應收會計工作職責通用(15篇)
應收會計工作職責1
1、負責店鋪的`銷售核對、結算對帳和開票工作;
2、負責店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應收賬款核對;
3、負責店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發票的跟催與入賬;
4、負責店鋪分子公司的進銷存;
5、負責店鋪分子公司帳務相關工作,并對所有科目負責,期末結賬。
6、上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責2
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發貨、費用、回款核對;
3、金稅系統開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉憑證錄入;
6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應收會計工作職責3
1、對所轄客戶應收賬款的日常管理,督促業務部門及時回款,避免資金風險;
2、按公司規定流程及結賬時間辦理銷售結算業務,完成賬務處理,要求帳務結算符合規定且準確無誤,賬務處理及時正確。
3、定期核算對帳務,確保帳證、帳實相符,無未處理帳務,無不明原因差異;
4、接公司規定管理各類票據、憑證,并及時入帳、存檔、登記;
5、協助業務人員每月與所管轄客戶對發生額、回款額、余額進行溝通核對,協調處理差異,確保帳相符。
6、完成領導交辦的其他任務。
應收會計工作職責4
1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核;
2、負責新房各類退款的'審核;
3、負責墊傭業務相關的結算審核;
4、負責二手各類退款的審核;
5、梳理和優化各類退款流程,形成標準化文件;
6、完成領導交代的其他工作。
應收會計工作職責5
1、每月結賬后,整理打印應收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料,以便后期查找協助工作
3、協助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料
4、找出政府及其他外部所需財務資料,將其整理好交給上級審核。
5、協助客戶或會計事務所發出的詢證函對賬工作
6、協助總賬會計、上級遞交稅務局、統計局、工商局等相關部門資料
應收會計工作職責6
1、根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。
2、及時完成各月應收賬款的`核款、對帳工作。
3、進行業務員應收賬款催討。
4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5、完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善執行。
7、完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責7
1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的`催收;
5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責8
1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來賬賬單的核對;
4、做好相關業務單據的.整理,歸檔,保管工作;
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收會計工作職責9
1.根據公司政策跟進客戶應收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯系,協調內部資源配合應收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統中進行發票數據的整理
6.其他相關的財務工作
應收會計工作職責10
1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的.對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。
應收會計工作職責11
1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;
4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務負責人;
5.核對到帳的款項和發票開出的'金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;
應收會計工作職責12
1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;
2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3. 負責銷售數據的`錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;
應收會計工作職責13
1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數量差異,提出改進措施建議;
2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環節倉庫單據,確保數據準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負責廢品出售的稱重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責14
1、負責公司財務系統,應收財務處理;
2、負責公司應收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法,保證應收核算的.真實性、合理性、合規性;
4、保持與各部門的溝通,隨時解決應收產生情況及使用情況,保證應收核算的準確性;
5、出具內部與應收相關的管理報表。
應收會計工作職責15
1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》,跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業款及時回收;
2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節表》;
5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;
8、每日核對各門店POS收銀數據,BW報表數據,SAP過賬數據,編制《儲值卡發行消費核對表》;
6、 負責憑證的.打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
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