審計的工作職責
審計的工作職責1
1、協助上級制定年度審計計劃,制定并完善審計程序,有效開展審計工作。
2、協助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進,對公司年度及季度信息披露數據等進行審核,確保信息披露數據的真實完整。
3、協助上級配合證券部門完成每季度內控自查報告、募集資金使用報告。
4、組織對公司內部控制流程進行梳理并優化,協助完成公司內控自我評估相關工作,對存在問題提出改進建議。
5、強化內控監督職能,參與內控自我評估測試工作,提高制度流程執行力的監督與評價效果。
6、協助部門制定審計相關規章制度。
7、對分、子公司開展常規經營審計及其他專項審計(凈值調查、年度工程項目復盤、委外業務審計等),制度審計計劃,編寫審計底稿,撰寫審計報告。
8、參與工程、設備項目的'材料進場驗收、付款進度審核,并出具審核報告。
9、參與工程、設備項目的招投標及合同評審。
10、完成公司領導及部門負責人安排的其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。
審計的工作職責2
協助完善內部審計制度和流程,協助制定審計計劃和審計預算;
獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進行通報;
對管理人員進行離任任期終結及年度經濟責任審計;
參與年度例行審計或大型專項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
對審計發現的問題,查清原因,確認管理上存在的'問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
跟進審計發現問題的整改情況,并實施后續審計;
上級領導交辦的其他任務。
審計的工作職責3
1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的'完成情況、評價預算完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。
6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計的工作職責4
【主要職責】
1、根據年度審計計劃及審計部領導的項目安排,合理設計具體的審計計劃。
2、揭示審計過程中發現的問題,得出審計結論,提出審計意見和建議。
3、監督和跟進審計整改意見落實,負責完成企業資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務審計工作。
4、按照財務審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據以支持財務審計發現及建議。
5、編寫審計工作底稿,檢查、復核審計證據,編制審計報告。
【任職要求】
1、審計、會計、財務等專業本科以上學歷,具有五年以上同崗位工作經驗。
2、熟悉國家財稅法規,精通各類審計工作,持有中級審計師或者中級財務職稱等相關財務資質。
3、較高的數據分析能力、文字組織能力和語言表達能力。
4、有較強的邏輯思維能力和較豐富的'審計項目分析處理經驗。
5、工作認真踏實,有責任心;有良好的溝通協助能力及團隊合作精神。
6、熟練操作財務軟件、ERP等系統。
審計的工作職責5
1、內控管理體系的建設
1)建立健全公司各項規章制度、描述各業務流程,健全控制活動,推進制度體系建設
2)參與公司風險導向的全面內控體系建設工作,業務流程梳理、風險分析與控制識別等
3)針對發現的業務流程管控缺失或者不足,可能引發的重大風險,及時告知業務部門,提出整改建議,推動控制措施的盡快落地。
4)對接部門的業務流程和系統的建設、優化的.風險提示和內控咨詢。
5)負責帶領內控組進行常規檢查,并制定檢查方案。
2、資金風險防控
1)負責完善集團資金管理制度與規范。
2)負責定期抽樣、審核資金業務,并形成風險披露及改進方案。
3、整體風險把控和匯報分析。
1)根據內控管理體系的要求,對風險管理體系進行評估,出具全面風險管理評估報告,內控建設報告及自我評價報告等。
2)團隊內部培訓內控知識,落實內控工具使用;公司層面組織內控合規培訓,提高員工內控合規風險意識,推動內控合規文化的建立。
審計的工作職責6
1、制訂公司內部工程審計制度與流程;
2、對工程立項的合理性提出優化意見;
3、參與第三方審計的招標及資質審核工作;
4、對經工程部、第三方審計審核的土建工程、配套工程的概算、預決算及工程量清單等工作進行復核。
5、對與基建工程相關的材料、設備類物資招投標工作的公開、公平、公正性進行監督;
6、不定期抽查施工日志等過程記錄,對預算外現場必須發生的工程臨時變更進行檢查;分析現場設計變更和簽證的合理性;確保文件、資料的完整、真實、準確;
7、巡視、檢查水電安裝工程質量、機電設備和材料質量、監理單位的監理質量等;
8、負責第三方審計公司日常工作跟蹤和管理;
9、依據工程施工圖紙、竣工資料參與工程竣工驗收及現場工程量復核工作;
10、審查項目主要工程質量問題的原因,協調各方對產生問題的`原因進行責任劃分,并在項目結算時根據協商意見進行合同金額的扣減。
審計的工作職責7
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性
4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
審計的工作職責8
崗位職責:
1、協助部門經理推動內部審計工作的順利開展;
2、負責各項例行、專項審計工作的實施,重點為電力業務;
3、負責各單位財務收支及其財經活動的.真實性、合法性、效益性進行審計監督;
4、負責各省分公司、事業群、事業部等負責人離任審計工作。
任職要求:
1、具備通信行業或電力行業審計相關工作經驗;
2、熟悉通信運營商業務或電力業務,具有敏銳的觀察力和分析能力;
3、具備經營核算基礎能力;
4、具備優秀的溝通及團隊組織協調能力,邏輯思維清晰,執行力佳。
審計的工作職責9
1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的`內部審計和外部審計工作;
2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;
3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;
4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。
審計的工作職責10
1、協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2、實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3、監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4、完成上級領導下達的臨時性事務。
審計的`工作職責11
1、參與公司各項業務流程和內部控制點審核,不斷優化和完善公司的`內部控制體系。
2、開展對公司各項業務的風險評估工作,根據公司需要出具風險管理、內控評價等報告。
3、監督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,并監督整改。
4、領導安排的其他與內控相關的工作。
審計的工作職責12
1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;
2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;
3、協助做好經濟指標測算工作;
4、協助做好稅金測算、申報、繳納工作;
5、協助做好內控制度管理;
6、領導交辦的其他工作。
審計的工作職責13
it審計員瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),瑞華會計師事務所,瑞華會計師崗位職責:
1、按照項目計劃執行it審計服務;
2、負責執行it審計測試工作并撰寫工作底稿;
3、進行其他非it相關的公司層面及流程層面內控測試;
4、作為項目成員參與it審計項目;
5、分析測試結果,并提供整改建議,同時跟進整改結果;
6、完成內部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;
2、1年以上it咨詢/審計/財務或相關經驗,擁有會計師事務所工作經驗者優先;
3、熟悉coso、cobit相關知識,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;
4、有創意、良好的'溝通能力、分析能力,能有效地解決問題
5、具備較強的抗壓能力,能適應長期出差。
審計的工作職責14
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。
3、參與具體的.審計工作:
3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計的工作職責15
1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;
2、參與制定并持續改進本業務模塊審計工作程序;
3、起草審計項目本業務模塊的實施方案;負責審計項目本業務模塊的`具體實施;
4、提交審計報告初稿,提出管理建議;
5、負責本業務模塊非現行監控,定期提交報告;
6、完成部門領導安排的其他工作。
【審計的工作職責】相關文章:
審計的工作職責01-07
審計主要工作職責11-05
審計專員的工作職責12-22
工程審計的工作職責03-20
審計經理的基本工作職責01-04
審計專員的工作職責通用02-17
審計專員的基本工作職責02-07
關于審計經理的工作職責04-05
審計專員崗位的工作職責06-13
醫院審計科工作職責10-29