實用的項目計劃匯總八篇
日子如同白駒過隙,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!此時此刻我們需要開始做一個計劃。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的項目計劃10篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
項目計劃 篇1
創業計劃書應包括如下重要方面:
(一)執行摘要:簡要描述創業項目的產品或服務,包括項目主要項目的目的和目標。
(二)項目背景:描述項目迄今的運營、潛在法律考慮以及風險和機會。
(三)管理團隊:描述各項職位權責,以及目前及未來主管的詳細簡歷。
(四)財務計劃:提供財務報表,并對未來兩年收支的預估。
(五)所需資本:重點說明初期或持續運營所需的資金,并描述這些資金如何被運用。
(六)營銷計劃:檢視產品或服務的規模、趨向及目標市場,討論產品或服務的優劣。
(七)市場分析:提供項目目標市場的整體分析,目標用戶的特征描述,用戶的需求分析,市場整體規模與市場潛力(用戶數,市場增長等),市場競爭分析等。
(八)制造計劃:描述最小辦公條件、最小工廠規模(若有)、所需設備、生產或服務能力、庫存以及倉管方法(若有)、質量管理、人員條件等。
(九)附錄:包括所有對產品和服務的營銷研究(現貨供應報告、商品再制等)以及其它有關產品概念和市場規模的資料。提供各項參考數據的書目和資料來源。
專業評審按如下指標評估創業計劃:
(一)執行能力:團隊應具有專業性和相關經驗,具有資源整合能力,具有對風險的預測和解決問題的能力。創業負責人有帶領團隊的經驗;團隊組織結構清晰,人員配置及職責分工合理。
(二)盈利模式:項目有客戶、有收入,并具有清晰的'收入模式,已具備其它已有的、潛在的資源投入方。項目實際收入與融資規模占比較高的優先考慮。
(三)營銷能力:項目營銷有策略,有一定影響,實際效果明顯。重點考核參賽團隊“微博營銷”效果。
(四)可行性:項目具有良好的現實基礎和發展遠景,符合大學生及青年創業的實際;符合客戶群體的需求,符合政策導向;創業項目預算合理,并可獲得足夠的資金支持項目運作。
(五)創新性:項目在用戶需求滿足方法、產品設計思路、營銷、渠道管理等方面具有獨創性。
項目計劃 篇2
甲方在此委托乙方進行xx軟件的開發,為明確雙方責任,經友好協商,雙方達成以下協議:
第一條:項目的功能、平臺架構、開發進度、交付方式等內容由載明。
第二條:甲方的權利和義務
1. 提供專人與乙方聯絡。
2. 提供項目所需要的所有資料交給乙方,并保證資料的正確性。
3. 及時支付費用,保證項目的開發費用及時到位。
4. 本合同的相關作品、程序、文件源碼的版權屬甲方所有。
第三條:乙方的權利和義務
1. 提供專人與甲方聯絡。
2. 按照項目進度要求及時完成系統的開發,同時保證項目質量。
3. 協助甲方完成所開發系統的實施、培訓以及維護。
4. 開發完畢,乙方應將系統的文檔、源代碼移交給甲方,不得將其應用在其他企業。
5. 不得將甲方開發內容泄露給第三方。
第四條:驗收
1. 驗收標準為: a. 程序正常運行;b. 方案中提到的`功能全部實現;c.項目按時完成;d.文檔和源代碼齊全
2. 驗收期限為2天時間。
第六條:付款方式
1. 合同簽訂后1個工作日內,甲方向乙方支付合同總價30%的預付款。
2. 試運行完畢,甲方向乙方支付合同總價70%的合同款;
第七條:維護
1. 乙方應通過電話、email、現場服務等方式協助甲方的系統維護,乙方有義務及時響應和認真服務,努力確保甲方所委托開發系統的正常使用;
2. 甲方需要改動或需要委托乙方進行二次開發,甲方應同乙方另訂協議,作為合同的附件,另收開發費用。
第八條 違約責任
1. 任何一方有證據表明對方已經、正在或將要違約,可以中止履行本合同,但應及時通知對方。若對方繼續不履行、履行不當或者違反本合同,該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
2. 因不可抗力而無法承擔責任的一方,應在不可抗力發生的3 天內,及時通知另一方。
3. 一方因不可抗力確實無法承擔責任,而造成損失的,不付賠償責任。本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并且不能避免的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
第九條 其它
1. 如果本合同任何條款根據現行法律被確定為無效或無法實施,本合同的其他所有條款將繼續有效。此種情況下,雙方將以有效的約定替換該約定,且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。
2. 本合同經雙方授權代表簽字并蓋章,自簽訂日起生效。
3. 本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,具有同等法律效力。
乙方: 甲方
法人代表: 法人代表:
代 理 人: 代 理 人:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行
帳 號: 帳 號:
項目計劃 篇3
一、項目所涉產業發展現狀
(一)蔬菜生產基本情況
蔬菜是我鎮重點農業產業之一,全鎮常年栽培面積達2萬余畝,擁有5畝以上蔬菜種植大戶80余戶。近年來,通過政策扶持、設施投入和技術推廣,蔬菜生產發展迅速。但是,仍不能滿足農業產業化發展的需求。主要存在農田基礎設施落后,蔬菜設施栽培覆蓋率低,生產管理粗放,經營主體規模小等問題。
同時,隨著XX鎮中心鎮建設步伐的加快,部分土地存在被征用開發的趨勢,菜地面積將逐年減少。這些因素在一定程度上制約我鎮蔬菜產業持續、高效發展。為此,進行科學合理的規劃,加大無公害蔬菜基地建設,有利于加快土地流轉,促進水改旱種植結構調整,豐富城區無公害蔬菜供應,實現蔬菜產業規模化、效益化和科技化發展,進一步增加農民收入等方面具有十分重要的作用。
(二)建設條件分析
⒈自然環境條件
本項目位于**鎮**村2組,該區域天然植被覆蓋率高,植被資源豐富,光照條件好,土地集中連片,氣候適宜,雨量充沛,土壤肥沃,水源充足,交通便利,加之附近無工礦企業,空氣清新,污染小,有利各種農作物的生長,適合建設無公害蔬菜基地。
⒉市場需求分析
隨著**區城市化建設的加快,城區面積進一步擴大,菜地面積逐年減少,本地蔬菜上市量有不斷下降的趨勢。目前,全區各菜場供應蔬菜有40%多依靠外地調入。
今后,隨著**區城市建設步伐的'加快,旅游經濟和房地產等產業發展,城市人口聚集,蔬菜需求量明顯增加。加快蔬菜基地建設,擴大生產規模,豐富蔬菜品種,增加本地蔬菜供應量成為當前農業結構調整和菜籃子工程建設的當務之急。
二、項目任務計劃
(一)年度目標與預期效益
按照建設計劃,今年完成200畝蔬菜基地建設任務,使整個基地功能區基本具有獨立的排灌系統,田間道路成網,渠道排灌暢通,設施設備齊全。蔬菜畝產量達到3噸以上。
本基地建成后,總體配套設施全面完善,提高了農田抗災能力,引導農民發展無公害蔬菜,促進水改旱種植結構調整。蔬菜基地建成后,將在以下幾方面發揮明顯的經濟和社會效益:
⒈、有利于城區無公害蔬菜的供應,確保居民的菜籃子質量安全、價格穩定、品種豐富和菜源充足。
⒉、有利于先進農業技術的推廣應用,規劃區按每畝年產1。2—1。5萬元計算,年總產值可達240—300萬元,顯示出較好的經濟效益和投資回報率。
⒊、有利于農業發展環境優化和改善,實現一次性投入長期利益的目標,有利于農業的可持續發展。
⒋、有利于節水。按照節水農業的要求實現水改旱發展模式,基地全部安裝噴滴管,實現節水灌溉,每畝田可以節約用水量305—327噸,有利于旱情的緩解。
⒌、有利于增加農民收入。規劃區蔬菜大棚每年畝產值1。2—1。5萬元,每畝純收入可達9000元以上。
⒍、有利于吸納農村剩余勞動力就業。如按200畝現在管理水平每人管理2畝地計算,可吸納100個農村剩余勞動力。
(二)項目建設區域
實施地點為**鎮**村2組,新建規模200畝。耕地集中連片,全部為標準農田,蔬菜生產形成一定規模,示范帶動效果較好。
(三)項目建設內容
本項目主要新建蓄水池、引水渠道、鋼架蔬菜大棚、噴滴灌溉系統、燈光配置等。具體為:
⒈、蓄水池:新建蓄水池口,共1000立方,建設規格:10米×20米×2。5米。
⒉、引水渠道:新修引水渠1條,20xx米,建設規格:0。4米×0。5米×20xx米。
⒊、安裝噴滴灌溉系統:
安裝噴滴管面積200畝,管道3000米,管道直徑20mm。
⒋、鋼架大棚:新建鋼架大棚32個,建設規格20米×7米。
⒌、工棚及管理房:10間,200平方米,建設規格:20平方米/間×10間。
⒍、生產用具及辦公用品:購耕耘機等農用機械1套、電腦1臺。
⒎、洗菜池:新建洗菜池5口。
⒏、燈光配置:新建補光系統20xx米。
(四)建設期限和時間進度安排
⒈、建設期限:20xx年4月開工建設,20xx年12月全面完成建設任務。
⒉、時間進度安排:
20xx年4月――7月,完成翻地、播種,工棚及管理房、引水渠道、蓄水池建設。
20xx年8月――12月,大棚建設、安裝噴滴灌溉系統、洗菜池、燈光配置。
三、資金投入概算
(一)項目總投資及資金來源
項目總投資133。8萬元,其資金來源:一是申請**區工程專項資金補助53。52萬元,二是**區**農業種植園自籌資金80。28萬元。
(二)資金具體用途和投資標準
⒈、蓄水池:
1000立方米×120元/立方米=12萬元。
⒉、引水渠道:20xx米×90元/米=18萬元。
⒊、安裝噴滴灌溉系統:
PE管3000米及噴頭×60元/米=18萬元。
⒋、、鋼架大棚:鋼架大棚32個×2。1萬元/個=67。2萬元。
⒌、工棚及管理房:200平方米×500元/平方米=10萬元。
⒍、生產用具及辦公用品:購耕耘機等農用機械1套、電腦1臺,需4萬元。
⒎、洗菜池:洗菜池5口×0。2元/口=1萬元。
⒏、燈光配置:補光系統20xx米×18元/米=3。6萬元。
(三)市級補助資金的具體用途
**區****工程專項資金補助53。52萬元主要用途如下:
⒈、鋼架大棚補助30萬元。
⒉、蓄水池及引水渠補助15萬元。
⒊、安裝噴滴灌溉系統補助8。52萬元。
四、組織保障措施
⒈、建立組織機構,抓好項目的建設為保證項目任務的全面完成,蔬菜基地建立項目管理機構,由種植園負責人***全面負責項目的建設,做好規劃設計,制定工作進度計劃,組織項目施工。并聘請1—2位種殖技術人員,專門抓好蔬菜的種植管理,保證項目任務順利完成。
⒉、加強項目技術指導
在項目實施過程中,邀請**區**鎮農業服務中心技術人員對項目進行技術指導。技術單位派專業技術人員進場指導基礎設施建設,并幫助制定基地發展規劃和各項管理制度等,解決發展中的技術難題,確保項目成功。
⒊、嚴格工程質量管理
本項目是無公害蔬菜種殖項目,將對本地蔬菜種植戶起到示范帶動作用,并供給其他蔬菜種植戶學習,因此,項目必須注重工程質量。建設中,嚴格按項目設計的要求執行,保證所使用的材料、設施等質量合格達標。同時,在施工中,除了安排質量監督人員外,農業服務中心將不定期進場監督施工,確保工程建設質量。
⒋、加強財務管理
嚴格按照財政資金的管理辦法,結合本基地實際,制定項目財務管理辦法和制度,并認真加以執行,把財政資金用在生產發展的刀刃上,充分發揮財政資金在發展種植業中的關鍵作用。
五、項目實施單位情況
(一)單位性質、隸屬關系、職能(業務)范圍
本項目實施單位是**區**農業種植園,該種植園為自然人新建的個體企業,行業主管部門為**市**區農業委員會,其業務范圍為蔬菜的種植和銷售。
財務收支和資產狀況
本種植園從成立以來,財務管理完善和規范,財務收支清晰、資產運行良好。項目建成后,將擁有資產150萬元,其中固定資產100萬元,流動資產50萬元。
(二)有無不良記錄
本種植園自組建以來,嚴格落實各項規定和制度,制度健全、資料完善、管理有序,誠實守信,真誠服務,沒有受到過財政部門及審計機關處理處罰,沒有受到行業通報批評和媒體曝光,沒有任何不良記錄。
六、相關單位情況及參與事項
在項目實施中,將邀請**區**鎮農業服務中心作為項目的技術指導單位。**區**鎮農業服務中心是**鎮全民所有制的事業單位,現有員工8人,其中副高級農藝師1人,中級農藝師3人、農技員4人。這些技術人員長期從事農業技術推廣工作,經驗豐富,能承擔項目的技術工作。在項目實施中,**區**鎮農業服務中心主要為項目做好技術服務。
項目計劃 篇4
目 錄
一、名詞釋義
二、聲明和承諾
三、眾籌要素
四、眾籌架構介紹
(一)發起人基本情況
(二)領投人基本情況
(三)新設有限合伙企業
五、項目的商業前景
(一)中國茶館服務行業的現狀
(二)茶舍的商業優勢
1.突破傳統的經營模式
2.地理優勢
一、名詞釋義
二、聲明和承諾
三、眾籌要素
四、眾籌架構介紹
(一)發起人基本情況
(二)領投人基本情況
(三)新設有限合伙企業 五、項目的商業前景
(一)中國茶館服務行業的現狀
(二)茶舍的商業優勢
1.突破傳統的經營模式
2.地理優勢
3.供應渠道優勢
4.成本優勢
六、募集方案
(一)眾籌模式
1.眾籌流程
(二)眾籌對象范圍
1.眾籌對象范圍
2.認籌對象繳款安排
(三) 認籌標準
(四)認籌人回報
1.分紅安排
2.獲贈 VIP 金卡
(五)回購條款
1.回購權的行使主體
2.回購條件
3.供應渠道優勢
4.成本優勢六、募集方案
(一)眾籌模式
1.眾籌流程
(二)眾籌對象范圍
1.眾籌對象范圍
2.認籌對象繳款安排
(三) 認籌標準
(四)認籌人回報
1.分紅安排
2 獲贈 VIP 金卡
(五)回購條款
1.回購權的行使主體
2.回購條件
3.回購價格及其確定原則
(六)回售條款
1.回售權的行使主體
2.回售條件
3.回售價格及其確定原則
(七)認籌額度及預計募集資金總額
(八)募集資金用途
(九)本次募集有關安排
1.對認籌人名單篩選的.標準和依據
2.資金超募時的對應的安排
3.出現募集中止時的應急預案
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排
(十)認籌人的權益保障
1.某某茶業股權質押擔保 2.領投人承諾
3.回購價格及其確定原則
(六)回售條款
1.回售權的行使主體
2.回售條件
3.回售價格及其確定原則
(七)認籌額度及預計募集資金總額
(八)募集資金用途
(九)本次募集有關安排
1.對認籌人名單篩選的標準和依據
2.資金超募時的對應的安排
3.出現募集中止時的應急預案
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排
(十)認籌人的權益保障 1.某某茶業股權質押擔保
2.領投人承諾
3.合伙企業在中心進行托管
4.盈利預測
七、本次眾籌的風險揭示
項目計劃 篇5
**年,行政部針對部門十個工作項目,計劃實施如下:
一、 費用控制。
此項目和財務共同來完成。公司確定了各部門**年年度費用預算后,各部門將以每個月的費用預算明細數據作為各項日常費用控制的依據,進行合理采購及支出,行政部以月預算執行偏差≤2%為月度費用控制目標,來開展此項工作。每月底各部門進行費用匯總,如有預算超支的現象,行政部將督促費用超支部門進行超支原因分析, 并在下月費用支出時進行控制和調整。以保證全年費用控制目標的實現。
二、行政管理工作。
1)制度的監督執行與完善。
目前各部門的管理制度已建立起來,行政管理制度以《員工手冊》的形式傳達至每位員工。08年制度的執行力很差。在**年的工作中,行政部將以“持續改善”為工作原則,以下達《改善通知單》為主要方式,來加大制度執行力度。
2)公司會議組織及有關事項落實與傳達
會議組織講求效率,每次會議行政部至少提前10分鐘做好會議現場布置工作,并知會與會人員準時參與會議,以保證會議準時召開。會議中有關事項的落實,行政部在09年度將不再以會議紀要的形式進行記錄,直接以《事項責任書》的方式進行記錄,并跟進落實事件進展情況。會議精神的傳達由各部門執行,行政部仍以抽檢的方式督促傳達情況。
3) 規范辦公秩序與員工行為的引導。開展此項工作,以日常抽檢作為主體,當場發現,當場進行糾正引導,抽檢次數每周至少兩次。
4) 公司硬件規劃及管理,網絡系統建設與管理。
硬件購置回來后,由使用部門進行日常管理,行政部做月度使用抽查記錄。
目前公司的網站建設已開始,域名已申請到位,網站內容的更新主要由CR部策劃人員完成,行政部對更新頻率從旁督促,年度內網絡信息更新目標為每天更新一次。行政部督察更新的頻率不低于每周2次。
公司日常網絡維護和DTS系統的使用維護由行政部網管人員具體負責,每周至少做一次全面檢查,并做巡檢記錄。月底報行政部匯總備檔。DTS權限分配情況,也由網管人員負責記錄和跟進。每月匯總一次。
5) 引導員有效實施及公司企業理念的宣講與加強。
09年引導員崗位將由保安兼任。在保證安全的前提下,對前崗亭保安人員將安排具體的引導員崗位培訓工作。首先讓保安熟悉引導員崗位職責內容,在此基礎上,講解HMCI對引導員在流程中的角色定位要求,在具體的日常工作中仍將引導員工作納入流程考核內容,以考核結果來不斷督促保安人員對引導員工作的實施。
對企業理念的學習一般安排在晨會上進行,日常工作中有能積極反映企業理念的事件,行政部將適時將以挖掘,進行積極正面的企業理念。
6) 部門間協調與溝通
部門間的協調與溝通,有助于提高工作效率,減少內耗。但部門間因職責不同,工作重點不同,常會有很多矛盾,行政部將充分發揮“促進劑”的作用,積極調查工作事實,本著團隊績效第一,安全及客戶第一的原則,積極協調工作,化解各部門工作矛盾,保障公司各部門之間業務的正常開展。09年行政部至少每周與各部門負責人就部門工作進行溝通一次,收集有關工作協調的問題,進行妥善協調與處理。
7) 公司凝聚力建設
公司的凝聚力,有時體現在員工對于公司開展活動的積極參與性上,有時體現在部門協作時的工作成效上,有凝聚力的公司,員工精神飽滿,士氣高漲,團隊績效高。公司凝聚力的建設,需要行政部長時間的投入精力,積極開展員工文化活動,公平公正地執行各項管理制度,積極關注員工需求,同時讓員工時刻感受到公司給予的關注和支持。當員工對企業產生了強烈的歸屬感和認同感時,公司的凝聚力建設也就有了成效。
三、5S管理。
1) 衛生保潔與維護。店面環境管理中,以物業公司保潔員的工作為主要管理對象,行政部實行日檢制,每天至少抽查一次衛生情況。對于不合格的地方及時提出整改意見并督促整改,年度內目標設定為日缺失點≤3個,為保證現場清掃及時率≤10分鐘,需要業務部門工作人員的共同協助,為保證清掃及時率的達標,行政部除了對內不斷提高對保潔員的工作要求,加強對保潔員的監督管理之外,在部門間進行工作溝通時,會不間斷地強調業務部門在此項工作中應起到的推進作用。如銷售顧問送客戶離店后,發現沒有保潔員及時清場,應立即知會保潔員清掃現場,以保證待客環境的整潔。
2)綠化及環境維護。綠植的清潔工作及綠化率的提高是09年與綠化相關的目標。行政部已向綠植租擺方提出綠植清潔一個月至少兩次。目前,綠植數量120盆左右,在不增加租擺費用的情況下,一個季度內將陸續提高到150盆,以滿足HMCI對于店面綠化率的要求。行政部對于綠植的質量和清潔將以抽查方式進行,一個月至少兩次。另外,綠植擺放的格局在09年度將以兩個月一次的頻率進行調整,以豐富店面裝飾效果。
四、安全管理
1)門禁管理
車輛是門禁管理的主要對象。09年此項工作的開展,以完善和落實車輛出門制度為重點。目前行政部主要是日檢保安車輛記錄,及查看出門證收取情況來衡量門禁管理工作是否落實到位。08年的工作中已反映出一些弊端,制度流于形式化,保安安全意識不夠,并不能100%執行出門制度,09年行政部將結合現有車輛進出情況,重新編制記錄表格,并加強對車輛進入情況的核查工作。08年保安工作會議對于安全工作的開展有所幫助,在09年的工作中,將繼續實施會議,并將門禁管理作為每次的會議重點加以強調,對每月門禁管理中存在的問題進行總結和改善,強化制度的重要性,提高保安對于車輛進出安全的重視。同時,保安在制度執行中如出現執行不力的情況,行政部將及時反饋到物業公司,督促物業公司加強內部管理力度,從側面強化我公司安保制度的執行。
2)安全保衛管理。
自09年1月起,行政部加強對保安的監管,實施白班簽到,及崗亭交接班制度。并對每個班次的工作職責進行明確,后期將以書面形式落實到崗位及個人。崗位職責將作為對保安崗位工作表現優劣進行評定的依據。目前店面人流量及車流量都較小,行政部除了在門禁管理上下功夫,保證車輛安全,在09年對于人員的進出也會予以重視。所有進入崗亭范圍內的人員,都必須詢問來由,特殊人員及車輛進出要記錄備查。
內部資產的管理以行政部為主,各部門協作進行。行政部每月對固定資產進行清查,對調整,存庫,報損的資產予以記錄。日常工作中發現不恰當的使用行為及時予以制止。
3)消防管理
“防大于消”是行政部進行消防管理的工作指導方針。行政部擬在09年組織每季度1次的消防培訓,強化消防意識的灌輸,同時,完善消防設施,每月至少一次對消防安全重點區域(地毯區、烤漆房等)進行現場檢查,發現有煙頭焚燒地毯或易燃物存放等消防隱患情況,進行及時的信息公布及督促改善,從提高員工消防意識及消防行為自覺化兩個方面開展消防管理工作。
5.日常行政事務處理。
日常行政事務是行政部最基礎的工作。在此項工作上,行政部將以書面記錄清晰可查、手續完備率100%、辦事效率高但忙而不亂為工作指導方針來開展工作。
1)證照年審。行政部對需要辦理手續的證照進行登記,提前確定辦理時間,安排在正常時間段內辦理完企業證照和車輛證照的相關年審工作。年度目標為辦理及時率100%。
2)資料管理。08年公司的文件資料上半年度幾乎無任何登記和整理。09年行政部將嚴格執行資料管理制度,進行資料分類存檔。文件資料收發登記率要做到100%。
3)辦公易耗品的采購與保管
行政部已通過08年第四季度的用量核算出每季度各部門辦公用品基本用量,自09年1月起,以季度為單位,由固定供應商送貨上門的方式進行采購。辦公用品由各部門領用后,用量由部門內進行控制,保管落實到各使用人。一年以上的耐用辦公用品依照以壞舊換新的原則,予以領用。
4)行政用車及公務車管理
目前公司并沒有專門的公務車。因工作用車時,車輛駕駛員限由通過了行政部駕駛考核的人員來擔任。行政部在出車前以及還車時執行驗車制度。在進行驗車時,如發現較為嚴重的車輛損傷時,及時定責,進行處理。另外,行政部將關注公司車輛的保養及外觀情況,進行及時的清洗和保養工作。
5)報刊及印刷品管理
報刊雜志由崗亭保安進行收取,并填寫收取記錄。過期的報刊雜志由使用部門進行存檔,一定量后與廢舊包裝盒一起賣掉,廢品費用上交財務部。印刷品由使用部門按人數核發定用量,以季度為單位找行政部領用,行政部進行領用登記,年末進行消耗匯總。
6)鑰匙管理
行政部按照鑰匙管理制度,進行鑰匙備用及領用登記,每季度核查一次鑰匙使用情況。
六、人員及組織規劃。
xx年公司的經營目標決定了人員的規劃及配置。行政部將在第一季度著重開展人員規劃和配置工作。
1月份工作安排:1)進行工作崗位分析。確定各崗位人員任職條件、工作職責、工作權限等,為人員引進后能很好地進入工作狀態做好必要的準備工作。2)選擇合適的招聘渠道。控制好招聘費用。3)準備好應聘表、面試提綱等書面資料。4)確定一個適當的招聘周期(15天為宜)。落實面試考官人選、面試地點以及面試方式。
2月份工作安排:5-15號:組織面試。15--20號:進行甄選,確定人選。21號以后,實施新員工入職培訓課程。
七、員工的培養及成長
員工的培養通過培訓、選拔、職業規劃等不同方式來實現。09年行政部除了開展必要的新員工入職培訓工作以外,根據各部門培訓計劃,督促培訓工作的實施,進行培訓效果培訓,不斷改進培訓方式,以達到培養員工的目的。考慮08年培訓實施情況,xx年的.培訓計劃按每周一次的頻率來開展,員工較能接受,且培訓效果較好。另外,行政部將在09年在公司內部加強自我培訓和學習的引導。變被動受訓為主動求知。
關注員工心理需求,根據員工特性制定適合的職業發展規劃,是穩定員工的有效方式。當心理需求適當得到滿足,員工的工作積極性和穩定性都會提高。行政部在09年度會加強與員工的交流,每位員工每月至少有一次交流機會,及時收集員工思想動態,對于不穩定因素及時地化解,引導員工認同企業文化。
八、績效考核機制的建立與推行。
績效考核機制的建立以激勵員工發揮工作潛能為工作目標。首先行政部將做好績效考評的準備工作,如對員工進行分類,設定各類別人員相適應的考評標準等。此工作擬在第一季度內完成。
鑒于目前公司還處于初步發展階段,人員配置較為緊張,行政部實施半年度考評和年度考評。與考評工作相對應的設置則是半年度以及全年度的調薪、晉升、或獎金制度的實施。考評實施過程中,行政部將積極收集各方數據,對考指標的設定,考評的公正性或其它方面進行不斷改善。最終確定一個適應于企業現狀的考核體制。
推行績效考核,需要各部門的共同協作,各部門負責人應能正確理解績效考核的意義及體制的實施方法,只有這樣,才能在部門內推行績效考核體制。同時,在推行績效考核前,行政部將通過多種方式引導員工對績效考核進行正面認知,理解績效體制實施對于個人職業發展的有利性。只有員工正確認識了績效考核,其推行的效果才會是正面的,積極的。在09年第二季度會重點開展此工作。
九、薪酬及福利方案的優化與實施。
績效與薪酬是密不可分的。在推行績效考核機制的同時,薪酬方案的調整同時要進行。依據績效考核的不同評分標準,設置對應等級的薪酬,這是較為直接明了又簡單易行的方式。
十、員工關系建設。
員工關系建設工作的成效,很大程度上反映在員工隊伍的穩定性上。妥善處理好員工關系,不僅是企業社會良好形象打造的側面,更是企業尋求長遠發展的致勝法寶。行政部除了開展員工關懷工作,將引導員工與公司多進行溝通,多多發揮建設投訴渠道的作用,拉近企業與員工的距離,增加員工對企業的歸屬感。
十一、企業文化建設。
在09年的企業文化建設工作中,對外,行政部將向其它兄弟單位積極學習,了解職能部門相關信息,進行積極必要的聯絡,保障公司業務的正常開展。對內,計劃每季度至少組織一次員工集體活動,提升企業凝聚力。適時開展小規模的、有針對性的競賽活動,活躍企業氛圍。擬在第一季度,組織員工進行《員工手冊》學習競賽;第二季度,組織員工參加健康體驗活動,傳達企業關懷;第三季度,組織防暑知識學習,第四季度,組織以部門為單位的小型體育競賽活動。
項目計劃 篇6
一、前景分析
1、回歸自然的意愿
親近土地、親近自然,是很多人心中都存有的一種最原始的情結。被現代城市的鋼筋混凝土消解之后,置身于工作、生活高壓的人們,開始起來越向往“向田園回歸”、“向童年回歸”。擁有一片屬于自己的土地,享受“自耕自作收獲”的滿足感,成為不少都市人共同的心愿。 一個人在城里呆時間長了,特別是退休后無所事事,總會向往田園風情,體會那最原始的生活方式。能到農村租一塊地,或種菜,或養殖,既可以鍛煉身體,又可以陶冶性情,還能在一定程度上讓家人享受到貨真價實的綠色食品,這是一舉多得的好事。
雖然花錢租的是地,種下的是蔬菜,但是收獲的不僅僅是“放心的菜蔬”,更是一種賞心悅目的情感,品嘗到“一份耕耘,一分收獲”的道理。如今,生活在都市里高樓大廈中的人們看似過得很愉快、很舒心,實則很累,連個日常休閑鍛煉的去處都很少。那么,通過租地獲取一塊能供自己耕種的地塊,利用空閑時間對其進行耕作,品味那田園心情,何嘗不是人生之幸事?何況,通過耕種的勞累不僅驅除了一身生活和多余的壓力,還收獲到了市場上買不到的“放心菜蔬”和愉悅的心情!因此我們相信會有人愿意出一點錢來享受這些服務的。
2、市場尚不完善,發展空間巨大
我們在第三產業的解決城市人們生活質量方面希望參與競爭。根據城市花園的市場調 查,該市場上一年的營業額總約為500萬元。我們相信,這個領域未來主要趨勢是與互聯網 緊密融合,比如網上種地等等。
根據國家統計局研究結果顯示,到20xx年,該市場將會發展到10億元規模。在此期間城市菜園的市場是一個快速發展的井噴時期,市場的發展空間很大,潛力無限,但是目前市場很不完善,這對我們既是一個大挑戰又是一個絕好的發展機會。
3、特立獨行時代的需要
“都市種地族”看起來是有些特立獨行的生活方式,但久居城市表面風光的人口,實際生活和工作的壓力都很大,他們渴望有心的放松空間,領略農村的田園風光就是最好的去處。 加上城市污染嚴重,農村的天然風景也是一種誘惑,這就是給租地創業者提供了很多的客戶資源群體。而且城市與農村永遠都是一個并存的整體,雖然農村的城市化進程在加快,但城市永遠都不能脫離農村而存在。
4、政策傾斜影響
近幾年一直開展的“三農”政策,給予農村人口很多的實惠,這種政策的傾斜,也使得很多創業者順勢開始立足農資產品的創業中,而在有的地區為了支持大學生創業,則明確 做出了規定:凡大學生到農村租地創業者都可以把土地作為創業的企業注冊資金,這也是很 多人選擇租地創業的一個重要因素。
二、項目市場分析
1、現狀
在網絡游戲盛行的今天,“開心農場”至今仍受大量網民喜愛,而豐現實生活中已經上演了現實版的開心農場。當農民租地的商機已經被發現,成為一種新的創業形式,滿足了都市人口“周末農忙”的品味,馬戲團在過去影響了人們的生活,在未來相當長的時間中還將影響人們的生活。而重慶是一個典型的工業城市,城市的生活節奏比較快,人們的工作壓力非常大,所有的所謂的休閑方式都集中在喧囂的城市中,卻沒有像“開心農場”這樣的現實自版的休閑方式。
2、項目特色
此項目可以減輕人們的工作壓力,放松心情,體會回歸自然的愜意,同時還能收獲綠色農產品體會收獲的快樂。
3、市場細分
我們把市場按年齡和工作性質進行經細分。為其中抓住階層、九零后一代、退休人員為我們的目標客戶群體。
4、潛在客戶
高收入階層
三、項目戰略分析
(一)成功的因素
1、迅速的激發人們的消費潛能
城市人高價租地種菜有以下好處。其一,讓城市人親近田野舒緩壓力、享受種植與收獲的樂。其二,可以讓城里孩子體會種植的辛勞與樂趣,這也是素質教育的一部分。其三,老人通過自己的勞作,更起到健身的功效。其四,讓城市人享受受到既新鮮又無污染的`新鮮菜。 民以食為天,令以安為先!食品是特殊商品然而如今的蔬菜往往殘留較多的農藥實在讓人感到不安。而自己新手種植則沒有了后顧這憂。其五,能增加農民收入、提升土地價值、促 進城鄉一體化建設等等。城市人高價租地種菜,于已于人皆有“利”利可圖,這是一個“多 嬴”的積極舉措。但是這只是原則上的,要想充分調動眾的種地的積極性,首先要做好宣傳 工作,把我們項目的詳細的介紹給人們,讓人們充分體會到項目的樂趣。其次要加大開發力 度,開發出更多的種地以外附加功能,吸引人們加入我們的行列。
2、迅速的形成高效的管理
眾所周知,組織的作用依賴于管理,管理是組織中協調各部分的活動,并使之與環境相適應的主要力量。所有的管理活動都是在組織進行,有組織,就有管理,即使一個小的家庭也需要管理。從另一個方面來說,有了管理,組織才能進行正常的活動,組織與管理都是現實世界普遍存在的現象。概括來說,管理的重要性主要表現在以下兩個方面:一、管理使組織發揮正常功能。二、管理的作用還表現在實現組織目標上。所以能否迅速的形成高效的管理對項目的生存與發展至關重要。
(二)盈利的條件
項目要實現盈利首先必須要迅速占領重慶市場,以最快的速度拓展客戶,提高項目知名度。其次要積極尋求創業資本的支持,只有資金充足企業的發展才有后勁,才能持續的快速的發展的發展,第三要有復學的管理體系,本項目所從事的領域在國內還沒有一個非常成熟的思路,很多東西都需要我們自己去創造,措著石頭過河,難免會走路,因此說科學合理的管理,也是項目盈利的一個條件。
四、項目服務包括的幾大板塊
1、“網上種地”業務
客戶租了地后,“地主”可以選擇網上下達指令種植,也可以再出資請合作社農民代管。網上指令種地,就如同進行網絡游戲一般,可以在網上下達選種、下種、澆水等指令,每一道指令在網上都明碼標價。地那一頭的專業家技師則“照令實施”,進行實物管理。如果發展順利,下一步將把雞、豬等家禽牲畜引入網絡飼養,今后將借助3G和網絡,讓租種者隨時可查看所種作物生長情況。
2、“親身種地”業務
租客租了以后,如果有時間可以親自到所租的進行勞動,體會勞動的樂趣。當然種地收獲的果實全部歸租種者所有。
3、“虛擬種地工具”業務
客戶在網上種地的同時也可以在網上進行虛擬種地,通過特定的比賽活動進行比拼,同時我還將提供相應的虛擬工具,可以有效地幫助客戶在競爭中占先優勢。
4、農友們的聚會活動
項目組會定期的舉行農友的聚會活動,彼此交流種地心得。在當今社會中,人脈是決定一個人成敗的重要因素之一。通過這項活動還可以積累各方面的人脈,為客戶事業的發展奠定基礎。
五、團隊介紹
1、小組成員,負責人及基本情況
公司總經理,負責公司總體經營以及對外交流。
公司財務主管,由有2年財務管理經驗的專業人士擔任,負責管理財務。
公司業務主管,負責項目開發和維護。
農業技術支持人員,負責種植指導,問題解決。
2、團隊成員優勢分析
公司設一名總經理,負責公司整體管理。有三名固定專業人員負責公司的日常勞動與維 護,機構精簡,分工明確,能最大限度地發揮他們的主觀能動性,也為社會解決了就業問題。
六、盈利分析
1、盈利點:直接土地租金收入
代客種地收入
網絡廣告收入
2、盈利周期
預計盈利周期為:一年內達到盈虧平衡,現年內實惠營業收入200萬,未來五年實現營業收入1000萬元。
七、財務分析
(一)支出
1。租地費用
一期:30畝*660平方米*1元每平方米=19800元
二期:100畝*660平方米*每平方米=66000元
三期:500畝*660平方米*每平方米=330000
2。人工費用
一期:總計:40000元
二期:總計:100000元
三期:總計:100000元
1、租金以往,約占總收入的60%
詳見附件1-5
2、網站附加廣告收入,約占總收入的30%
3、虛擬種地工具的收入,約占總收入的10%
八、運營事宜
1、發展戰略
總體戰略:建立動態聯盟,形成核心層、緊密層和松散層相結合的“你中有我,我中有你,有所為,有所不為,合作與競爭并存”的合作體系,進行契約式研究、開發、銷售,以培育和發展公司核心效力,實現優勢互補、共同發展。
堅持“以人為本”的經營管理理念。
堅持“提供高品質服務,實現代將交付成本”的市場競爭策略。
充分運用產品經營和醬經營兩種手段,積極開拓產品市場與資本市場,實現公司跳躍式發展。
2、人事策略
人才是新經濟時代的財富之源。現代公司的競爭說到底,就是人才的競爭。誰擁有人才,誰就擁有財富。因此公司建立科學合理的人才智力、時間結構,創造嶄新的人才空間,實現人才的互補效應。建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。導入適當競爭機制,充分調動員工的積極性和發揮他們的創造性。
3、行銷策略
加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作,在重慶市的救民于水火報刊、雜志上刊登廣告、開辦相關欄目、在目標客戶相對集中的地區集中宣傳。
豐富公司網站內容,并與交通部的網站相鏈接。通過網頁宣傳、推廣公司的產品及服務, 并為客戶提供網上咨詢、網上培訓。建立服務演示中心。在公司內常年設立產品演示廳,以 便直觀、形象地向客戶展示項目的內容和提供的服務。
與各地農業部門、企業保持聯系,建立一個市場、對競爭對手反應靈敏、快捷的信息網絡體系。
九、發展階段預測
1、五年計劃,將達到怎么樣的規模:按照預計,一年后我們將發展成為重慶地區規模最大的城市菜園,知名度在重慶地區居首要地位,營業收入達到1000萬元。
2、階段性目標細分:
每一階段:建立健全公司各項制度,建立完整的服務體系。另外在重慶地區達到一定的知名 度。
第二階段:開發新的多樣化的產品,進一步擴大知名度,使項目達到盈虧平衡。
第三階段:急速擴張階段,迅速將成熟的模式提制到其他地區。實惠盈利。
3、評估團隊與項目可能的風險與挑戰:
風險一:項目初期可能不能及時打開市場,規模上不來,達不到規模優勢,項目運行成本 很高。最后資金跟不上,導致項目的失敗。
風險二:項目本身沒有多少技術含量,進入門檻低,如果競爭對手跟風模含恨,將會造成 惡性競爭的局面,不利于行業的健康發展,對項目的發展也非常不利。所以如果迅速的打開 市場,獲得知名度,取得行業領先的地位就成為關鍵的因素。
A方案
年租費總和:600元每年(50平方米)
50元每月1。6元每天
土地費:1元每月每平方米(50元平方米起租)
管理模式:自主管理(自主管理簡介:客戶自己購買種子,自己播種,自己管理,自己采摘,農場免費提供用具,客戶需支付自主生產所產生的電費和消費)農場其他費用參考:肥料費(有機肥16元每袋、復混肥料1元每斤、美國鉀寶2元每斤)
農藥(參照附件價目表)
種子(參照附件價目表)
操作費(參照附件價目表)
公司名稱:
公司名稱:
聯系方式:
最終解釋權歸 所有
———————————————————————————————————————————————— 我是分割線——————————————————————————————————————————————————————
附件二:
B方案
年租費總和:1920元每年(50元平方米)
160元每月5元每天
土地費:1元每月每平方米(50平方米起租)
管理模式:農場管理(農場管理簡介:租地后,商定要種植的蔬菜品種及面積,然后由農場 服務從而種植、管理、采摘,不包括免費配送、種子、肥料費、農藥費)
農場其他費用參考:肥料費(有機肥16元每袋、復混肥料1元每斤、美國鉀寶2元每斤) 農藥費(參照附件價目表)
種子費(參照附件價目表)
公司名稱:
公司地址:
聯系方式:
最終解釋權歸 所有
項目計劃 篇7
一、新增項目建設情況
新增建設項目結合我縣四個鄉鎮的實際情況,實際建設分別為:
1、葵山鎮新建面積為605平
方米,需投資65萬元,其中中央投資25萬元和省配套10萬元(已落實);主體工程資金差30萬元,附屬工程需投資10萬元(含擋墻、大門、圍墻、場子、側所、綠化等),資金缺口40萬元。
2、龍慶鄉改建面積為200平方米,擴建300平方米計500平方米,工程已完工,需投資35萬元,其中中央投資25萬元。地方配套10萬元,資金缺口5萬元。; 4、竹基鄉新建面積為550平方米,工程已完工,需投資48萬元,其中中央投資25萬元,地方配套資金15萬元未到位,主體工程資金差23萬元,附屬工程需投資10萬元(含擋墻、大門、圍墻、場子、側所、綠化等),資金缺口共33萬元,
二、項目資金管理和使用情況
1、 項目前期工作支付情況:可行性研究報告1.2萬元、地勘2萬元、設計4萬元、圖審1.2萬元、預算0.5萬元、審計0.4萬元、環保許可0.4萬元、建設許可0.42萬元、招投標代理費0.4萬元,招投標服務費0.72萬元、監理費2.8萬元,累計前期支付13.64萬元;
2、累計完成投資情況:四個項目建設總投資216萬元,已支付141.73萬元,完成64.13%其中:中央投資100萬元,完成100%,地方配套資金50萬元,完成50%。
三、項目建設的'工作經驗 四、存在的困難和問題
1、竹基鄉配套資金15萬元,五龍鄉配套資金15萬元,計30萬元未到位。
2、項目要求建設面積和項目所給資金不足,工程資金落實困難。
項目計劃 篇8
一、盈利性
所有的投資項目都是以營利為前提。而這個項目,我們是按照每年20%的盈利目標制定。即投資1個億,我們會為你賺20xx萬。
首先,我們設定中山的一家冰箱制造廠是我們的客戶。他們每個月的出口柜量在200F,去歐洲的港口,每個柜子的運費為20xx美金。每月的運費為20xxX200=40萬美金。我們和該公司簽訂的是一年的運輸合同,提供3個月的運費數期。在不考慮運費代理收入的前提下,我們按照20%每年(半年10%)的盈利目標來算,每個柜子,在資金運用方面,我們需要每個柜子賺取100美金的差價。當然,憑借每月200F即每年2400F的運輸合同,跟船公司爭取運費降低100美金是可行的。
再次,我們以珠海的一家空調生產廠為目標客戶。每月出口量在1000F,去南美洲港口,每個柜子的運費為3000美金。每月運費為300萬美金。如果我們仍然按照每個柜子差價為100美金的利潤,數期為2個月,全年的盈利可達20%。
最后,我們以深圳的一家電腦設備廠為目標客戶。每月出口量在100F,到東南亞,每個柜子運費為1000美金,每月運費為10萬美金。我們提供的數期為6個月,每個柜子差價盈利50美金,全年盈利達20%。
因此,我們的客戶群體鎖定在每個月10萬到100萬美金的制造業經營實體。
以上這些,僅僅是通過融資數期方面得到的利潤計算。事實上,我們作為國際貨運代理公司,同樣也是可以通過提供國際貨運代理業務賺取傭金差價。
二、可行性
就拿國際海運價格來說,各船公司每年都會有2-3次的漲價行動。漲價的幅度根據客戶的出貨情況,當年的整個運輸環境來說。極少船公司會為極少貨主提供全年不便的運價協議。而往往這些貨主的對外銷售合同卻是以一年為周期的,貨主就需要承擔由于運費變化造成的.成本增高而利潤下降。而我們公司提供的服務的第二個亮點就是提供全年不變的價格,盡管不是簽訂運價時候最低的,但是,往往能夠給客戶一個安心,客戶也樂意建立長期的合作關系。但是,我們也會給客戶一些限制條件,就是60%的貨物,我們同意配運客戶指定的3家船公司,剩下40%的貨物,我們有權配運客戶另外同意的7家船公司。
我們給客戶提供的全年運價,是通過對以后一年的運價的預測及各船公司的運價策略來制定的。基本上,當我們擁有多個客戶的長期運輸合同到船公司,我們可以通過談判得到比單單一個客戶在船公司拿到的價格更好。此外,由于我們在選擇船公司方面有一定的自由度,也會根據市場上價格變化,及格時做出配運調整。此外,現在各船公司的運價都比較穩定,每年20xxF的客戶,運價調整在200-300美金,而且一般出現在7-10月份。通過之前比較大的差價和降價之后可選其他船公司的替代服務,也可以做到全年運費差價的盈余。
三、防風險性
我們在為客戶墊付運費的同時,同時是用客戶托運的貨物作為短期質押。在具體工作中,我們會根據客戶的出貨情況,貨物價值,船期,制定價格等情況確定我們給與客戶的運費額度及數期。將風險降到最低。
四、可持續性發展
此項目首先定位在珠江三角洲,這里有主要的幾個港口,和龐大的制造業群。當我們的項目在這地區成功發展并穩定成熟后,就可以復制成功到其他的區域,譬如,長三角,京津地區,渤海灣甚至內陸以及海外。
五、公司架構
公司分為市場部,銷售部,資金部和操作部及財務部和總經理辦公室。
1、市場部是采集市場的最新運價,根據銷售部取得的客戶信息與船公司談判價格,與銷售部共同制定客戶最終運價。
2、銷售部是根據公司的銷售策略,鎖定目標客戶,收集客戶信息,與客戶簽訂運價和同等。
3、資金部根據市場部的市場運價信息,銷售部的客戶信息,制定給與客戶的信用額度和賬期,并跟蹤客戶出貨情況,隨時對信用額度進行調整。
4、操作部負責安排客戶的出貨。對銷售部負責。
5、財務部負責公司的所有資金流動,及運費收取和支付等。
6、總經理辦公室對整個公司的業務負責,監督,制定銷售策略及公司發展策略。
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