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審計經(jīng)理的基本職責[通用15篇]
審計經(jīng)理的基本職責1
1、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
2、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
3、負責審計報告和審計調(diào)查報告的制定,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
4、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;督辦經(jīng)公司領(lǐng)導批準的.審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
6、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任。
審計經(jīng)理的基本職責2
1、主要負責部門外出、出差任務(wù),根據(jù)審計項目情況和審計小組任務(wù)安排,實施日常審計工作。
2、審計期間負責翻閱憑證、在財務(wù)軟件中導出賬目,核對賬目情況,查看人事部資料、采購資料、資金資產(chǎn)盤點表。
3、根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財務(wù)信息做比對,與相關(guān)人員問詢,將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計底稿。
4、根據(jù)審計工作取得資料,與公司、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,查找不合理、違規(guī)、需要整改事項、需要完善的'行項,形成審計問題報告。
5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
審計經(jīng)理的基本職責3
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設(shè)計風險管理組織體系及應(yīng)對方案。
2、推動各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī)、監(jiān)管政策,組織或參與與職責相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。
3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估,并將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況。
4、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通。
5、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況。
6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的'真實性、準確性、合規(guī)性進行審計。
7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。
8、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。
審計經(jīng)理的基本職責4
職責:
1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標,主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;
2、主持擬訂集團內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;
3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作,編制審計報告, 提出問題和調(diào)整建議,報決策委員會作為決策依據(jù);?
4、負責公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)則,根據(jù)法律、法規(guī)和準則的變化,及時建議并督導公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;
5、對公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;
6、建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系,負責協(xié)調(diào)外部審計工 作,負責匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?
7、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的'監(jiān)督執(zhí)行。
任職資格:
1、 統(tǒng)招本科及以上學歷,法學或財務(wù)專業(yè),35-45歲;
2、3年以上大中型公司法務(wù)合規(guī)或?qū)徲嫳O(jiān)察管理工作經(jīng)驗;
3、熟悉公司法務(wù)、審計、監(jiān)察、內(nèi)控工作,具備獨立開展內(nèi)控專項審計、內(nèi)控管理和績效審計等工作能力;
4、掌握風險管理理論、技術(shù)和方法,具備較強的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力,能獨立出具風險分析報告。
5、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗。
6、邏輯思維清晰,口頭與書面溝通迅速有效,親和力強,能夠領(lǐng)導團隊、協(xié)調(diào)內(nèi)外;
7、過國家司法考試,具有法律人員從業(yè)資格者或者有CIA、CPA證書者優(yōu)先。
審計經(jīng)理的基本職責5
1、負責審計各公司財務(wù)管理制度的的落實執(zhí)行情況;
2、負責制訂公司內(nèi)部年度審計計劃;
3、負責組織審計人員培訓;
4、負責制訂各項審計制度;
5、協(xié)助外部中介機構(gòu),開展對公司內(nèi)部控制、財務(wù)等方面的審計;
6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、負責公司要求的專項審計工作;
8、負責財務(wù)總監(jiān)委托的.其它工作。
審計經(jīng)理的基本職責6
職責:
1、負責對部門業(yè)務(wù)運營、財務(wù)管理、流程建設(shè)與執(zhí)行開展內(nèi)部審計,對相關(guān)審計事項形成初步審計結(jié)論,形成審計工作底稿;
2、發(fā)現(xiàn)有損害公司利益線索,與相應(yīng)人員組成小組展開調(diào)查;
3、對發(fā)現(xiàn)的一般審計問題,進行督促整改;
4、負責審計監(jiān)督,預(yù)防業(yè)務(wù)運營、財務(wù)、稅務(wù)風險,并揭示風險。
任職要求:
1、財務(wù)、審計相關(guān)專業(yè),中級職稱及以上職稱優(yōu)先;
2、能熟練操作財務(wù)軟件和ERP業(yè)務(wù)軟件;
3、有3年以上企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、 有帶隊經(jīng)歷或能獨立開展審計工作優(yōu)先;
5、 能力要求:
(1) 具有較強的執(zhí)行力;
(2) 具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗;
(3) 具有清晰地書面和口頭表達能力,善于進行活躍而積極地溝通;
(4) 具有獨立工作能力,但同時又具有較強的集體意識和良好的團隊合作精神;
(5) 具有良好的'適應(yīng)能力,能在時間限制和任務(wù)壓力下工作;
(6) 熱愛并看好本行業(yè),有良好的職業(yè)道德和奉獻精神。
6、 外語要求:英語水平至少達到CET6。
7、 電腦要求:掌握電腦的基礎(chǔ)知識,能熟練操作中英文操作系統(tǒng),熟練掌握辦公自動化軟件的應(yīng)用。
8、 其他要求:
(1) 人品端正,誠實可信;
(2) 身體與心理健康,熱愛生活;
(3) 具有良好的企業(yè)形象意識。
審計經(jīng)理的基本職責7
職責:
(1)協(xié)助編寫完善公司內(nèi)部審計規(guī)章、稽核制度流程等。
(2)完成總裁布置的各類審計任務(wù),出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見書等各類審計文書;
(3)主持、組織、參與、指導、監(jiān)督全國范圍內(nèi)所有分、子公司和事業(yè)部的各項審計工作;
(4)根據(jù)審計結(jié)果和審計決定,跟進被審單位的整改落實情況;
(5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績、內(nèi)控管理等,并出具財務(wù)建議和決策支持;
(6)監(jiān)督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應(yīng)收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;
(7)參與并落實有關(guān)主管部門的各項任務(wù)等。
任職資格:
(1)全日制大學本科及以上學歷,財會類或?qū)徲嬵愊嚓P(guān)專業(yè)。
(2)至少具有五年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,具備獨立開展財務(wù)審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計和管理審計等各類審計項目的`能力。
(3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格之一者或有500人以上制造分銷分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。
(4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調(diào)能力。
(5)原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創(chuàng)新精神,能適應(yīng)長期多次出差。
(6)年齡一般應(yīng)在40周歲以下,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬。
審計經(jīng)理的基本職責8
1、根據(jù)部門年度審計計劃、月度計劃開展審計工作;
2、制定審計工作實施方案,帶領(lǐng)審計組實施現(xiàn)場審計,對審計過程進行控制,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進表,跟進審計整改建議落實情況;
3、對公司流程、制度的遵守情況進行監(jiān)督與檢查,提示公司潛在風險;
4、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)提示,對公司重大資產(chǎn)并購、重組、投資、關(guān)聯(lián)交易項目,實施審計或調(diào)查;
5、對各項投訴舉報進行調(diào)查,查處公司員工違法違紀行為,開展舞弊調(diào)查。
審計經(jīng)理的基本職責9
職責:
1、根據(jù)公司的工作目標,制定內(nèi)部審計計劃,并開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2、按照內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計項目特點,制定具體的內(nèi)部審計計劃;
3、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時及時采取預(yù)警措施;
4、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、負責審查公司各中心、部門對授權(quán)制度和作業(yè)流程的`執(zhí)行情況;
6、定期或不定期組織必要的專項審計,專案審計和財務(wù)收支審計;
7、起草內(nèi)部審計報告,客觀公正地反應(yīng)被審計部門或項目情況,并提出建設(shè)性的建議或處理意見;
8、負責對審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;
9、負責對審計過程中相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
10、負責完成審計資料和檔案的歸檔,保管和保密工作;
11、完成與審計有關(guān)的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,審計或財會相關(guān)專業(yè),5年以上審計工作經(jīng)驗或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗;
2、熟悉財務(wù)核算系統(tǒng)以及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);
3、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;
4、熟悉根據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;
5、熟悉企業(yè)財務(wù)管理,企業(yè)融資及資本運作;
6、具有較強的人際交往能力、團隊協(xié)作能力和綜合分析能力。
審計經(jīng)理的基本職責10
1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施;
3、熟悉財務(wù)核算系統(tǒng),以及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);
4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的'執(zhí)行情況;
5、定期或不定期地組織必要的財務(wù)賬目審計;
審計經(jīng)理的基本職責11
職責:
一、內(nèi)部控制審計:
1、保證制度流程建設(shè)的完整性、設(shè)計的合理性和執(zhí)行有效性;內(nèi)部控制自我評估;
2、各職能中心的.職責履行評價,包括:財務(wù)、IT、人事行政等,合同款項支付和日常費用報銷審計,預(yù)算制定、執(zhí)行、調(diào)整及考核審計,資產(chǎn)安全和完整的審計(貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等;
二、各品牌事業(yè)部及二級單位運營審計,包括各種運營模式(自營、經(jīng)銷、托管、聯(lián)營、電商等)和業(yè)務(wù)內(nèi)容(采購業(yè)務(wù)效率評價和成本控制評價);
三、基建項目的全過程跟蹤審計和終端門店裝修工程項目的預(yù)決算審計;
四、跨部門協(xié)作效率問題的專項審計,舞弊審計或調(diào)查;
五、對外投資、募投資金運用、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績快報、重大資產(chǎn)出售及領(lǐng)導交辦的其他專項審計。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,管理、財務(wù)、審計相關(guān)專業(yè),注冊會計師或注冊內(nèi)部審計師優(yōu)先;
2、五年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,熟悉企業(yè)內(nèi)部控制,精通企業(yè)內(nèi)部審計作業(yè)流程;
3、邏輯嚴謹,高度目標感和結(jié)果導向,靈活性與原則性兼具;
4、人際溝通、領(lǐng)導力、供應(yīng)鏈和銷售運作、財經(jīng)法規(guī)等。
審計經(jīng)理的基本職責12
職責:
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的.執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。
審計經(jīng)理的基本職責13
職責:
1、負責根據(jù)公司要求、審計年度工作目標,結(jié)合部門實際情況,制定和動態(tài)修整;
2、組織相關(guān)部門建立、優(yōu)化、推行財務(wù)審計、專項審計、內(nèi)控審計等相關(guān)流程和制度,為集團規(guī)范內(nèi)部管理和降低經(jīng)營風險提供良好的支持保障;
3、負責對集團工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗收階段的.工作進度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制進行審查和評價;
4、負責對集團及各分公司專項審計,不限于企業(yè)內(nèi)部控制審計、工程發(fā)包及招標審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經(jīng)濟效益審計等。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè),具備中級職稱;
2、3-5年以上房地產(chǎn)行業(yè)審計工作經(jīng)驗,有豐富的財務(wù)核算及管理經(jīng)驗;
3、熟悉國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;
4、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真,有良好的職業(yè)道德;
5、熟練運用會計電算化,熟練使用ERP財務(wù)軟件。
審計經(jīng)理的基本職責14
1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;
2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;
3、負責根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)行標準;
4、日常監(jiān)督各部門、各項目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;
5、負責起草內(nèi)部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設(shè)性建議和處理意見;
6、負責審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的`檢查、督辦工作;
7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;
8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。
審計經(jīng)理的基本職責15
職責:
1、負責集團內(nèi)部財務(wù)審計及內(nèi)部控制工作;
2、協(xié)助上級制定公司內(nèi)部審計、內(nèi)部控制制度及流程;
3、負責部門財務(wù)報表分析工作;
4、上級安排的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù)審計或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優(yōu)先,傾向于有大型會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗或大型企業(yè)財務(wù)審計管理經(jīng)驗者;
2、大學本科相關(guān)專業(yè)畢業(yè),性別不限;
3、適應(yīng)項目出差,每月約1周;
4、有一定的項目管理能力。
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