徹底的`進行再次整改,直到符合要求為止。
七、檢查要求
(一)提高認識,加強領導
要充分認識此次安全質量大檢查的重要性,結合我處實際,精心組織、周密部署,切實加強組織領導。
(二)突出重點,注重實效
針對我公司實際情況,明確重點部位和重點區域,對易發生事故的薄弱環節和關鍵問題,要登記建檔,重點監督,切實預防各類安全事故,特別是群死群傷事故和重大事故的發生。
(三)落實責任,自查自糾
成立安全大檢查領導機構,明確職責和分工,制定切實可行的實施方案,組織開展安全大檢查工作。對查出的隱患,要制定切實可行的整改措施,明確責任人,限期進行整改。
(四)加強安全生產培訓教育工作
要大力宣傳安全發展科學理念、安全生產法律法規普及和宣傳活動,積極開展全處員工的安全培訓教育,提高全處員工的安全意識和自我保護能力。
自查自糾工作實施方案 9
根據《四川省20xx年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市20xx年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》,為進一步加強醫療機構管理,防范化解基本醫療保險基金使用風險,實施好我市20xx年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作,特制定以下工作方案。
一、工作目標
以合法合規獲取醫療保險基金,規范醫療機構管理,防范經濟運行風險,推動醫療衛生健康事業高質量發展為目標,圍繞“立行立改”和“健全機制”兩個方面,對醫保基金獲取情況進行全面清理排查,建立問題清單及整改臺賬,及時整改落實,建立長效機制,切實規范診療和收費行為,促進醫療衛生健康事業高質量發展,有效保障人民群眾健康、維護社會和諧穩定。
二、成立xx衛生院20xx年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾領導小組
組長:
副組長:
組員:
職責:積極履行整改和自查自糾主體責任,針對審計查出問題,建立臺賬,研究措施,明確時限,責任到人,切實整改到位。同時,同步組織開展自查自糾,審計對照,梳理檢查問題和風險,剖析問題原因,聚焦重點領域和關鍵環節,研究提出改進措施,強化管理,規范行為,防范問題發生。
三、審計整改及自查自糾重點
根據20xx年基本醫療保險基金審計情況,對20xx年以來串換藥品耗材、串換診療項目套取醫保基金等十二個方面的醫保基金使用風險點進行重點自查和整改:
1.串換藥品耗材套取醫保基金;
2.串換診療項目套取醫保基金;
3.定點醫療機構超標準收費;
4.定點醫療機構誘導住院過度醫療;
5.定點醫療機構重復收費;
6.公立醫院違規線下采購高值耗材;
7.公立醫院違規線下采購藥品;
8.掛床等套取醫保基金;
9.藥品貨款結算不及時(含國家集中帶量采購);
10.虛開西藥等騙取醫保基金;
11.虛開診療項目騙取醫保基金其他違規收費問題;
12.其他違規收費問題。
四、具體工作安排
針對審計整改和自查自糾查出的問題,從糾正不規范行為、加強內部管理和外部監管、完善體制機制等方面開展工作。其中,能夠立行立改的,要采取明確、具體、可操作的措施,馬上進行整改;涉及體制機制或相關制度政策不完善的或體制機制改革落實不到位的,要進一步深化改革,落實改革措施,完善相關制度政策。具體整改時間為20xx年9月至20xx年12月,分2個階段實施。
第一階段(xx副院長負責):清查摸排,立行立改階段(20xx年9月-10月)。建立審計查出問題整改工作和自查自糾工作領導機制,制定具體工作方案,明確責任部門及負責人,對照審計查出問題、自查自糾發現問題,建立清單臺賬,明確輕重緩急,在10月31日前,能整改的逐項整改到位,不能整改的,也要確定整改工作責任人、時間表和路線圖,并如實填報問題整改工作情況。
第二階段(xx負責):完成整改,健全機制階段(20xx年11月-12月)。在12月31日前要對審計及自查自糾查出的問題全面完成整改,并認真分析查出問題的`主要原因,針對政策、機制、管理工作中的短板弱項,深化改革、完善政策、健全制度,強化措施手段,推進形成長效工作機制。
五、有關工作要求
(一)切實提高政治站位,壓實工作責任。
各部門、各科室要高度重視此次審計整改工作,要從思想上正確認識違法違規獲取基本醫保基金的危害性,妨礙了黨的衛生健康工作方針的有效落實,降低了人民群眾對黨和政府的信任和信心,對推進健康中國建設和深化醫改帶來了嚴重的負面影響。衛生院主要負責人要帶頭抓、負總責,分管負責人具體抓,層層壓實責任,細化工作部署,精心組織實施,確保工作取得實效。
(二)多措并舉綜合施策,加大懲戒力度
針對醫療衛生機構違法違規獲取基本醫保基金的行為,研究實施切實可行的懲戒手段和工作措施,充分利用正在開展的“打擊欺詐騙保專項整治行動”、“不合理醫療檢查專項治理行動”、“民營醫院管理年”活動,將基本醫保基金監管制度措施的建立和落實情況納入醫療衛生行業綜合監管督察,聯合部署、協同推進。
(三)按時報送進展情況,加強督促指導
xx副院長牽頭,xx科長負責于20xx年12月25日前報送審計整改和自查自糾工作情況以及健全機制有關情況。
自查自糾工作實施方案 10
為推進《xx省保險行業機動車輛保險理賠服務自律公約》(鄂保協秘發[20xx]38號)全面貫徹執行,更好地保護被保險人合法權益,提升行業車險理賠服務形象,促進我省車險理賠服務工作上新臺階,決定從6月底到7月底,利用一個月時間在全行業范圍內開展一次機動車保險理賠服務自律工作自查自糾活動。特制訂工作方案如下:
一、自查自糾工作的目的
通過自查自糾,全面檢查本單位貫徹執行《xx省保險行業機動車輛保險理賠服務自律公約》(以下簡稱"理賠服務公約")的情況,總結在貫徹執行中取得的成績,找出在貫徹執行中存在的突出問題,分析存在問題的原因,制定改進問題的措施,提出完善車險理賠服務建議,進一步提高貫徹執行機動車保險理賠服務自律公約的自覺性,著力解決機動車理賠難的問題,切實維護被保險人合法利益,提升行業車險理賠服務形象,推進我省車險理賠服務工作上新臺階。
二、自查自糾工作內容
本次自查自糾活動,以《xx省保險行業機動車輛保險理賠服務自律公約》(鄂保協秘發[20xx]38號)為依據,逐條自查,重點對客戶普遍關注,反映公司理賠服務水平和服務質量等方面條款的執行情況進行自查自糾:
三、自查自糾工作方法
(一)本次自查自糾活動采取以定性和定量相結合,以定量為主;公司自查和客戶問卷調查相結合,以問卷調查為主的方式進行。
(二)自查要對照"理賠服務公約"內容和《機動車保險理賠服務自查自糾評分表》(附表1)詳細內容,結合本公司相關內控管理制度,由省分公司組成"理賠服務公約自查自糾"工作專班,由省公司總經理或分管副總任組長,負責組織和實施本公司自自糾工作。自查自糾業務量應不少于本單位20xx年度己立案理賠案件數量的30%。
(三)對客戶調查問卷可采取書面問卷和電話調查兩種方式進行。客戶調查問卷在發生賠案并且已經結案的客戶中進行。客戶調查問卷內容見《機動車保險理賠服務自查自糾客戶問卷評分表》,客戶調查問卷應不少于20xx年己結案理賠案件數量的.30%。
(四)自查和客戶調查問卷結果各占自查自糾綜合得分的50%。自查和客戶調查問卷評分結果出來后,按各自權重加權匯總后得出本單位自查自糾綜合得分。綜合得90(含)分以上為達標,70(含)—90分為基本達標,70分以下為不達標。
四、自查自糾工作要求
(一)高度重視,加強領導。
本次"車險理賠服務公約"執行情況的自查自糾工作,旨在通過自查自糾進一步加強各公司車險理賠服務質量方面的管理,提高車險理賠服務質量。各公司主要負責人,特別是公司分管總經理對本公司自查自糾工作負全責,要排上日程,精心組織,周密部署,要成立自查自糾工作專班,落實專門人員,把自查自糾工作落實到實處,決不能走過場。
(二)堅持邊自查,邊整改。
對自查自糾中發現的問題,逐項對照 "車險理賠服務公約"約定標準,堅持邊查邊整改。明確責任主體,分析原因,能立即整改的要立即整改,整改一時難到位的,要制定切實可行的整改方案,明確整改措施和時間,并認真落實。
(三)撰寫自查自糾工作總結。
自查自糾工作結束后,要撰寫自查自糾工作總結。自查自糾工作總結內容包括:對本單位自查自糾工作基本評價,自查自糾開展方式,自查工作量,客戶調查問卷量,自查自糾得分統計表,通過自查自糾發現的主要問題,下步整改措施及改進機動車保險理賠服務建議。
自查自糾工作實施方案 11
一、指導思想和主要目標
(一)指導思想。
深入貫徹落實科學發展觀,以服務經濟建設為中心,以辦人民滿意教育為宗旨,以解決阻礙教育發展的突出問題為重點,切實轉變系統工作風,切實規范教育教學行為,堅決糾正損害人民群眾利益的教育行為不正之風,為我市構建和諧社會做出新貢獻。
(二)主要目標。
圍繞教育中心工作,與創先爭優和政風行風建設重點任務相結合,通過對思想根源、執行力、遵紀守法三個方面開展自查自糾,使全區小學管理者和廣大教師普遍受到教育,錯誤觀念、不當行為得到糾正,依法治教的意識得到增強;使學校管理者找準監管工作中的薄弱環節和漏洞,采取有效措施加強和改進監管工作;切實將有悖職業道德、違背教育規律、無序管理、非法辦學等行為消除在萌芽狀態;針對體制機制和制度存在的弊端,提出改革創新的'意見,為建立健全依法治教、依法治校長效機制奠定基礎。
二、自查自糾的對象、范圍和重點領域
(一)自查自糾的對象
全區各小學校及其管理人員、全體教職工。
(二)自查自糾的范圍
一是從思想根源上自查自糾。針對自身問題,著眼從思想根源、工作作風等方面深挖存在的問題。
二是從執行力上自查自糾。針對20xx年來單位和個人履職履責、工作質量、工作效率、實際效果方面尋找存在的問題。
三是遵紀守法行為上自查自糾,依照有關法律法規和三亞市教育局機關效能建設的有關規定,全面自查自糾在教育教學工作中的違紀違規行為。
(三)自查自糾的重點領域
1、思想認識方面。是否從思想認識上深刻領會科學發展觀的內涵,并將科學發展觀應用于教育教學實踐;是否從靈魂深處剖析工作中存在的責任意識不強、服務意識不強、全局觀念不強、法制觀念不強、服務水平不高、教學質量不高等影響教育發展的突出問題,從思想根源上深入開展自查自糾,尋找問題癥結。
2、執行力建設方面。是否具有全局意識和大局觀念,執行上級領導機關重大決策雷厲風行,按時完成年度工作任務;是否遵守《教育法》、《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及社會公德、職業道德,依法治教;是否貫徹執行上級制定的相關制度和文件精神。重點自查學校完成年度、季度、月度工作任務情況,干教職工的教育教學和管理情況,學校規范辦學行為、教輔資料發行、收費及學籍管理等情況。
3、公開透明方面。是否圍繞涉及群眾切身利益、社會關注的熱點問題、容易滋生腐敗的領域和環節,落實公示制度,規范公開內容,創新公開載體,接受社會各界監督。重點自查教育收費、招生、考試、安全、人社、基建等。
4、服務和效率方面。是否落實便民服務設施和服務措施,有無“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”等問題。重點自查學校便民服務設施的設置、服務措施的制定及執行和“四難”問題查處情況。
5、杜絕違法違規行為方面。是否建立健全依法行政、依法治校的規章制度,是否對學校的違法違規行為做到防微杜漸、令行禁止;是否建立腐敗風險防控體系;是否積極開展廉政文化進校園活動;是否實行目標量化考核,著力解決依法行政和反腐倡廉建設中存在的突出問題,按時完成治理違法違規行為和反腐敗的各項任務。
自查自糾工作實施方案 12
按照財政部、審計署下發的(20xx)19號文件精神以及《吉林大學深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求,經學院領導研究,決定在20xx年8月18日之前,開展全院范圍的自查自糾工作,特制定本工作方案。
一、組織領導
學院成立深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作領導小組,配合上級組織,負責組織領導學院本次專項治理工作的開展。領導小組組成如下:
組長:
副組長:
成員:
領導小組辦公室設在學院辦公室。
二、工作目標
通過開展全面深入的自查自糾,堅決清查、糾正各種財經違法違紀行為,進一步規范學院今后的財經活動,嚴肅財經紀律;教育和警示全院教職工,推進厲行節約反對浪費,確保中央八項規定落到實處。
三、自查自糾的范圍和內容
自查范圍:20xx年以來學院教職工所涉及的全部財經行為
自查內容:
20xx年以來違反中央八項規定和財經紀律以及設立“小金庫”的有關問題,數額較大和情節嚴重的,可追溯到以前年度。重點包括:
1.預算收入管理情況。按照綜合預算的要求,加強對預算收入管理的`監督檢查。重點自查學院是否存在未按規定及時足額上繳學校,隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規轉移到其它單位使用等問題;尤其清查是否存在各種形式的亂收費問題。
2.預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則,加強對預算支出管理的監督檢查。重點自查超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題;及時糾正違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題。
突出對“三公”經費的監督檢查。重點自查違規擴大出國經費開支范圍,擅自提高出國經費開支標準和虛報出國團組級別、人數等套取出國經費,擅自增加出訪國家、地區及城市,接受企事業單位資助或向下屬單位攤派出國費用等問題;超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行經費等問題;超規格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題。
突出對會議費和培訓費的監督檢查。會議費重點檢查計劃外召開會議,以虛報、冒領手段騙取會議費,虛報會議人數、天數等進行報銷,違規擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準,在嚴禁召開會議的風景名勝區召開會議,違規轉嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用等問題。培訓費重點檢查計劃外舉辦培訓班,超范圍和開支標準列支培訓費,虛報和未按規定程序報銷培訓費,轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。及時糾正借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費、培訓費中列支公務接待費等與會議、培訓無關的支出。
3.物資采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則,加強對設備、工程和服務等采購的管理和監督。重點檢查采購預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4.資產管理情況。從資產配置、使用、處置等環節入手,嚴肅查處擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環節,重點檢查違反有關法律、法規和制度的規定配置資產,資產配置與履行職責不適應,以及資產配置中存在的奢侈浪費等問題。資產管理環節,重點檢查資產管理使用制度不健全,資產管理責任制不落實,資產賬實不符等問題。資產處置環節重點檢查在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理等方面存在的違規問題。
5.設立“小金庫”情況。繼續深入開展“小金庫”治理工作,對違反法律及其他有關規定,應列入而未列入規定賬戶、賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產進行清理檢查,堅決查處貪污、私分、行賄、受賄,以及套取會議費、培訓費和出國(境)費用等設立“小金庫”問題。
四、時間安排
8月12日,制定并上報和下發《環境與資源學院深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理自查自糾工作方案》;
8月12—17日,組織全院自查,查出的問題匯總至學院領導小組辦公室;
8月18日,上報自查結果。
五、工作要求
1、高度重視,加強落實;各負責同志要強化責任,精心部署,把此次自查自糾工作開展好、落實好,不走過場、不留死角。學院主要領導負總責,領導班子其他成員根據工作分工,對職責范圍內的有關工作負直接領導責任,各系、所負責人要不拖不慢、不打折扣地宣傳好、組織好、落實好本單位人員財經活動的自查自糾工作。
2、對照檢查、不存僥幸;學院全體人員要根據自查自糾的范圍和內容,本著“懲前毖后、治病救人”的原則,一一對照、舉一反三、全面排查。要加強對發現問題的匯總、分析與研究,及時報告各位違規違紀問題。
3、完善制度、務求長效;學院將對發現的或是容易出現的問題深入進行分析,找出原因及根源,通過制定和完善制度,加強監管,杜絕和預防類似問題的發生,確立工作的長效機制。
自查自糾工作實施方案 13
一、指導思想
以科學發展觀為指導,堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,認真貫徹落實百日安全工作動員大會精神,按照“從嚴、從深、從快、從實”的要求,組織學校工作人員認真排查本單位存在的安全隱患和工作薄弱環節,強化隱患整治,消除事故隱患,確保學校安全形勢持續穩定。
二、工作目標
自查要查到每一所學校的每一個部位、每一個環節、每一個崗位,不留盲區,不留死角,確保自查覆蓋面達到100%。對查出的隱患和問題要制定詳細的整改計劃,重抓落實,嚴防各類安全事故發生。
三、成立自查自糾階段領導組
組長:(具體指導全校全方位工作)
副組長:(負責學校安全工作)
組員:各班主任
四、重點內容
1.學校安全法律法規及規章制度的貫徹落實情況。
2.學校內部安全保衛工作及教育局文件精神的落實情況。
3.學校及周邊治安秩序綜合治理工作情況。
4.學校安全事故防范措施落實情況。
5.應急預案制定、演練操作情況。
6.學生交通、接送學生專用車輛、消防和用電設施、特種設備、危險實驗藥品安全管理情況。
7.安全教育課和安全宣傳教育活動開展情況。
8.學校心理健康教育、生命教育開展情況。
9.學校大型集體活動的安全管理情況。
五、時間安排
12月1日至12月31日。
六、工作要求
(一)要高度重視這次自查自糾活動,校委會親自研究部署,督促自查自糾工作的開展;分管負責同志要切實履行職責,深入一線開展自查自糾督導。學校主要負責人要切實負起第一責任人的責任,組織開展好本校自查自糾工作。要加強綜合協調,及時總結分析自查自糾工作中出現的新情況、新問題。
(二)結合本單位實際,制定工作方案,細化自查自糾標準,迅速開展自查自糾。要廣泛發動教職員工立足崗位特點,對照安全標準,開展自查自糾,同時組織專門人員進行全面排查整改。對查出的`隱患和問題要建立臺帳,制定整改措施、整改計劃。
(三)按照“誰主管、誰負責”的原則,把自查自糾的責任落實到學校每個工作崗位和全體工作人員。嚴格落實自查自糾整改責任制和責任追究制。對自查自糾中發現的隱患和問題,要按要求分類整改,能立即整改的要立即整改,對重大隱患要及時上報,跟蹤治理。對自查自糾不認真、走過場,流于形式、工作不得力、安全責任不落實、防范措施不到位、事故隱患不整改或整改不認真不徹底而發生事故的,堅決按照“四不放過”要求,嚴肅追究有關人員的責任。
自查自糾工作實施方案 14
為進一步規范師德行為,抵制有償家教所產生的負面影響,引導教師樹立正確的教育觀、質量觀和利益觀,樹立教師新形象,根據縣育局文件精神,特制訂本方案。
一、加強組織領導
為進一步貫徹落實市教育局有關文件精神,切實加強有償家教治理工作,我校成立治理有償家教工作領導小組:
(一)組長:
(二)副組長:
(三)組員:各年級主任。領導小組要提高認識,全面加強治理有償家教的組織領導工作。
二、加大宣傳力度
組織教師認真學習教育局關于治理有償家教的文件精神和有關教育行政法規,深入開展“樹立教師新形象,自覺抵制有償家教”等大討論活動,與全體教師簽訂抵制有償家教承諾書,使全體教師充分認識在職教師從事有償家教活動的危害,從而引導廣大教師樹立正確的教育觀、質量觀和利益觀。
三、開展自查自糾
學校對全體教師進行有償家教情況全面排查,并督促有關教師及時改正。
1、在組織全體教師認真學習市教育局關于治理有償家教工作文件精神的基礎上,要求教師對照文件精神,認真回顧、總結和反思自己有沒有有償家教行為和違背師德師風的行為,進一步提高全體教師的思想認識。
2、組織全體教師按照“有則改之,無則加勉”的原則進行自查自糾。情節特別嚴重,造成極壞社會影響者,則上報教育局處理。
四、進行整改提高
1、對于曾經從事或正在從事有償家教的老師進行批評教育,督促其進行整改。
2、學校進一步完善師德管理規范、學校評優評先制度和考核制度,切實加強對教師的.管理和引導。
3、加強社會的輿論宣傳力度,發揮社會監督作用。
4、學校把師德師風建設作為一項重點工作來抓,常抓不懈。全面提高教師的師德修養,樹立教師的新形象,樹立教育的新形象。
總之,有償家教的治理工作事關教育發展的大局,我校將高度重視,全力以赴地做好此項工作,確保教育的健康持續發展和社會的和諧穩定。
自查自糾工作實施方案 15
根據市紀委、市監察局、市財政局、市審計局聯合下發的《濟源市關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(濟紀發〔20xx〕14號,以下簡稱《實施辦法》)文件精神,現制定市“小金庫”專項治理自查自糾工作實施方案:
一、自查自糾的范圍
此次專項治理自查范圍是全市黨政機關和事業單位,事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。
黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。
事業單位是指按照《事業單位登記管理暫行條例(修正)》(中華人民共和國國務院令第411號)和中央機構編制委員會辦公室《關于批轉〈事業單位登記管理暫行條例實施細則〉的通知》(中央編辦發〔20xx〕15號)規定所設立的各類社會服務組織。
二、自查自糾的內容
違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的`收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括:
(一)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
(二)用資產處置、出租收入設立“小金庫”;
(三)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
(四)經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;
(五)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
(六)以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
(七)上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、自查自糾的方法和步驟
此次專項治理自查工作要嚴格遵循時間要求,切實保證步調一致。要根據實際,采取得力措施,把握關鍵環節,突破重點問題,工作深入細致,做好以下幾個階段工作:
(一)自查自糾動員部署
各單位各部門要把專項治理自查工作擺上重要議事日程,按照全市專項治理工作動員會和《實施辦法》統一要求和部署,切實加強組織領導,充分發揮積極性、自覺性和主動性。各單位各部門要從加強黨的執政能力建設和先進性建設的政治高度認識問題,把深入開展“小金庫”治理工作與深入開展“講黨性修養、樹良好作風、促科學發展”教育活動結合起來,與推進“兩轉兩提”結合起來,大力發揚艱苦奮斗的精神,牢固樹立過緊日子的思想和勤儉辦一切事業的觀念,把有限的資金與資源用在應對危機上,用在保障和改善民生上。
(二)政策鼓勵自查自糾
凡自查自糾的問題,實施從輕、減輕或免予處理或處罰的政策。凡自查認真、糾正及時的,對責任單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對有關責任人員可從輕、減輕或免予處分。對自查出的“小金庫”,要如數轉入符合規定的單位賬簿,依法進行財務、稅務等相關處理。各單位各部門對其所屬單位進行的內部檢查,視同自查。各單位各部門特別是主要負責同志要重視和組織開展好自查自糾工作,努力把問題解決在自查階段。對自查自糾措施不得力、工作走過場的單位和部門,一律列為重點檢查對象。
自查自糾工作實施方案 16
《幼兒心理學》是學前教育專業的專業理論課。20xx年8月,xx市教育局下發了《xx市中等職業教育精品課程建設項目通知》,按照立項通知要求,學校積極行動,迅速組建了精品課程建設小組,組織制訂了精品課程建設實施方案。《幼兒心理學》第二批獲準立項。
一、課程基本情況
1、成立了學校精品課程領導小組
2、學校創設條件支持并啟動精品課程
3、建立精品課程網站
4、規范資金管理力度
二、 精品課程建設工作的基本原則
1.全面發展原則
精品課程建設要體現出教學的優質和高效,要從教、學、做綜合考慮,以教與學為主線,把教學效果放在首位,同時培養學生的創新精神和實踐能力的培養。
2.科學研究與教學改革相輔相成的原則
要加強科研和教學的緊密結合,通過科研活動,探索出精品課程教學的新模式,因此主講教師要堅持從事科研活動,講授內容真正能反映最新的科研成果,教學過程應貫穿科學思維和創新方法,要充分重視實訓實驗和實習等實踐性環節。
3.充分利用現代教育技術的原則
要加強運用現代管理信息技術,特別是網絡技術和多媒體技術,以此豐富教學內容,提高教學質量。
4.系統建設原則
精品課程的建設不是孤立的,在精品課程規劃與建設的同時,要把師資隊伍建設、教材建設等諸多方面工作予以統籌兼顧。
三、精品課程自查工作內容
1.教學內容組織與安排:
精品課程教學本著堅持理論聯系實際,融知識傳授、能力培養、素質教育于一體。本著“面向就業、培養學生實踐能力”的原則,對《幼兒心理學》課程進行調整,突出專業特色,培養社會發展需要的實用性人才,提高學生的就業率。
2.實踐教學:
重視實踐教學內容和方法,掌握該門課程必需的知識技能,培養學生發現問題、分析問題和解決問題能力。把握幼兒教育的前沿教育理念,鞏固專業思想,加深學生對幼兒、對幼兒教育事業的熱愛,為將來成為一名專業化的幼兒教師和從事學前教育研究打下堅實的'基礎。
3.教學模式:
根據課程內容需要,一方面,把課堂搬到幼兒園,讓學生觀摩幼兒園教學活動進行教育實習,較好地實現了教學目標要求。另一方面,把一線富有幼兒教育教學經驗的園長、教師“請進來”傳經送寶開展座談,開闊學生的視野。
4.教材應用開發:
《幼兒心理學》是我校學前教育專業的一門主干課程,它與《幼兒衛生保健》、《幼兒教育學》《幼兒園活動設計》《實習指導》被學校定為學前教育專業的專業理論核心課程。為了配合課程建設,課程組重新梳理教材,整合教學模塊,同時加快與教材配套的實習實訓教材的建設工作,我校與春蕾幼兒園共同開發了工學結合教材《幼兒游戲活動》,這一教材的開發建設為學生自主學習和實踐訓練創造了條件,同時也充實了本學科教學內容。
四、精品課程自查工作措施
1.完善《幼兒心理學》網絡資源的建設。
2. 建立教師課堂教學及教學質量的評價機制
3. 建立規范的學生學習激勵和評價機制。
4、完善教學設備和實訓室,以滿足精品課程建設的需求。
五、精品課程自查工作時間安排
(1)20xx年4月:自查精品課程教學內容 、教學方法。
(2)20xx年5月:更新學校網站、對網上資料進行修改。
(3)20xx年6月:自查校、園共同開發教材《幼兒游戲活動》
六、自查工作領導小組
組 長:
副組長:
成 員:
七、課程建設存在的主要問題和解決措施
1.本課程屬于一門培養學生掌握幼兒心理的專業課程,對主講教師自身的要求很高,為此我們加強對教師的培訓尤為重要,以此提高教師的專業素質。
2.在開展課程網絡建設過程中,需要制作大量的動畫、錄像等影音資料,但由于該課程的專業教師計算機與錄像技術水平有限,需要經常請行業專家幫忙解決,這樣在課程內容的及時更新、日常維護方面難免出現滯后現象,今年已向行政主管部門提出申請,加強此方面的建設。
八、本課程下一年度建設計劃
1.在20xx年底前,基本完成精品課程的制作上傳到校園網站。
2.進一步搞好課程建設,優化教學內容和結構,加大信息量,進一步完善多媒體教學課件。
3.全面完善精品課程評價體系,針對精品課程建設中存在的問題,逐步解決,在各個方面達到精品課程的要求。
自查自糾工作實施方案 17
根據市委政府《關于開展工程建設政府采購等重點領域突出問題專項治理工作實施方案》工作部署,按照自治區公共資源交易管理局《工程建設政府采購突出問題自查整改實施方案》和市專治辦《關于開展工程建設政府采購領域突出問題自查整改工作的通知》要求,為扎實有效開展此次自查整改工作,制定本工作實施方案。
一、自查主體
中心綜合科、建設工程交易科、政府采購交易科、農村產權流轉交易服務科
二、自查范圍
1、中心作為工程建設政府采購項目實施主體,對工程建設政府采購項目實施行為開展自查自糾,并接受市專治辦的監督檢查;
2、對進入中心交易的工程建設政府采購項目交易服務開展自查自糾,并接受區公管局的重點檢查;
3、對全區統一的交易平臺建設、運行、管理和政策法規制度的執行情況開展自查自糾,并接受區公管局的`重點檢查。
三、自查內容
主要包括招標采購、行業管理、交易服務、政策文件、交易平臺建設、運行、管理執行情況等方面。
(一)工程建設政府采購項目實施行為自查。
1、限額以上項目自查。認真梳理20xx年至20xx年中心組織開展的工程建設政府采購項目相關信息,按照規定的限額標準,填寫上報限額以上工程建設政府采購自查自糾情況報告及匯總表,對項目實施各環節進行自查。
2、審批立項環節。重點自查工程建設項目是否存在超越權限、審批不符合規定的政府投資項目等違規審批問題;是否存在變更建設地點、增加建設內容、擴大建設規模等擅自調整投資規劃問題;是否存在未批先建等問題。
3、招標投標環節。重點自查工程建設和政府采購項目是否存在明招暗定、應招未招、規避招標、虛假招標;應進場交易而未進場交易;為特定投標人量身定制招標技術參數、違法設置高額保證金、串通投標人、排斥潛在投標人;招標代理機構通過行賄等違法手段承攬招標代理業務,通過量身定制招標文件、泄露潛在投標人信息和串通評標專家等方式違法操縱招投標活動;相關企業違法出借資質、投標人借用資質、圍標串標、弄虛作假;業主評委及評審專家違規打分、操控評標結果;項目單位人為定標、非法定事由隨意廢標等問題。
4、項目實施環節。重點自查工程建設和政府采購項目是否存在中標人轉包、違法分包;簽訂背離招標(采購)文件及中標人投標文件確定事項的合同;招標人未按照合同約定進行履約驗收;中標人未按合同約定內容履約;招標人、采購人拖欠工程款及政府采購款項等問題。
責任領導:
責任科室:綜合科
配合科室:建設工程交易科、政府采購交易科、農村產權流轉交易服務科
完成時限:20xx年xx月xx日
5、限額以下項目自查。認真梳理20xx年至20xx年中心組織開展的限額以下的工程建設政府采購項目相關信息,填寫限額以下工程建設政府采購項目自查自糾情況匯總表,對項目實施各環節進行自查。
責任領導:
責任科室:綜合科
配合科室:建設工程交易科、政府采購交易科、農村產權流轉交易服務科
完成時限:20xx年xx月xx日
(二)對進入中心交易的工程建設政府采購項目交易服務工作開展自查。
重點自查進場交易制度及流程是否合法規范;是否存在排斥限制各類主體進場交易;是否存在插手干預進場交易項目或泄露招投標項目信息;評標(評審)專家抽取程序及后臺管理是否規范、抽取頻次是否異常等問題;是否存在通風跑氣,泄露評標(評審)專家、潛在投標人信息,串通代理機構、評標(評審)專家操縱投標結果等行為。形成專題自查報告,于xx月xx日前上報自治區公共資源交易管理局服務管理處。
責任領導:
責任科室:建設工程交易科、政府采購交易科
配合科室:綜合科、農村產權流轉交易服務科
完成時限:20xx年xx月xx日
(三)統一交易平臺建設、運行、管理和政策法規制度執行自查。
1、對20xx年以來,中心執行的平臺建設、運行、維護、服務管理進行梳理,結合系統日常使用情況,重點針對進場交易項目是否按照全區交易目錄要求實現其平臺功能、“平臺之外無交易”和電子交易、服務、監管系統功能是否健全,運行是否規范、安全、可靠等開展自查,并形成專題自查報告,于xx月xx日前上報自治區公共資源交易管理局信息化建設處。
責任領導:
責任科室:建設工程交易科、政府采購交易科
配合科室:綜合科、農村產權流轉交易服務科
完成時限:20xx年xx月xx日
2、重點自查中心內控管理機制及制度是否健全完善,是否存在管理漏洞;是否落實“三重一大”事項集體研究決策機制;是否存在領導干部插手干預工程建設和政府采購項目等問題。
責任領導:
責任科室:綜合科
配合科室:建設工程交易科、政府采購交易科、農村產權流轉交易服務科
完成時限:20xx年xx月xx日
3、重點對中心制定、執行的文件是否存在違反《招標投標法》《政府采購法》《政府投資條例》等上位法和自治區有關法規政策文件規定;是否存在與經濟社會發展實際不協調、不適應;是否存在對不同所有制企業設置各類不合理限制和壁壘;是否存在違反公平競爭制度等行為。形成專題自查報告,于xx月xx日前上報自治區公共資源交易管理局經濟資源交易處。
責任領導:
責任科室:綜合科、建設工程交易科、政府采購交易科、農村產權流轉交易服務科
完成時限:20xx年xx月xx日
四、時間安排和方法步驟
自查整改按照“邊查邊糾、邊查邊改、邊查邊立”的原則進行,不同階段可同步推進。總體分為自查自糾、重點檢查、迎接專項抽查和問題整改四個階段,從20xx年xx月xx日開始至xx月xx日結束。
(一)自查自糾階段。中心各科室要對照自查范圍、自查內容深入開展自查自糾。綜合負責開通專項治理信訪舉報渠道,中心專治辦要強化監督作用,對各科室自查自糾情況進行核查,確保自查不走過場、不回避矛盾、不避重就輕,推動自查工作取得實效。各科室自查自糾情況報告于xx月xx日前報綜合科;由綜合科統一匯總后,按要求、按時間節點報送區公共資源交易管理局和市專治辦。
(二)重點檢查階段。按照市專治辦的統一安排部署,成立中心專項治理檢查組,重點對各縣(市)區公共資源交易服務機構進場服務自查情況進行檢查。檢查組于20xx年x月底前完成重點檢查,檢查情況經中心主要負責人簽字并加蓋公章后,于xx月xx日前報送市專治辦。
(三)迎接重點檢查和專項抽查。由中心專治辦牽頭,在督促各科室扎實做好自查自糾工作的同時,及時梳理匯總相關資料臺賬,精心準備,認真做好迎接區公共資源交易管理局重點檢查和市專治辦專項抽查的各項準備工作。
(四)問題整改階段。各科室要對自查過程中發現的問題分類進行整改:對于能立行立改的問題,要及時糾正并整改到位;對于需長期整改的問題,要明確相關整改措施及時限;各科室自查整改結束后,于x月底前形成專項治理自查整改報告報送中心專治辦;中心專治辦梳理匯總形成中心專項治理自查整改報告,并于x月x日前報送市專治辦。
五、工作要求
(一)加強組織領導。中心專項治理工作領導小組統籌組織中心專項治理自查整改工作,及時研究解決自查中的重大問題,組織推進整改落實。專治領導小組辦公室承擔專治領導小組日常工作,負責按要求及時向區公共資源交易管理局、市專治辦報送工作信息,及時向各科室下達工作要求,及時協調解決工作推進中的問題,有效推進專項治理工作。
(二)狠抓責任落實。各責任領導、各科室負責人,要切實擔起專項治理主體責任,加強組織領導,認真研讀工作方案相關內容,抓實抓細任務落實。對專項治理自查整改工作中涌現出的先進典型,及時進行肯定和表揚;對工作推諉、慢作為、不作為者及時糾正并予以組織處理。
(三)強化整改落實。牢固樹立大局意識和全局觀念,全力配合區公共資源交易管理局、市專治辦、派駐第十二紀檢監察組,積極做好備查準備。要堅持治理工作“一盤棋”,既要各司其職、各負其責,又要團結協作、密切配合,建立聯動機制,及時溝通情況,協商解決問題,形成工作合力,確保自查整改工作抓出成效。
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