項目績效完成情況評估報告

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項目績效完成情況評估報告范文(精選17篇)

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項目績效完成情況評估報告范文(精選17篇)

  項目績效完成情況評估報告 1

  一、項目基本情況

  (一)單位項目基本情況簡介

  呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。

  (二)項目年度績效自評完成情況

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。

  本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金發放、使用的規范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

  (二)工作過程。

  預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。

  (三)分析評價。

  通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。

  三、綜合評價結論

  此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。

  呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規定執行,選擇相應的政府采購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:

  90(含)-100分的16個

  80(含)-90分的7個

  60(含)-80分的1個

  60分以下無。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。

  2.項目資金執行情況分析。

  20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數量。

  市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的'20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

  (2)項目完成質量。

  20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。

  (3)項目實施進度。

  20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。

  (4)項目成本節約情況。

  20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。

  2.效益指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。

  項目績效完成情況評估報告 2

  交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。

  一、基本情況

  根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的'內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

  二、績效目標設定

  根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

  三、項目管理情況

  1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

  2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

  3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

  四、項目效益情況

  各受益行政村對本次工程的實施后的質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

  五、存在的問題

  地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

  六、建議

  建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

  項目績效完成情況評估報告 3

  一、基本情況

  (一)項目基本情況

  20xx年,我局項目資金市級財政撥款共計110萬元,其中財政撥款資金共110萬元,年初結轉和結余0萬元。

  20xx年,財政撥款項目資金共計110萬元,主要有醫療保障工作經費(含宣傳培訓費)60萬元,醫療保障管理中心專項工作經費20萬元,醫療保障管理中心開辦費30萬元。

  (二)項目決策情況

  根據《關于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫保〔20xx〕11號)、《關于設立xx市醫療保障事業管理中心的批復》(梅市機編發〔20xx〕129號)、《關于印發20xx年xx市醫療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫保〔20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經費用于順利開展醫保相關工作。

  (三)績效目標

  一是保障機構的正常運轉,順利開展醫療保障相關工作;二是完成上級部門下達的各項工作任務;三是不斷提高服務水平,提升群眾滿意度。

  二、績效自評工作組織情況

  xx市醫療保障局按照財政部門關于開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評,落實主體責任,組織專人負責,認真開展自查自評,按時保質完成工作,自評結果客觀準確。

  三、績效自評結論

  (一)醫療保障工作經費(含宣傳培訓費)績效目標設定較為科學,資金分配、管理和使用等方面落實情況較好,取得預期的績效成果,自評分數為98.27分。

  (二)醫療保障管理中心專項工作經費,績效目標設定較為科學,資金分配、管理和使用等方面基本落實,基本取得預期的績效成果,自評分數為94.09分。

  (三)醫療保障管理中心開辦費項目已完成,資金已支付完畢,取得預期的績效成果,自評分數為100分。

  四、績效指標分析

  (一)決策分析

  1.項目立項情況

  (1)論證決策

  根據《關于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫保〔20xx〕11號)、《關于設立xx市醫療保障事業管理中心的批復》(梅市機編發〔20xx〕129號)、《關于印發20xx年xx市醫療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫保〔20xx〕3號)以及我局的'三定方案職能設立該項目,項目經費用于順利開展醫保相關工作。

  (2)目標設置

  在績效目標設置方面,我局所設立的整體績效目標依據充分,指標完整、合理、可衡量,符合客觀實際,績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。

  (3)保障措施

  我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經費,制度完整,計劃安排合理,符合客觀實際。

  2.資金落實情況

  醫療保障工作經費(含宣傳培訓費)、醫療保障管理中心專項工作經費、醫療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。

  (二)管理分析

  1.資金管理

  (1)資金支付

  醫療保障工作經費(含宣傳培訓費)專項資金60萬元,當年支出數42.73萬元,資金支出率為71.22%,部分項目審批程序尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

  醫療保障管理中心專項工作經費專項資金20萬元,當年支出數0.31萬元,資金支出率為1.55%。因xx市醫療保障事業管理中心在20xx年4月成立,醫療保障管理中心專項工作經費在20xx年7月到賬,下半年才開始有中心專項資金的各項支出,中心專項工作經費計劃用于中心修繕工程,因決算資料已報財審中心,按規定程序進行審批,截至20xx年尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

  醫療保障管理中心開辦費專項資金30萬元,當年支出數30萬元,資金支出率為100%,該項目資金績效目標已完成。

  (2)支出規范性

  我局編制《xx市醫療保障局財務管理制度》來規范資金的支出管理,嚴格執行經費支出審批制度,嚴格執行財務計劃和預算,節約開支,考核資金使用效果,做好會計核算,做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。

  2.事項管理

  (1)實施程序

  20xx年我局所有項目支出實施過程規范,均符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法,項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。

  (2)管理情況

  20xx年我局印發《xx市醫療保障局工作管理制度匯編》,8月修訂了《xx市醫療保障局財務管理制度》,我局建立有效的管理機制,對工作經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作,20xx年我局未存在審計問題。

  (三)產出分析

  1.經濟性

  在經濟成本控制情況方面,我局經費支出嚴格按照財務管理制度規定,嚴格執行財務計劃和預算,嚴格執行各項支出的審批程序,嚴格控制成本,節約開支,考核資金使用效果,做到支出合理。

  2.效率性

  我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成,并且較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標,及時完成各項任務。

  (四)效益實現度分析

  1.效果性

  較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責,各項日常任務及重點任務如民生實事等如期完成,實現了預期效果。

  2.公平性

  我局經費主要用于保障機構的正常運轉,服務對象滿意度為100%。

  五、主要績效

  20xx年,我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金,根據相關資金下達文件要求,嚴格按照資金指定用途,因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致。總體而言,我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃,基本完成全年績效目標。

  六、存在問題

  通過項目績效自評,該專項資金確保能夠專款專用,但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善,雖然制定該專項資金的使用計劃,但由于對資金的到位情況了解不夠全面,影響資金的使用。

  七、下一步工作計劃

  今后,我局將加強資金使用的計劃安排,完善資金執行績效考核目標,進一步提升資金運轉效率。同時,我局也會加強與上級部門的溝通聯系,及時掌握資金下撥情況,從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。

  項目績效完成情況評估報告 4

  一、項目基本概況

  (一)項目概況

  1.立項背景

  重慶市豐都縣栗子鄉人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。20xx年,根據《關于下達20xx年“四好農村路”建設市級補助資金第一批的通知》(渝財建[20xx]274號)文件精神及項目資金情況,20xx年開展了四好農村公路改建工程項目,我單位對四好農村公路改建工程項目進行績效評價。安排項目資金8.59萬元。

  2.項目實施情況、經費來源和使用情況

  根據渝財建[20xx]274號文件,財政安排市級資金8.59萬元,專項用于四好農村公路改建工程項目。

  截至今日,四好農村公路改建工程項目已完成,資金已全部支付,用于支付四好農村公路改建工程項目的工程款。

  (二)項目績效目標。

  改建農村四好公路7.648公里,受益群眾4381人。

  二、項目績效評價工作情況

  20xx年1月12日,成立栗子鄉人民政府項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

  1.工作組成員

  組長:

  副組長:

  成員:

  由經發辦、財政所共同負責。

  2.工作職責

  (1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

  (2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

  (3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年1月26日,考評工作組到項目現場,按照市、縣干部培訓相關管理規定,檢查項目依據,項目經費開支情況,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

  三、績效分析及評價結論

  評價工作領導小組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對栗子鄉人民政府四好農村公路改建工程項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分,其中投入20分,管理40分,產出與效益40分。項目績效評分結果:總得分92分,績效評級為“優”。

  (一)其自評情況具體如下:略。

  投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。

  根據評分細則,投入類指標滿分20分,得分20分。

  (二)管理

  管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分36分。

  栗子鄉人民政府管理制度比較健全。對于項目,我單位建立了《項目內部控制制度》,涵蓋項目立項管理、招標與合同管理、項目實施管理、竣工驗收與決算(結算)管理、修繕與維修管理、資金與財務管理、信息與檔案管理等方面;項目制度執行力度有待完善,項目質量可控性有待加強,項目酌情扣4分。

  對于資金管理,我單位建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,我單位按制度執行。

  (三)產出與效益

  產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分36分。

  產出:改建農村四好公路7.648公里,受益群眾4381人。

  經濟效益:帶動經濟發展,增加就業崗位,群眾生活水平提高。

  社會效益:促進社會和諧發展,受益群眾達4381人。

  生態效益:提升公路環境。

  可持續影響:長期改善群眾出行環境。

  社會公眾滿意度:政府、部門、群眾滿意度高。

  (四)評價結果和評價結論

  本項目自評分滿為100分,自評分為92分,評價等級為優,達到預期績效目標。

  四、存在問題及意見

  (一)存在的`問題

  一是地方配套資金嚴重不足。農村公路建設、管理、養護主要依靠國家、市級補助資金,地方配套資金缺口大,養護、安保、水毀應急資金不足。

  二是公路技術等級普遍偏低,達不到“四好農村路”示范縣標準。全縣農村公路總體技術等級偏低,單車道公路比重大,一些路段存在路基、路面寬度不足、錯車困難等問題,缺乏必要的配套橋涵、標志標牌、安防措施等,與“四好農村路”示范縣標準存在較大差距。

  三是征地搬遷工作困難,前期工作推進較慢。公路項目的前期工作涉及發改、國土、環保、林業等部門,各部門之間沒有統一的協調工作機制,審批程序繁雜,當涉及到征地搬遷的問題時,部分群眾對征地工作不理解、不支持、不配合,征地搬遷工作舉步維艱,前期工作推進緩慢。

  (二)意見建議

  針對實施“四好農村路”中存在的突出困難和問題,提出以下幾方面的建議:

  一是加大資金投入力度。積極爭取上級政策及當地政府的支持,提高上級對農村公路建設、管理、養護資金補助標準。整合發改、扶貧、移民、水利等部門資金,通過發行政府債券等方式拓寬融資渠道。

  二是積極創建“四好農村路”示范點。攻堅克難,努力打造一批“四好農村路”示范鎮、示范點,以點帶面,分步驟、分階段推進全縣“四好農村路”建設。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。

  項目績效完成情況評估報告 5

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  xx公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段xx的家鄉,為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領,南縣人民把公園命名為xx公園。

  (二)項目績效目標。

  xx公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣xx公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。

  (三)項目自評步驟及方法。

  項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價內容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系,自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價,認真聽取上級領導建議意見,做好自評工作。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況。

  xx公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,根據招投標核定中標總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規定進行招投標采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專款專戶,做到了專款專用,項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后,全部用于xx公園市場化項目管理。

  (二)資金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃。xx公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。

  2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。

  3、資金使用。截止20xx年12月底,xx公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務費支付。

  (三)項目財務管理情況。

  xx公園市場化項目管理經費采取授權支付形式,由財政局,按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目組織架構及實施流程。

  縣委、縣政府及局黨組高度重視xx公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領導小組。

  組長:

  副組長:

  成員:全體干部職工

  辦公室設在xx公園辦公室。

  (二)項目管理情況。

  本項目采取項目工作領導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作,項目實施及資金管理。

  (三)項目監管情況。

  項目資金由xx公園財務具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監督,項目的正常實施監督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督,及時協調解決困難和問題,保證市場化項目服務質量。

  四、目標完成情況

  (一)目標完成任務量。

  截止20xx年12月31日,xx公園市場化服務項目完成12個月,已支付項目服務資金149.3萬元。

  (二)目標完成質量。

  xx公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的`領導下,順利推進,圓滿完成任務,滿意度為100%。

  (三)目標完成進度。

  截止20xx年12月底,xx公園項目管理市場化任務完成較好。

  五、項目效果情況

  xx公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節約了服務項目的成本,實現了環境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進入公園的居民滿意度為100%。

  六、評價結論及建議

  xx公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內環境衛生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。

  項目績效完成情況評估報告 6

  按照《財政廳關于開展20xx年預算項目績效自評的通知》我局逐項對照財政支出績效評價指標體系,認真組織對財政局預算劃撥的20xx年“農信通”項目進行自查考評,自評得分90分。先將有關情況報告如下:

  一、“農信通”項目概況

  (一)“農信通”項目單位基本情況

  “農信通”項目是新華社分社與中國移動通信集團有限公司共同建設的農業信息交互平臺,是在農業廳,政府的`大力扶持下,打造一項“服務三農”、“指導三農”的“惠農”工程。

  20xx年,“農信通”項目安排了16.8萬元,為1.4萬名涉農部門、各鄉鎮村委會干部職工、農戶訂購“農信通”服務信息一年。

  (二)“農信通”項目經費用途及主要內容

  “農信通”項目經費主要用于給涉農部門、各鄉鎮村委會干部職工、農戶訂購“農信通”業務。

  主要內容:通過手機短信、語音、WAP(手機上網)等方式,為廣大農民提供農業科技、農情價格、農業氣象和農村政務等農民關注的信息,具體服務的項目有農產品價格行情、政策法規、新聞快訊、農業科技、市場動態、供求信息、勞務信息、農家百科、農業氣象、預警信息等。

  (三)“農信通”項目績效目標

  中國移動公司與農業廳專家、新華社合作,創建一個“12582”農業平臺,專為各種農戶解決就業、技術、管理等問題;“農信通”產品包括:天氣預報、農信通套餐、市場價格、農業科技等。

  1.產出指標:開通天氣預報3500名、開通農信通套餐3500名、開通農業科技3500名、開通市場價格3500名;

  2.成效指標:預防自然災害成功率達成90%以上;農產品供求需求率達成95%以上;農業技術指導成功率達成95%以上;

  3.效率指標:使用“農信通”覆蓋率達到60%以上

  二、“農信通”項目資金使用及管理情況

  (一)“農信通”項目資金到位情況

  20xx年“農信通”項目信息服務經費來源均為政府扶持,共16.8萬元。20xx年2月隨單位預算批復到位,我局及時組織移動籌備方案,按實施方案執行。

  (二)“農信通”項目資金使用和管理情況

  我局通知移動公司準備“農信通”信息服務費轉賬相關材料、發票,一次性劃賬到移動公司賬戶;再由移動公司在NGBOSS系統上進行銷賬,把錢存在NGBOSS虛擬賬戶上;開通“農信通”農戶信息服務費按月在NGBOSS虛擬賬戶上扣除費用。

  三、“農信通”項目組織實施情況

  “農信通”項目是由新華社分社、移動、黎族自治農業與科學技術局共同建設一個交互農業信息平臺。項目實施過程中,明確項目管理和實施的職責,密切配合,嚴格監控資金的使用情況,做到節約成本。

  四、“農信通”項目績效情況

  20xx年“農信通”項目信息服務經費主要完成了預定的各項績效目標,主要成效有:

  (一)有效地預防自然災害預警,幫助自然災害對農業生產的影響降到最低限度;

  (二)幫助解決當地農產品供求難題,為農戶搭建供求平臺,解決銷路問題;

  (三)提供農業科技技術指導,有效地幫助種植戶,解決農業技術難題;

  五、綜合評價情況及評論結論

  20xx年“農信通”項目績效明確,資金到位及時,項目實施過程中嚴格按照《20xx年“農信通”實施方案》進行執行。在新華社分社、移動的共同努力協助配合下,“農信通”解決了農村信息服務“最后一公里”難題,助力農戶收入逐步提高。20xx年政府已經安排了16.8萬元“農信通”項目資金,為1.4萬名農戶訂閱一年“農信通”信息。

  經評價,20xx年“農信通”項目績效評價為:優(90分)。

  六、問題與建議

  1.建議把“農信通”項目信息服務經費納入每一年的財政預算當中,保證資金到位,確保農戶正常使用“農信通”;

  2.建議政府起到帶頭作用,積極宣傳,把這項“服務三農”、“指導三農”作為常年的“惠農”工程。

  項目績效完成情況評估報告 7

  一、項目基本情況

  根據《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,并對數據進行匯總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-2022年。

  二、項目績效自評工作開展情況

  成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況

  預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。

  2.項目資金執行情況

  市級財政核撥項目資金36.34萬元。

  3.項目資金管理情況

  20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標,以項目為依據編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  (1)數量指標

  根據普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。

  (2)質量指標

  信息系統變更率小于等于100%;已經納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數據經過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

  (3)時效指標

  設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。

  (4)成本指標

  培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區統計局業務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的.152000元;成交價均包含運維年數1年。

  2.效益指標完成情況。

  (2)可持續影響指標

  設備的使用年限能夠達到6年。

  (2)社會效益

  經過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分布以及居住、就業等方面的變化情況,為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持,為社會大眾提供數據資源。

  3.滿意度指標完成情況。

  根據人口普查質量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目偏差在合理的范圍內,基本完成了預設的`目標。

  五、績效自評結果

  該項目的設立是根據國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區)統計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住戶的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數據,為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經濟和社會發展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

  六、結果公開情況和應用打算

  自評結果按規定時間于網站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。

  項目績效完成情況評估報告 8

  一、績效評價目的

  開展20xx年省級部門工作經費和專項資金的績效評價,主要推進項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效,并通過績效評價發現問題,強化整改,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和項目資金的使用效益。

  二、基本情況

  (一)項目概況

  我委20xx年項目支出預算安排共計9個一級項目,其中,兩個部門專項工作經費和七個省級專項資金。

  部門專項工作經費分別是:“發展與改革事務管理工作經費”、“非稅收入專項工作經費”。

  省級專項資金分別是:“預算內基本建設投資”、“高新技術產業投資專項資金”、“服務業促進工業化城鎮化專項資金”、“應對氣候變化專項資金”、“財政扶貧專項資金”、“節能減排配套專項資金”、“國家重大水利建設專項資金”。

  (二)項目績效目標設立情況

  按照年初預算編制和項目支出績效管理要求,我委分別就項目設立了具體的績效目標。

  (三)項目資金安排及使用情況

  20xx年度部門預算投入分別安排2個部門專項工作經費和7個專項資金項目。各專項資金均按照年初預算安排和省級財政部門預算執行有關要求,我委在規定的完成時限內下達專項資金投資計劃,專項資金均撥付到項目主管單位和實施單位,各項目均得以順利實施。

  (四)組織管理情況

  省級專項資金支持項目分別由組織部門、項目主管部門和項目實施單位進行建設管理。我委作為組織部門會同省財政廳確定專項資金具體支持方向和支持重點,按照相關規定,下達申報公告或通知,并組織專家對申報項目進行評審;各地市發展改革委作為項目主管部門負責指導和監督項目建設,并會同財政部門對專項資金的使用和管理進行監督,對建設完成的項目組織驗收;項目法人作為項目單位主要負責項目實施,保證順利完成項目建設任務。

  三、績效評價情況

  (一)項目自評概述

  按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評工作的通知》(黔財績[20xx]23號)要求,我委分別對部門專項工作經費和省級專項資金《20xx年省本級項目支出績效目標批復表》和《20xx年省對下轉移支付項目支出績效目標批復表》所述績效指標,進行了逐項對照評分,完成項目支出績效自評工作。

  (二)績效自評結論

  根據20xx年度《自評表》,我委20xx年度9個一級項目支出績效自評總體為優。具體得分情況如下:

  1、自評得分情況:

  “發展與改革事務管理經費”績效自評得分97.20分

  “預算內基本建設投資”績效自評得分99.92分

  “高新技術產業投資專項資金” 績效自評得分100分

  “服務業促進工業化城鎮化專項資金” 績效自評得分100分

  “應對氣候變化專項資金” 績效自評得分100分

  “財政扶貧專項資金” 績效自評得分100分

  “國家重大水利建設專項資金” 績效自評得分100分

  “節能減排配套專項資金” 績效自評得分100分

  “非稅成本”績效自評得分81.21分

  2、自評結論:我委部門專項工作經費和省級專項資金年初設定的績效指標大部分得以完成。

  四、績效評價組織情況

  (一)績效評價依據

  1.《中華人民共和國預算法》;

  2.《關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預[20xx]285號);

  3.《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號);

  4.《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號);

  5.《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評工作的通知》(黔財績[20xx]23號);

  6.我委會同省財政廳印發的《貴州省預算內基本建設投資專項資金管理辦法》等規定;

  7.專項資金預算批復文件、資金撥付文件及相關財務資料;

  8.項目單位財務會計制度、管理制度等其他相關資料。

  (二)績效評價工作程序

  1.前期準備。包括制定評價實施方案、收集整理基礎資料等。

  2.前期溝通及資料收集。我委下發開展績效自評通知,明確績效評價工作要求及完成時限。與專項資金管理處室相關人員進行溝通,了解項目情況(績效目標設定及完成程度,專項資金的安排、使用、管理及項目組織實施等情況,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議)。收集績效評價相關資料,查閱被評價處室提供的績效評價基礎資料、輔證材料、財務資料等,初步擬定被評價項目績效指標。

  3.擬定績效評價指標體系。依據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號),擬定績效評價指標體系,確定被評價項目績效評價共性指標及個性指標,同時賦予各評價指標科學合理的權重分值,明確具體的評分標準,并與被評價項目組織管理處室進行溝通,結合被評價項目組織管理處室提出的意見,對績效評價指標體系做出修改。

  4.開展績效自評。通過資料收集及分析,實地查看、現場訪談、問卷調查等方式確定項目實際情況,并對項目組織管理處室提供的績效評價基礎數據資料、輔證材料、財務資料等進行抽查核實。

  5.現場工作及綜合評價。鑒于疫情原因,本年度未到實地進行現場資料收集,主要對被評價項目組織管理處室提供的相關資料進行核實。

  6.撰寫績效評價報告。根據評價結果,按照績效評價報告格式要求撰寫績效評價報告,編制相關附件,做到已經充分、數據真實、內容完整、客觀公正、結論明確、建議可行。績效評價報告完成后,征求被評價項目組織管理處室的意見,根據采納的被評價項目組織管理處室反饋意見對績效評價報告進行修改。

  (三)績效評價方法

  根據省財政廳有關財政支出績效評價的規定和20xx年度省級專項資金支出相關內容,本次評價工作遵循“依法依規、客觀公正、獨立規范”的.原則,通過對項目的經濟性、效率性、有效性、公平性的比較和分析,檢測評價支出效率和支出效果。

  根據材料審核分析和核實評價掌握的有關信息,采用目標比較法、因素分析法等辦法,從評價指標入手,通過對相同或類似項目存在不同資金使用單位的支出效果進行比較,逐層歸納各資金使用單位在資金投入、資金使用及管理、資金產出及效果等方面存在的共性問題和突出問題,分析問題產生的原因。本次省級專項資金使用績效評價工作中,綜合運用了多種評價方法,主要有如下幾種:

  1.目標比較法。通過對績效目標與實施效果的比較,綜合分析績效目標實現程度的方法。

  2.因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現和項目實施效果的內外因素,以評價績效目標實現程度的方法。

  3.問卷調查法。根據評價目標制定調查問卷,搜集各方對項目支出是社會經濟效益的意見看法,得出該項目績效實現程度的主觀性得分的方法。

  (四)績效評價指標體系(設計思路)

  根據業務處室提供的《自評表》,對已設定的績效目標進行重新梳理,綜合《專項資金管理辦法》及其他相關的資料,依據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號)的框架指導,設計本項目的績效評價共性指標及個性指標。

  (五)績效評價抽樣情況

  我委根據資金分配及前期資料準備情況,對七個專項資金的30%的項目進行問卷調查。

  五、績效評價結論

  (一)績效評價綜合結論

  從評價結果看,我委高度重視《項目管理辦法》等政策制定,細化實施方案,加強政策宣傳,前期組織申報、專家評審、面向社會公示、預撥財政資金等措施。各地市、各企業對政策導向的認可與擁護度普遍較高,產生了一定的社會效應。

  從評價得分看,由于部分省級專項資金到達率滯后,影響了政策推進,項目實施綜合得分未能得滿分,評價等級為優。績效指標中過程部分,項目實施存在監督力度不足、資金到位率和及時率不夠,存在一定的風險;效益部分服務對象滿意度未能得到全部滿意。

  (二)績效目標實現情況

  我委依據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號),績效評價工作組結合考慮項目的實際情況,結合《項目管理辦法》、《專項資金管理辦法》及其他相關資料,對各專項資金20xx年度績效目標重新進行梳理、調整,從投入、過程、產出及效果四個方面設定個性績效目標及評分標準進行評價。專項資金績效指標設定及目標完成情況如下:(見附件)

  六、績效評價情況分析

  (一)“投入”分析

  投入部分評價指標分值30分,包括項目立項和資金落實兩個二級指標。本項目評價得分30分。

  1.項目立項:主要從項目立項規范性、績效目標合理性、績效目標明確性三個三級指標進行分析,該項指標分值18分,得分18分。

  從年初設定的績效目標申報表反映,我委部門專項工作經費和省級專項資金績效目標均符合相關規定和要求。

  2.資金落實:主要從資金到位率和到位及時率進行分析,該項指標分值12分,得分12分。

  從投資計劃反映,20xx年省級專項資金均按照年初部門預算設定的績效指標,在規定的時限內撥付到地州市縣項目主管部門。

  (二)“過程”分析

  過程部分評價指標分值20分,包括業務管理、財務管理兩個二級指標,本項目評價得分20分。

  1.業務管理:主要從管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性三個三級指標進行分析,指標分值10分,本項目評價得分10分。

  (1)管理制度健全性:該項指標分值4分,得分4分。

  我委會同省財政廳印發了《項目管理辦法》、《專項資金管理辦法》等管理制度,為項目實施提供了有效的制度保障。

  (2)制度執行有效性:該項指標分值3分,得分3分。

  我委會同省財政廳嚴格執行相關制度規定,確保了專項資金的投向,提高了財政資金的使用效益,各級項目管理部門認真履行職責,對專項資金的使用和管理進行監督檢查。

  (3)項目質量可控性:該項指標分值3分,得分3分。

  項目主管部門按照職責和職能,認真審核項目申報資料和項目實施監督管理,項目質量可控性得以提高,確保了財政資金的使用安全。

  2.財務管理:主要從財務制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性三個三級指標,指標分值10分,本項目評價得分10分。

  (1)財務制度健全性:該項指標分值4分,得分4分。

  我委合同省財政廳印發了《專項資金管理辦法》等制度規定,明確職責分工,對專項資金分配下達負責;項目單位對專項資金使用負責。項目單位均制定了《財務管理制度》,規范本單位財務管理及資金使用程序,符合國家財經法規及有關專項資金管理辦法規定。

  (2)資金使用合規性:該項指標分值4分,得分4分。

  項目實施單位均設立專賬管理,并按照《會計法》規定進行會計核算,且省級財政專項資金到位與項目實施同步。

  (3)財務監控有效性:該項指標分值2分,得分2分。

  項目實施單位提供的資料反映,各項目財務監控有效性得到很好的落實,項目資金安全,使用規范,項目單位對項目資金的運行控制較好。

  (三)“產出”分析

  產出部分評價指標分值20分,包括項目產出一個二級指標。本項目評價得分20分。

  項目產出:主要從產出指標、完成及時率、成本節約率三個三級指標績效分析,指標分值20分,本項目評價得分20分。

  (1)產出指標:該項指標分值7分,得分7分。

  從資料反映,20xx年度年初設定的產出指標已完成。

  (2)完成及時率:該項指標分值7分,得分7分。

  從資料反映,20xx年度年初設定的項目完成時限均在年初績效指標設定的完成時限內完成。

  (3)成本節約率:該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度年初設定的成本指標均按照計劃撥付到相關項目,年初預算指標沒有結余。

  (四)“效果”分析

  專項資金效果評價指標分值30分,包括經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度五個二級指標。本項目評價得分29.92分。

  (1)經濟效益:主要從帶動社會投資進行分析,該項指標分值10分,得分10分。20xx年度省級預算內基本建設投資帶動社會投資項目帶動社會投資效果較好,有效的推動了我省基本建設投資的全面開展。

  (2)社會效益:主要從改善居民生活、改善地區形象兩個三級指標進行分析,該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資項目較好地改善了居民生活和地區形象,充分發揮了財政資金效益。

  (3)生態效益:主要從環境效益進行分析,該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資項目較好地保護了生態環境,充分發揮了財政資金效益。

  (4)可持續影響:主要從項目可持續性進行分析,該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資項目較好地落實了項目可持續性發展,持續推動我省社會經濟發展。

  (5)服務對象滿意度指標:主要從社會公眾或服務對象進行分析,該項指標分值6分,得分5.92分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資資金撥付到地州市縣財政部門后,最終撥付到項目實施單位的時間滯后于項目實施時間,導致項目實施單位不是完全滿意。

  七、主要經驗及做法

  從20xx年度專項資金支持項目實施效果來看,一是按照政策引導方向篩選項目,推動區域產業發展。二是嚴格按照《項目管理辦法》的規定組織專家進行項目申報評審,確保申報項目的質量,完成了年初設定的項目支出績效目標。三是進一步加大對地市區縣項目主管單位履職情況督促力度,切實保障項目的順利實施。

  八、存在問題及原因分析

  (一)政策制度方面

  部分項目在初始績效目標設置方面存在績效目標較為模糊、難以量化、績效目標不符合實際等問題。例如,社會效益和可持續指標等指標值設置為“效果明顯”,在績效評價中難以量化,以不利于提供佐證材料。

  (二)資金管理方面

  按照《貴州省省級預算內基本建設投資管理辦法》以及其他批復文件等,均對省級專項資金的及時性作出要求,但未明確具體的周期,從而形成部分省級預算內基本建設投資資金最終撥付到具體項目的時間與項目實施進度不一致。

  (三)項目管理方面

  從項目申報規范性來看,20xx年度審計預算內基本建設投資專項資金申報材料還不是十分完整,沒有指定相應項目質量要求、項目風險控制要求等。

  從項目監督管理來看,項目主管部門對批準項目的監督管理力度不夠,監督管理范圍不夠全面,項目主管部門需要克服重視項目審批,輕視項目實施監管的問題,進一步加大監督管理力度。

  (四)績效管理方面

  從績效管理工作來看,部分項目實施單位對績效工作意識不強,績效工作力量薄弱,存在送資金申報、輕績效評價現象,未按照要求開展項目績效目標編報、監控、自評等工作。有的開展了績效管理工作,但是對績效評價指標體系的內容和要求理解把握不到位,評價報告過于簡單、深度不夠,分析問題較為隨意,針對性、操作性不夠,缺乏指標設置和評分所需的佐證材料等。

  九、相關建議

  (一)進一步加強績效管理相關文件學習,完善相關制度規定

  一是強化績效管理意識。加強績效管理文件資料學習,進一步提升各級項目管理部門的績效意識。二是項目申報材料要進一步對各項績效指標的細化、量化,切實推進績效管理工作的落實。

  (二)進一步加強監督力度

  一是充分利用貴州項目云數據信息系統或發展改革系統相關信息化系統,簡化報送流程,提高報送速度。二是敦促項目主管部門對項目實施監管,加大監管力度和范圍。三是進一步要求各地市區縣項目主管部門要按照職責積極開展省級專項資金監管,報告監管情況;并合同財政部門對省級專項資金的使用和管理進行監督和檢查,加強溝通,齊抓共管,確保專項資金使用合規,保證項目的順利實施。

  十、績效評價結果應用建議

  一是保留我委省級專項資金的預算安排;二是完善部分工作的流程標準,確保下達資金及時落實到位,提高自己使用效率;三是在以后年度填報年初績效目標申報時,科學合理確定專項資金績效目標和指標,按規定開展績效自評。

  項目績效完成情況評估報告 9

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  我縣政務服務大廳負責綜合協調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規范、管理、協調、監督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。

  (二)項目績效目標。

  一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

  本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。

  (三)績效評價工作過程。

  由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業務科室根據年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。

  三、綜合評價情況及評價結論

  資金撥付手續完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。

  (三)項目產出情況。

  截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創優了“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。

  (四)項目效益情況。

  政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉鎮為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉、村三級的為民服務網格。二是開展常態化的志愿服務。為企業和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。

  四、主要經驗及做法

  一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。

  二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的`原因,完善項目管理制度,規范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。

  三是注重績效管理是根本。科學合理的編報項目績效目標,嚴格執行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規,既能滿足節約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。

  五、存在問題及原因分析

  存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。

  六、有關建議

  提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。

  項目績效完成情況評估報告 10

  根據《中華人民共和國預算法》、《區管委會辦公室關于印發<全面實施預算績效管理的實施辦法>的通知》(九開管辦字【20xx】61號)和《九江經濟技術開發區(出口加工區)財政局文件關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20xx〕10號)文件,我單位組成績效評價工作小組對預算項目開展績效評價工作,20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個,本次納入自評范圍的項目有8個,分別是農產品常態監測費(全年)、森林防火經費、20xx年河長制公示制作費、調區后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫專項經費、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費、生態護林員全年工資(5人)、脫貧攻堅工作經費,項目自評綜合得分93.75分,現將績效自評工作總結如下:

  一、項目績效目標情況

  落實強農惠農政策,發展農林水利事業。

  二、自評工作開展情況

  本次評價主要包括前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

  (一)前期準備

  成立績效評價工作組,了解各項目基本情況,制定績效評價工作方案,布置績效評價工作。

  (二)組織實施

  評價小組于20xx年4月開始展開績效評價工作。主要工作內容如下:

  1.通過對項目研究分析、了解詢問等方式收集項目立項、決策、實施、管理與項目財務核算等相關資料;

  2.根據評價體系指標的要求,從不同來源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計數據,確保資料來源的客觀性、完整性和可靠性。

  (三)分析評價

  根據評價體系,對項目資料進行計算、分析,得出評價分值。

  三、綜合評價結論

  20xx年我單位在區黨工委、管委會的正確領導下,通過全體干部職工的.共同努力,各項工作順利完成。

  四、績效目標完成情況

  (一)資金投入情況

  1.項目資金到位情況分析

  20xx年區財政預算安排農產品常態監測費(全年)30萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調區后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資(5人)9.08萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元;

  當年實際下達農產品常態監測費(全年)18萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調區后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資(5人)9萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元。

  2.項目資金執行情況

  20xx年農產品常態監測費(全年)使用資金18萬元、森林防火經費使用資金1.77萬元、20xx年河長制公示制作費使用資金0.353萬元、調區后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬元、畜牧獸醫專項經費使用資金2.64萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費使用資金6.6528萬元、生態護林員全年工資(5人)使用資金9萬元、脫貧攻堅工作經費使用資金5.8297萬元。

  森林防火經費資金結余3.23萬元、20xx年河長制公示制作費資金結余14.647萬元、調區后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬元、畜牧獸醫專項經費資金結余4.36萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費資金結余3.3472萬元、脫貧攻堅工作經費資金結余28.1703萬元。

  (二)績效指標完成情況

  20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會決策部署,落實政策,做好農業工作;注重生態,做好林業工作;科學部署,做好水利工作;統籌推進,做好扶貧工作。

  農產品常態監測:委托第三方公司進行農產品檢測,按時按質完成了檢測任務。20xx年開展20xx年棉花種植面積核實工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實工作及20xx水稻種植面積核實工作,共核實棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝,水稻種植面積210.8畝。

  林業工作方面:依托聯通公司巡護信息系統開展護林行動,加強林長制信息化建設,并督促5名護林員、4名監管員在線使用,我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過開展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式,加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語36條,發放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案,在重點防火期嚴密防控,嚴格管控野外火源。

  水土保持方面:委托九江市河道湖泊管理局對經開區管轄的長江赤心堤、長江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽堤五個堤壩進行日常管護,提高了河堤湖堤防護質量,美化了河堤湖堤周邊環境。開展河道管理范圍劃界工作,設立界樁155塊,通過定位測量實現河湖管理范圍一張圖。深入推進河長制,調整全區河(湖)長人員名單,制定“清河行動”方案,開展專項整治行動,處理了2件涉河問題。

  畜牧獸醫專項:配合城區養犬管理整治行動,2家犬只狂犬病免疫注射點已獲批,今年共累計辦理犬牌738個。

  脫貧攻堅:結合貧困戶實際按戶因人施策,精準實施扶貧工程:實施教育扶貧,補助貧困學生13名,為2名非建檔立卡學生送教上門;實施就業扶貧,安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作,聘請5名暫不能外出務工的貧困戶就業;實施健康扶貧,開展水質檢測確保水質達標,做好貧困戶的家庭醫生簽約服務和健康體檢;實施基礎扶貧,對貧困戶侯幫興家入戶道路進行硬化,對吳從木、高傳兵家進行水沖式廁所改造。目前,通過打好脫貧攻堅組合拳,我區26戶78人已全面脫貧并辦理防貧保險,堅決打贏脫貧攻堅之戰。

  五、偏離績效目標原因和改進措施

  20xx年多個預算項目年末資金有結余,且資金結余較大,預算安排不太合理。

  20xx年,我單位加強項目預算資金管理;將繼續做好水利工作,加強防汛防洪,加強水土保持;推進“林長制”,落實森林防火長效機制;嚴格落實耕地保護政策,嚴守耕地紅線,堅決遏制農地非農化現象;鞏固脫貧成果,推動2個貧困村集體經濟實現增收。

  六、績效自評結果擬應用

  一是通過績效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進;二是利用績效自評結果,促進部門(單位)增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

  項目績效完成情況評估報告 11

  一、項目基本情況

  “兩個中心”是市委、市政府為進一步深化行政審批制度改革,全面推進“陽光政府”四項制度落實,轉變政府職能,規范行政審批行為,優化投資發展環境的一項重要舉措。其中:市本級進駐職能部門40個,設置獨立服務窗口23個,綜合服務窗口1個,常駐窗口工作人員45人,應進駐事項1317項,實進駐事項1317項,進駐率100%,市本級實現“應進必進”。市公共資源交易中心(市政府采購和出讓中心、市“12345”政務熱線服務中心)內設綜合科、工程建設交易服務科、政府采購服務科、產權交易服務科4個正科級內設機構,建有6個開標室、6個評標室、2個專家抽取室、專家休息等候區6個、報名接待區3個。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據保山市財政局《關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的有關事項的通知》(保財績〔2022〕4號)文件精神,我局領導高度重視,組織相關人員,在規定的時限內,對20xx年度部門預算“市級“兩個中心”運行經費”項目資金的整個實施過程進行了全面、科學、細致評價。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年根據《保山市財政局關于下達市級“兩個中心”運行經費的通知》(保財行〔20xx〕30號)文件,下達項目資金1,610,000.00元,項目資金到位率為100.00%。

  2.項目資金執行情況。

  20xx年,實際使用項目資金—政務服務中心和公共資源交易中心運行經費1,160,000.00元,其中:辦公費55203.38元、水費5046元、電費59048元、郵電費64324.78元、物業管理費21438.56元、差旅費45926元、維修(護)費1468.27元、勞務費321,596.7元、其交通費用1,310元。財政收回1,002,817.8元,預算執行率為100.00%。

  3.項目資金管理情況。

  認真做好項目經費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經費項目財政支出績效評價指標框架,加強專項工作經費支出預算編制的科學性、針對性,增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性,提升預算的可執行性。三是強化項目管理,做好項目前期工作,理順工作流程,加快項目推進,進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監督審核。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制,確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監督,嚴肅查處違紀違規行為。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  一是為68個單位進駐“兩個中心”開展各項行政審批服務工作的窗口工作人員(220多人)和辦事群眾、服務對象等提供所需日常辦公開支、水電等經費開支提供保障。二是為市公共資源交易中心和市政府采購和出讓中心受理大廳等無間斷的承接各招投標單位、企業、中介服務公司等在我市開展的各類公共資源交易事項提供相關招投標服務工作提供經費保障。

  2.效益指標完成情況。

  一是政務服務自助服務大廳,實現部分業務24小時全天候為民服務。二是政務服務“一窗通辦”,實現了企業開辦時間不超過3個工作日的目標。三是政務服務事項標準化工作持續推進。全市共完善發布政務服務事項8326項,完成率100%,同比增長0.09%;網上可辦率100%,同比增長0.53%;全程網辦率67.95%,同比增長19.87%;“最多跑一次”率100%,同比增長0.79%。四是“一部手機辦事通”推廣應用持續加強。截至12月13日,全市注冊實名用戶442686人,辦理事項2274600件,全市平均辦件量0.865件,同比分別增長48.18%、21.28%、21.31%。五是12345熱線平臺便民服務成效明顯,12345政務熱線整合和運行管理,取消市直涉及熱線歸并的有關行業部門話務座席,將原獨立運行的12315市場監管投訴熱線等28條熱線整體并入12345熱線或與12345熱線雙號并行,服務時間由原來的7×12小時調整為7×24小時人工服務。1—11月,保山市“12345”政務熱線共受理工單30644件,辦結30371件(交辦6897件、直接答復23747件),正在處理273件,辦結率99.11%。六是是中介機構申請入駐審核,實現“零門檻、零限制”入駐,實現中介機構信用狀況公示率100.00%。七政務服務“好差評”全面開展。全市政務服務“好差評”累計產生評價數據808971條,好評率99.99%。主動評價率94.15%,同比增長19.18%,有效推動了政務服務以評促改、以評促優。八是全市公共資源交易實現了全程電子化和遠程異地評標常態化。按照《云南省公共資源交易目錄(20xx版)》要求,嚴格落實“應進必進”。20xx年1至12月,全市各級交易中心累計完成交易項目1651個,交易金額1107371萬元,節約資金35303.82萬元,增價17338.8萬元抓實疫情防控常態化背景下的公共資源交易服務,引導和提倡網上開標,服務網上不見面開標項目289個。九是規范政府集中采購機構設置,推進政府采購和出讓工作規范運行。經多次匯報,獲準依法重新獨立設置了市政府采購和出讓中心,將市公共資源交易中心原承擔的市級政府集中采購機構職責劃轉至該中心,切實解決了關系不順、人員不分、邊界不清等問題,從源頭上消除了違規代理政府采購的風險隱患。20xx年1至12月,市政府采購和出讓中心累計完成政府采購項目607個,交易金額180824.21萬元,節約資金10986.96萬元。

  3.滿意度指標完成情況。

  項目服務對象主要為進入“兩個中心”辦理各類行政審批事項、投資項目審批、開展招投標活動及中介服務的以“服務改革、服務發展、服務基層、服務民生、服務群眾”為導向,全力抓好穩增長政策措施和供給側、“放管服”改革各項工作,政務服務質量和水平明顯提升,為推動保山實現跨越發展營造了良好的政務服務環境。保山市政務服務管理局采取多形式對項目進行回訪調查,并收集項目進展情況及存在問題,及時掌握項目進展情況及存在問題,提出推進措施,幫助協調解決。按照項目調查問卷的結果,滿意度指標達到100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  20xx年,我單位市級“兩個中心運行經費”項目績效目標全部完成。

  五、績效自評結果

  通過此次績效評價,部門年初制定目標基本實現,重點評價數量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評,自評得分97分,本次績效評價各項工作自評結果:優秀。

  六、結果公開情況和應用打算

  我局按照保財績〔2022〕4號文件規定,將于2022年7月15日前,在部門網站上公開部門預算項目自評報告、自評表。

  下一步,我局將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求,采取以下工作措施,認真做好項目經費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經費項目財政支出績效評價指標框架,加強專項工作經費支出預算編制的科學性、針對性,增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性,提升預算的可執行性。三是強化項目管理,做好項目前期工作,理順工作流程,加快項目推進,進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監督審核,建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制,確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監督,嚴肅查處違紀違規行為。通過績效結果評價,項目資金效益明顯,對促進區域經濟發展具有重要意義。希望下一年能夠繼續給予項目專項資金支持,推動我局經濟持續健康發展。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)主要工作經驗

  1.財務管理制度健全。按照財務管理制度的要求嚴格遵循使用范圍,資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我局目前對資金的管理按照支出涉及的`經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行,資金使用情況及時公開,有力保證了工作推進和資金安全、合規、高效使用。

  2.資金撥付審批手續完整。各業務科室根據制定的工作計劃,按程序報相關領導審批,申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使資金的運用得到了合理的控制,工作進度和質量得到了切實的保障。

  3.會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及相關部門的檢查、監督。

  (二)主要問題

  雖然20xx年度項目資金得到合規、及時使用,也取得了一些成績,但是實際工作中還是存在一些問題。

  1.在實際工作中還需對工作流程進一步規范,切實滿足項目服務對象的需求。

  2.績效評價方面還有待加強。對部門的績效評價報告質量還有待提高,績效指標體系還有待完善,績效管理工作機制還有待進一步健全。

  (三)建議

  建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,并對項目績效實施實時監控,有效防止項目資金擠占、挪用現象發生,充分發揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政項目資金管理,保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。加強財務規范管理,提高財務管理人員業務素質,多組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。

  八、其他需說明的問題

  本次評價工作人員,由于受專業知識和評價能力的限制,對評價結果可能產生一定影響。

  項目績效完成情況評估報告 12

  一、自評工作開展情況

  我單位自評項目20個,全年預算總金額12759.2萬元。

  (一)項目內容

  1.民政及婚登事務專項經費這一項目的主要內容為我局在開展日常工作活動中購買必要的辦公用品、報紙期刊、出差補助等費用;

  2.城鄉困難群體殯葬經費這一項目的主要內容為我單位對具有本縣區域內常住戶籍且在固鎮縣殯葬服務機構辦理殯葬服務的城鄉低保戶、特困供養和重點優撫對象基本殯葬服務項目全額減免費用;

  3.地名成果轉化及邊界聯檢這一項目的主要內容為我部門按照省市地名普查工作實施方案及地名普查質量評價體系要求,我縣在地名普查工作中要開展成果轉化工作,印制地名圖、錄、典、志等書籍費用;

  4.城鄉社會治理專項資金這一項目的主要內容為我部門開展試點創建工作及全縣城鄉社區建設和村務公開工作費用。

  5.社會組織及村干部培訓經費這一項目的主要內容為我部門開展社會組織工作活動中的支出費用和每年對村居干部進行培訓的費用;

  6.村委會換屆選舉經費這一項目的主要內容為按文件要求完成換屆選舉工作,工作過程中所支出的費用;

  7.特種病人救助及救助站經費這一項目的主要內容為主要對麻風病人進行生活救助和對離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態的人員進行救助的費用;

  8.生活無著人員及孤兒基本生活保障這一項目的主要內容為主要對離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態的人員進行救助;

  9.困難殘疾人生活補貼這一項目的主要內容為主要對具有本地戶籍的最低生活保障對象等原有政策范圍內,持有《中華人民共和國殘疾人證》的人群給予補助;

  10.重度殘疾人護理補貼這一項目的主要內容為主要對具有本地戶籍的最低生活保障對象等原有政策范圍內,持有《中華人民共和國殘疾人證》的人群給予補助;

  11.社會養老服務體系建設這一項目的主要內容為我部門在社會辦養老機構運營、建設補貼,支持社區養老服務中心建設及居家養老站點建設,低收入老人居家養老服務補貼,高齡老人津貼,購買社區公辦養老服務機構綜合責任保險等工作中所需資金;

  12.縣級困難群體水費補貼這一項目的主要內容為我部門對于低保對象的水費補貼費用;

  13.社會定期救濟資金這一項目的主要內容為我部門對社會救濟對象(職業制武警、退職老職工、其他救濟對象)的補貼費用;

  14.城市居民最低生活保障地方配套這一項目的主要內容為參照農村低保資金配套規定和測算依據,發放城鎮低保費用;

  15.農村居民最低生活保障這一項目的主要內容為我部門筑牢民生保障底線,發放農村低保費用;

  16.農村五保供養及運行維護這一項目的主要內容為我部門在保障特困人員基本生活的工作中所需資金;

  17.臨時救助這一項目的主要內容為切實發揮臨時救助救急解難、托底保障功能作用,有效幫助群眾解決臨時性、突發性、緊迫性生活困難問題所需資金;

  18.社會救助工作經費這一項目的主要內容為我部門開展社會救助服務工作費用;

  19.春節慰問特困群眾行業崗位經費這一項目的主要內容為我局兩節期間開展對困難群眾慰問的常規工作費用;

  20.慈善協會這一項目的主要內容為慈善協會辦公、會務、考察、培訓、學習、設備購置維修等費用。

  (二)、自評工作的組織實施情況

  根據《固鎮縣財政局關于開展20xx年度縣級部門預算績效單位自評和部門評價工作的通知》(固財〔20xx〕31號)文件要求,我局高度重視此次項目績效自評工作,成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料,圍繞項目目標,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效自評工作。

  二、自評結果概述

  1.民政及婚登事務專項經費項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數30萬元,執行數30萬元,完成預算的100%。取得的主要成效有20xx年我單位日常工作有序開展,提高了民政工作質量。

  2.城鄉困難群體殯葬經費項目績效自評概述:項目自評得分99分,全年預算數102.5萬元,執行數55.1萬元,完成預算的'53.76%。取得的主要成效有20xx年度我單位主要對具有本縣區域內常住戶籍的城鄉低保戶、特困供養和重點優撫對象基本殯葬服務項目費用全額減免。減輕困難群眾家庭支出負擔。

  3.地名成果轉化及邊界聯檢項目績效自評概述:項目自評得分98分,全年預算數20萬元,執行數17.6萬元,完成預算的88%。取得的主要成效有20xx年度通過開展地名成果轉化,進一步規范了地名管理工作,彰顯特色,傳承文脈,發揮文化引領作用,體現歷史、地理、人文特征和地方特色,反映人民群眾美好向往與期盼,對縣城道路街巷等地理實體命名及標準化處理,充分發揮地名普查成果在提升城市管理水平、服務百姓生活、弘揚傳承歷史文脈中的積極作用,實現地名工作創新發展。

  4.城鄉社會治理專項資金項目績效自評概述:城鄉社會治理專項資金項目績效自評概述:項目自評得分97分,全年預算數6.7萬元,執行數1.3萬元,完成預算的19.4%。取得的主要成效有20xx年底通過開展試點示范創建,提高示范點社區協商的整體水平和能力,全面形成協商主體廣泛、內容豐富、形式多樣、程序科學、制度健全、成交顯著的“一述兩評三議事”城鄉社區協商新局面。

  5.社會組織及村干部培訓經費項目績效自評概述:項目自評得分93分,全年預算數7萬元,執行數0.06萬元,完成預算的0.86%。取得的主要成效有20xx年度通過開展村干部培訓工作,進一步提高了全縣村居干部素質和能力,扎實推進鄉村振興戰略和農村基層黨建各項工作任務。

  6.村委會換屆選舉經費項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數5萬元,執行數4.65萬元,完成預算的93%。取得的主要成效有20xx年度進行換屆選舉工作,保證選舉的公平公正,提高換屆選舉工作質量。

  7.特種病人救助及救助站經費項目績效自評概述:項目自評得分98分,全年預算數12萬元,執行數3.2萬元,完成預算的26.67%。取得的主要成效有20xx年度對“麻風病”人進行生活救助,解決“麻風病”在醫院的救治生活問題,保障“麻風病”人權益,維護社會穩定。救助站按照兜底線、織密網、建機制的要求,加強監督管理,切實維護流浪乞討人員合法權益,維護社會穩定。

  8.生活無著人員及孤兒基本生活保障項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數50萬元,執行數13.1萬元,完成預算的26.2%。取得的主要成效有20xx年度對離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態的人員,按照兜底線、織密網、建機制的要求,加強監督管理,切實維護流浪乞討人員合法權益,維護社會穩定。

  9.困難殘疾人生活補貼項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數185萬元,執行數175.5萬元,完成預算的95%。取得的主要成效有20xx年度以加快推進殘疾人小康進程為目標,從殘疾人最直接最現實最迫切的需求入手,著力解決殘疾人因殘疾產生的額外生活支出和長期照護支出困難。做到制度全面覆蓋,應補盡補,確保殘疾人兩項補貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人,建立起家庭善盡義務、社會積極扶助、政府積極保障的責任共擔格局。保障殘疾人生存發展權益,逐步完善殘疾人社會保障體系。

  10.重度殘疾人護理補貼項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數468萬元,執行數468萬元,完成預算的100%。取得的主要成效有20xx年度以加快推進殘疾人小康進程為目標,從殘疾人最直接最現實最迫切的需求入手,著力解決殘疾人因殘疾產生的額外生活支出和長期照護支出困難。做到制度全面覆蓋,應補盡補,確保殘疾人兩項補貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人,建立起家庭善盡義務、社會積極扶助、政府積極保障的責任共擔格局。保障殘疾人生存發展權益,逐步完善殘疾人社會保障體系。

  11.社會養老服務體系建設績效自評概述:項目自評得分96分,全年預算數2553萬元,執行數1895萬元,完成預算的74.23%。取得的主要成效有20xx年度完成對社會辦養老機構運營維護、建設補貼,支持社區養老服務中心建設及居家養老站點建設等工作,保障低收入老人居家養老和高齡津貼補助資金的發放,購買社區公辦養老服務機構綜合責任保險。

  12.縣級困難群體水費補貼項目績效自評概述:項目自評得分98分,全年預算數5萬元,執行數2.3萬元,完成預算的46%。取得的主要成效有20xx年度縣民政局、縣財政局精誠合作,協同配合,共同做好民生保障工作,操作程序科學規范,資金到位及時無誤,服務周到,群眾滿意。

  13.社會定期救濟資金項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數70萬元,執行數65萬元,完成預算的92.86%。取得的主要成效有20xx年度縣民政局、縣財政局精誠合作,協同配合,共同做好社會救濟工作,操作程序科學規范,資金到位及時無誤,服務周到,群眾滿意。

  14.城市居民最低生活保障地方配套項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數1440萬元,執行數990.6萬元,完成預算的68.79%。取得的主要成效有20xx年度縣民政局、縣財政局精誠合作,協同配合,共同做好城鎮低保對象保障工作,操作程序科學規范,資金到位及時無誤,服務周到,群眾滿意。

  15.農村居民最低生活保障項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數3500萬元,執行數2709.2萬元,完成預算的77.41%。取得的主要成效有20xx年度縣民政局、縣財政局精誠合作,協同配合,共同做好農村低保對象保障工作,操作程序科學規范,資金到位及時無誤,服務周到,群眾滿意。

  16.農村五保供養及運行維護項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數4158萬元,執行數3469萬元,完成預算的83.43%。取得的主要成效有20xx年度縣民政局、縣財政局精誠合作,協同配合,共同做好特困人員保障工作,操作程序科學規范,資金到位及時無誤,服務周到,群眾滿意。

  17.臨時救助項目績效自評概述:項目自評得分98分,全年預算數20萬元,執行數2.6萬元,完成預算的13%。取得的主要成效有20xx年度縣民政局、縣財政局精誠合作,協同配合,共同做好臨時救助工作,操作程序科學規范,資金到位及時無誤,服務周到,群眾滿意,減少投訴。

  18.社會救助工作經費項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數20萬元,執行數18.5萬元,完成預算的92.5%。取得的主要成效有20xx年度做好社會救助服務工作,操作程序科學規范,資金到位及時無誤,服務周到,群眾滿意。

  19.春節慰問特困群眾行業崗位經費項目績效自評概述:項目自評得分98分,全年預算數100萬元,執行數37.5萬元,完成預算的37.5%。取得的主要成效有20xx年度根據上級單位走訪慰問通知,兩節期間開展對困難群眾慰問的常規工作,體現黨和政府對困難群體的關愛。

  20.慈善協會項目績效自評概述:項目自評得分100分,全年預算數7萬元,執行數7萬元,完成預算的100%。取得的主要成效有20xx年度固鎮縣慈善協會,緊緊圍繞協會宗旨,通過加強宣傳,主動作為,救助解困,建章立制為工作抓手,規范管理,開拓進取,創新發展,扎實工作,為我縣慈善公益事業的發展作出了積極的貢獻,共募集各類慈善資金40多萬元,受益人群270多人次。

  三、下一步工作措施

  我單位在績效評價工作過程中對二十個項目資金的數額、使用、管理、效果情況進行了自查,認真填報了績效考核自評表。評價小組對自查結果進行了認真審核,按照各項指標進行了打分,開展了績效自評。通過績效評價,我局提出要進一步完善對于各類經費的使用和管理,提高財政資金使用效益。

  項目預算的執行和管理,對促進我局民政工作的發展,發揮好民政部門為全面深化改革服務,推進黨的理論創新服務,提高民政工作質量服務,都產生了重要作用;對提高我單位工作人員的業務水平,造就一支政治強、業務精、作風正的高素質人才隊伍,進一步發揮好民政部門主渠道主陣地作用,產生了深遠影響。

  項目績效促進了部門績效目標的有效實現,在以后的工作中我局要繼續增強績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,使項目編制更加符合績效評價相關要求,要牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有項目績效成果充分體現出來。

  項目績效完成情況評估報告 13

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  1.安全生產監管專項經費:貫徹落實安全生產法、《云南省安全生產條例》等法律法規規定,主要實施項目是開展蒙自經開區整體安全風險評估及給予蒙自市應急管理局屬地企業監管經費補助。

  2.工業產業轉型升級專項經費:立項依據為《蒙自經濟技術開發區管理委員會關于組織申報20xx年工業產業轉型升級資金的通知》,主要實施項目是對個舊市大紅屯糧食購銷有限公司紅河州個舊市大屯糧食物流園建設項目、云南錫業股份有限公司銅業分公司基于5G無人銅電解智能技術研究、云南錫業錫化工材料有限責任公司基于物聯網的錫深加工自動化設備升級改造項目、云南戊電靶材科技有限公司ITO/AZO靶材項目、云南紅河浩志橡膠有限公司新建高強力輸送帶生產線、云南德高塑膠科技有限公司年產2萬噸PVC/PPR/HDPE高性能高分子環保復合新型材料建設項目6家區內工業轉型升級企業進行獎勵。

  3.貫徹落實穩增長政策獎勵專項資金項目:立項依據為《中共蒙自經開區工作委員會蒙自經開區管理委員會關于2016年貫徹落實穩增長政策的獎勵辦法》(蒙經黨工〔2016〕47號),主要實施項目是對云南錫業股份有限公司銅業分公司、云南惠銅新材料科技有限公司、云南云鋁潤鑫鋁業有限公司等15家20xx年貫徹落實穩增長政策的區內企業進行獎勵。

  (二)項目績效目標。

  蒙自經開區經濟發展局20xx年開展的3個項目均按照年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標,按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標,效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標,滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標,根據項目各自的情況和特點,設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

  (三)資金安排情況。

  20xx年2月1日,經濟發展局收到《蒙自經濟技術開發區財政局關于下達20xx年經開區各部門基本支出和項目支出預算的通知》(蒙經財〔20xx〕1號)。

  1.下達20xx年安全生產監管專項經費57.1萬元。該項資金專項用于20xx年蒙自經開區應急管理事務支出。20xx年,該筆項目支出調整預算指標為21.45萬元。截至20xx年12月31日,使用安全生產專項經費21.45萬元。

  2.下達20xx年工業產業轉型升級專項經費200萬元。該項資金專項用于對20xx年園區產業發展起重要支撐的投資規模大、布局集中、有助于壯大及延伸上下游產業鏈的工業和信息化建設項目的進行獎勵。截至20xx年12月31日,使用工業產業轉型升級專項經費150萬元。

  3.下達20xx年經濟穩增長專項經費200萬元。該項資金專項用于對20xx年貫徹落實穩增長政策的'區內企業進行獎勵。20xx年,該筆項目支出調整預算指標為129.14萬元。截至20xx年12月31日,使用經濟穩增長專項經費129.14萬元。

  (四)項目組織管理情況

  蒙自經開區經濟發展局按照國家相關規定及資金用途對該項資金進行專款專用,做到不挪用,不占用。專項資金的安排、撥付、使用和管理,嚴格按照蒙自經開區財務管理制度執行,依法接受審計機關的審計監督和紀檢監察機關的監督管理,社會的監督。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  嚴格督促項目實施和資金使用,切實發揮好財政資金使用效益,確保財政資金使用依法、規范、安全、高效,嚴格落實黨政同責、一崗雙責,認真履行行業安全監管職責,督促企業履行安全生產主體責任,進一步提升安全管理和安全服務,努力為經開區高質量發展營造穩定的安全生產環境。

  (二)績效評價原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

  1.績效評價原則

  根據《財政部關于印發〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(財預〔2011〕285號)的規定,本次績效評價遵循以下基本原則:

  (1)科學規范原則。績效評價注重財政支出的效率性和有效性,嚴格執行規定的程序。

  (2)公正公開原則。績效評價應當客觀、公正。

  (3)分級分類原則。績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。

  (4)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  2.評價方法

  本次評價采用目標比較法和因素分析法以及問卷調查法等方法,定量與定性相結合,項目主管單位自評與中介機構評價相結合的方法。

  3.評價指標體系

  設置了產出、效益、滿意度3個一級指標;數量、質量、經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度6個二級指標,并根據二級指標細化為6個三級指標。詳見“附件經濟發展局20xx年度項目支出績效自評表。”

  (三)績效自評工作過程。

  1.前期準備

  根據《紅河州財政局關于開展20xx年州級績效評價工作的通知》(紅財績發〔20xx〕2號)的要求,由蒙自經濟技術開發區管理委員會財政局成立績效評價工作小組,負責整個績效評價工作的組織指導,確定績效評價方法,經發局成立績效評價自評工作小組組織自評。

  2.組織實施

  經發局成立績效評價自評工作小組按照績效評價工作方案及指標體系要求,提供相關文件和資料,并按照要求開展自評。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

  (一)績效評價綜合結論。

  按照20xx年度部門預算項目支出績效自評工作的要求,蒙自經開區經濟發展局對項目支出預算資金的經濟性、效率性、有效性和可持性進行客觀、公正的評價。通過自查,項目績效目標合理,管理制度健全,項目質量控制達標,資金使用合理合規,沒有發生專項資金的擠占、挪用、截流等違規現象。

  (二)績效目標實現情況等。

  按照20xx年度部門預算項目支出績效自評工作的要求,通過自評,三個項目績效目標全部實現指標預期設置。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況分析

  蒙自經開區經濟發展局的項目決策依據符合紅河綜保區發展規劃和部門年度工作計劃,并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。

  (二)項目過程情況分析

  蒙自經開區經濟發展局的項目在開展過程中嚴格按照項目管理辦法和資金使用制度,做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

  (三)項目產出情況分析

  蒙自經開區經濟發展局項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面,根據項目各自情況,設置符合項目特點的三級產出指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

  (四)項目效益情況分析

  蒙自經開區經濟發展局項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面,設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

  五、主要經驗及做法

  (一)細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

  (二)加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  (三)加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

  六、存在的問題及原因分析

  20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益,但還存在一些問題:個別項目預算績效目標的設定以及資金使用率等還有不足;績效管理人員缺乏專業知識,也缺少培訓機會,容易在績效管理工作中管理不到位,對現行的預算績效管理不適應;部門預算編制的科學化、精細化、精準化還有待提高。

  七、有關建議

  今后,我單位將完善預算績效管理相關制度,特別落實好部門對項目管理的責任,加強項目管理,不斷提高預算項目績效目標設置的科學性,并加大績效運行監控的力度,及時調整績效目標設定的偏差,客觀公正對績效結果進行評價,對績效結果出現的問題及時整改,切實提高項目預算資金的管理水平和能力。

  八、其他需要說明的問題

  除上述報告中所提事項外無其他需說明的情況。

  項目績效完成情況評估報告 14

  為進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》關于“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》(沅財績函〔20xx〕109號)文件精神,我單位對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目單位基本情況

  中共沅陵縣委辦公室屬全額撥款行政單位。機關內設機構包括:改革辦公室、財政辦公室、外事和對臺辦公室、檔案管理室、秘書組、政策研究室、信息組、法規室、機要室、保密室、督查室、總務室、財務室、政工室,共14個,下設二級機構兩個:縣委信息技術中心、縣接待服務中心。縣委辦機關及下屬縣委信息技術中心、接待服務中心共有編制數42個,其中縣委辦公室機關行政編制28名、機關后勤服務全額撥款工勤編制4名、縣委信息技術中心全額撥款事業編制5名、接待服務中心全額撥款事業編制5名。年末實有在崗人數40人。

  中共沅陵縣委辦公室主要工作職責:負責全縣督查、保密、機要、信息收集整理發送、調研;全面深化體制改革、全面建成小康社會工作;負責處理縣財經、外事委、對臺的相關工作及港澳事物的管理;縣級重大會議、重大活動,全縣政治、經濟、社會發展的調查研究、綜合材料的撰寫、文件收發,負責上級領導來沅陵視察期間的接待后勤保障等工作的開展;統籌全縣績效工作的評估;負責全縣檔案事業的發展規劃、組織協調和實施,完成縣委和上級黨委辦公室交辦的其他任務。

  2.項目的實施依據

  根據年度專項業務工作需要,申撥專項經費。項目的申請、設立符合相關要求,設定的績效目標合理、績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

  中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬元整,其中上年結轉244.22萬元,當年一般公共預算財政撥款735.93萬元。當年支出826.26萬元,其中黨委辦專項業務費504.33萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于保障縣委綜合協調、督查、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務等專項業務工作的順利開展;巡視整改工作經費20萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協調、綜合材料和整改督導等工作經費;縣十三次黨代會經費100萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等各項開支;配合省委巡視專項工作經費150萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支;安可工程替代建設40萬元,為一般公共預算財政撥款,主要是信息化辦公設備替代;其他項目11.93萬元,為一般公共預算財政撥款,主要是用于《中國改革內參》和《高管信息·湖南》征訂費用。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效總目標和階段性目標

  具體為完成縣委綜合協調、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作,完成國、省、市來沅重要調研、檢查等接待任務,“規范、嚴謹、優質、高效”履行黨辦職能,順利開展工作。

  2.預期主要的'生態、社會和經濟效益

  有效推進縣域社會、經濟健康持續穩步發展,提高人民幸福指數。

  二、績效評價工作情況

  績效評價工作過程:

  1.前期準備:財務管理制度、內部工作規程、專項資金管理辦法、項目實施管理辦法、崗位責任制度、年度項目預算、項目支出績效目標申報表。

  2.組織實施:成立領導小組,嚴格執行項目制度,嚴格資金管理,規范檔案管理,實行專人負責。

  3.分析評價:項目通過前期的準備工作、組織實施成立領導小組,實行專人負責,項目績效監控實施,更好地掌握對資金去向,把資金用到實處。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  財政按照專項工作的開展程度,及時保障了項目資金的申請及撥付,資金到位情況良好,確保了專項工作的順利進行。

  (1)黨委辦專項業務費資金已全部撥付到位658.22萬元,其中上年結轉244.22萬元,本年財政撥款收入414萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出504.33萬元,結轉下年153.89萬元。

  (2)安可工程替代建設資金已全部撥付到位40萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出40萬元,項目已完工,資金無余額。

  (3)配合省委巡視專項工作經費資金已全部撥付到位150萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出150萬元,項目已完工,資金無余額。

  (4)縣十三次黨代會工作經費已全部撥付到位100萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出100萬元,項目已完工,資金無余額。

  (5)巡視整改工作經費已全部撥付到位20萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出20萬元,項目已完工,資金無余額。

  (6)其他項目經費已全部撥付到位11.93萬元,年度預算11.93萬元,為一般公共預算財政撥款,12月資金到位11.93萬元,實際支出11.93萬元,項目已完工,資金無余額。

  2.項目資金使用情況分析

  中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬元,其中上年結轉244.22萬元,當年一般公共預算財政撥款735.93萬元,當年支出826.26萬元。

  (1)黨委辦專項業務費資金總投入658.22萬元,均為一般公共預算財政撥款,其中上年度結轉244.22萬元,本年度撥款收入414萬元,本年度用于保障縣委綜合協調、督查、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、上級來沅督查調研、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務等專項業務工作的順利開展,已完成支付504.33萬元,結轉下年153.89萬元。

  (2)安可工程替代建設資金總投入40萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于辦公室辦公設備替換,本年度已全部實現支付,無結余。

  (3)配合省委巡視專項工作經費150萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支,本年度已全部實現支付,無結余。

  (4)縣第十三次黨代會會議費100萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等開支,本年度已全部實現支付,無結余。

  (5)巡視整改專項工作經費20萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協調、綜合材料和整改督導等工作經費,本年度已全部實現支付,無結余。

  (6)其他項目11.93萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于《中國改革內參》和《高管信息·湖南》征訂費用。本年度已全部實現支付,無結余。

  3.項目資金管理情況分析

  嚴格按照相關業務管理制度,規范專項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。報賬審核手續齊備,報賬流程規范,財務資料完整,財務檔案管理規范。

  (三)項目實施情況分析

  1.項目組織情況分析

  成立領導小組,嚴格執行項目制度,嚴格資金管理,規范檔案管理,實行專人負責。

  2.項目管理情況分析

  項目全部納入專項績效管理,項目實施嚴格按照計劃順利開展,績效總目標和階段性目標均按計劃如期完成。

  (四)項目績效情況分析

  1.項目經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  黨委辦專項業務費年度預算數658.22萬元,當年實際支出504.33萬元,預算控制率76.62%。

  安可工程替代建設項目年度預算40萬元,實際支出40萬元,預算控制率100%。

  配合省委巡視專項工作經費年度預算150萬元,實際支出150萬元,預算控制率100%。

  縣十三次黨代會工作經費100萬元,年度預算100萬元,實際支出100萬元,預算控制率100%。

  巡視整改工作經費年度預算20萬元,實際支出20萬元,預算控制率100%。

  其他項目經費年度預算11.93萬元,實際支出11.93萬元,預算控制率100%。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  縣委辦共6個項目,嚴格按照年度預算執行和項目資金管理制度,沒有超出預算使用。

  2.項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  我辦納入績效管理項目共6個,按照20xx年度年初設定的工作任務,遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則,各項目均已有序開展并已實施完成。

  (2)項目完成質量

  黨委辦專項業務費預算658.22萬元,完成支付504.33萬元,專項績效評價指標得分95分。安可工程替代建設項目40萬元,專項績效評價指標得分100分。配合省委巡視專項工作經費150萬元,專項績效評價指標得分100分。縣十三次黨代會工作經費100萬元,專項績效評價指標得分100分。巡視整改工作經費20萬元,專項績效評價指標得分100分。其他項目經費11.93萬元,專項績效評價指標得分100分。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  各項目緊貼黨辦基本職能,優質高效完成了“三服務”各項任務,進一步提高了精細化工作水平,提高辦文、辦會、辦事質量,保障了縣委各項工作有序高效運轉。具體為完成縣委綜合協調、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務內網、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作,完成國、省、市來沅重要調研、檢查等接待任務,“規范、嚴謹、優質、高效”履行黨辦職能。圓滿有序的完成了項目預期目標。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  及時深入貫徹落實黨中央、省委、市委重大決策部署和指示批示精神,服務縣委重點工作、沅陵高質量發展大局,政府行政效能得到穩步提升,各項工作優質高效,有力推動了縣域社會、經濟健康持續穩步發展,群眾滿意度高,項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期目標。

  四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  20xx年度我辦納入績效管理項目支出980.15萬元。資金支出嚴格按審批程序辦理、操作規范,會計核算結果真實、準確。涉及項目6個,均為一般公共預算財政撥款,其中黨委辦專項業務費預算658.22萬元,完成支付504.33萬元,專項績效評價指標得分95分;安可工程替代建設項目40萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;配合省委巡視專項工作經費150萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;縣十三次黨代會工作經費100萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;巡視整改工作經費20萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;其他項目經費11.93萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分。6個項目均達到了年初設定的各項績效目標。

  五、績效評價結果應用建議

  進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗做法

  一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

  二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關。

  (二)存在的問題

  年初未安排項目資金,年中根據具體專項業務追加資金具有不確定性,財政資金不能及時撥付到位。

  (三)建議

  進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

  七、其他需要說明的問題

  無

  項目績效完成情況評估報告 15

  一、項目基本情況

  (一)項目基本情況簡介

  20xx年項目支出主要涉及到部門預算項目,其中:以獎代撥工作經費50.45萬元;上繳工本費5萬元;培訓費20萬元;勞動人事仲裁工作經費15萬元;檔案管理費18.15萬元;招商引資工作經費5萬元;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元。

  (二)績效目標設定及指標完成情況

  一是資金及時撥付到位,各項任務圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務。

  二是嚴格遵守財務審批制度,財務管理進一步規范。近年來,我局嚴肅財經紀律,財務管理制度日趨完善,執行情況良好。項目資金嚴格按預算批復用途支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度。資金撥付程序規范,并定期對資金使用情況進行檢查,隨著財務制度的不斷完善,資金使用率不斷提高。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用和管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出責任和效率提供參考依據。

  (二)項目資金

  20xx年部門預算總計742.79萬元,其中項目資金七項:以獎代撥工作經費50.45萬元,占部門預算數的6.79%;上繳工本費5萬元,占部門預算數的0.67%;培訓費20萬元,占部門預算數的2.69%;勞動人事仲裁工作經費15萬元,占部門預算數的2.02%;局機關檔案管理費18.15萬元,占部門預算數的2.44%;招商引資工作經費5萬元,占部門預算數的0.67%;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元,占部門預算數的2.15%。

  以上資金已經全部撥付到我局,并已全部投入到項目之中。

  (三)項目組織情況分析

  所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并定期對資金使用情況進行檢查。

  (四)項目管理情況分析

  嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。為規范財務制度,我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》、《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部制度。

  三、項目績效情況

  (一)以獎代撥工作經費50.45萬元

  一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整,機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元,企業退休人員養老金人均每月增長111元,城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標,完成社保兜底任務;為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元;完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標;繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還,減輕企業用工成本,發放穩崗補貼資金49.11萬元,惠及103家企業;繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接,創新補充工傷保險征繳方式,服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介;推行社保卡即時制卡機制,在全縣設立9個即時制卡網點,實現當日申領當日領取;全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作;全面實行手機繳費、手機認證,覆蓋面進一步擴大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網上運行管理不斷加強,信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉居民養老保險105.7萬元,企業職工養老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治,整改疑點數據9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現場監督工作,排查預警信息8條;嚴格規范退休手續辦理,全年審核企業職工正常退休手續333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認定案件2件(含死亡1件)。

  (二)上繳工本費5萬元

  認真開展技能鑒定工作。一是嚴格按照鑒定規程辦事,認真落實考務有關要求。細化鑒定過程和步驟,建立健全職業技能鑒定的檔案資料,對所有鑒定的人員建立了完整的信息數據資料檔案。二是加強技能鑒定考務管理工作。每次鑒定考試,我們都提前制定了鑒定實施方案,從組織領導、工作人員安排、考場準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細致的安排,保證每次鑒定考試嚴格按照程序和考核要求進行,遵循了考務管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑒定考核。

  (三)培訓費20萬元

  一是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人,其中農村轉移就業勞動者2508人,創業培訓940人,撥付就業培訓補助590.5萬元。二是加強勞動用工單位的培訓。為抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次,開展個別單位上門指導服務15場次,進一步規范工程管理。

  (四)勞動人事仲裁工作經費15萬元

  優化勞動爭議調解機制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調解處理44件,其中立案裁決108件,達成和解自愿撤訴及調解結案269件,結案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

  (五)檔案管理費18.15萬元

  20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業在職14485人,退休13710人;農村參戰人員603人;學生檔案7531人;事業編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔并錄入電腦,保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的`檔案材料經整理后,輸入電腦管理,極大地提高了檢索速度和檔案的質量。在接待查閱時做到分類記錄,一事一登記,準確無誤。認真搞好大中專畢業生的人事代理服務工作,截止11月底,共為1967名大中專畢業生做好檔案接轉。

  (六)招商引資工作經費5萬元

  一是成立了工作隊伍,制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領導小組,由黨組書記、局長張建中任組長,由副局長寧永良任辦公室主任,由就業服務中心主任李全、社會保險服務中心周紅霞、勞動監察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員,辦公室設局辦公室,負責日常工作開展。下發了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》,號召全體工作人員參與到招商引資工作中來,對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議,明確了工作要求。4月27日的黨組會上,黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務是上報一條有效信息;確定了全年工作經費為5萬元;要求班子成員積極收集有效信息,外出對接企業老板;招商的重點為我縣醫療產業園、服裝產業園等相關企業。三是服務全縣大局,積極對接企業。20xx年底,在南縣籍成功人士周波的介紹下,我局副局長寧永良與廣東劉總取得了聯系,詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業,開展環保蘆葦竹制纖維袋生產。目前,劉總已與拓普公司對接,相關洽談工作正在有序進行。6月8日上午,我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經理,在縣發改局申報儲能電站項目,預計投資4.3億元。9月中旬,黨組書記、局長卿云主動對接李總,協商項目建設相關問題。目前,該項目已與縣投促中心對接,工作推進順利。

  (七)專業技術人員繼續教育培訓費16萬元

  一是培訓內容豐富,注重實效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學習的方式進行,培訓內容為“專業技術人員在現代化新湖南建設中的擔當作為”等,做到了理論與實踐緊密結合。二是嚴肅培訓紀律,堅持從嚴考核。培訓中由培訓老師不定期查崗,并予以登記。培訓結束后進行考試,成績為查崗簽到和考試成績綜合得分,考核通過才準許畢業。20xx年開展事業單位專業技術人員繼續教育20期,參訓人員4251人,培養了一批高素質的專業技術人員。

  四、存在問題

  企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴面征繳空間縮小,加之部分企業欠繳社保費嚴重,民營企業和個體勞動者社保意識不強,靈活就業人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

  項目績效完成情況評估報告 16

  一、基本情況

  (一)項目概況。主要是窗口工作人員補助費,每月發放窗口考核獎勵金300元。

  (二)項目績效目標。通過實現月度考勤發放窗口補助費用以及年終總結評比表彰,提高大廳工作人員辦事積極性和主動性。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  為進一步規范財政資金管理,強化財政支出績效理念,切實提高財政資金使用績效。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

  (三)績效評價工作過程。

  1、前期準備。根據績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

  2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:①召開座談會。聽取負責項目實施的.相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  根據《窗口工作人員補助項目財政支出績效評價指標》,我單位從產出指標、效益指標及滿意度指標等部分對20xx年窗口工作人員補助劃進行績效自評,自評總分為98分,評價等級為優秀。具體情況詳見《項目支出績效自評表》。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  項目決策運行情況較好。

  (二)項目過程情況。

  召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。

  (三)項目產出情況

  項目產出情況完成較好

  (四)項目效益情況。

  項目總體效益完成較好。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  根據《窗口工作人員補助項目財政支出績效評價指標》,我單位從產出指標、效益指標及滿意度指標等部分對20xx年窗口工作人員補助劃進行績效自評,自評總分為100分,評價等級為優秀。具體情況詳見《項目支出績效自評表》。存在主要問題是政務服務大廳窗口部分工作人員還未嚴格執行請銷假制度。

  六、有關建議

  (一)進一步完善政務服務大廳考勤工作。

  (二)加強政務服務大廳考的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進政務服務大廳管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高窗口辦事人員效率。

  項目績效完成情況評估報告 17

  為深入貫徹落實《中共上饒市委、上饒市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(饒發〔20xx〕10號)精神、根據《上饒市財政局關于開展20xx年度市直部門預算項目支出績效績效自評工作的通知》(饒財績〔20xx〕4號)的要求,我局對本單位20xx年預算項目支出績效進行了自評。現將項目支出績效評價情況及自評結果報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況

  根據市委辦公廳市政府辦公廳關于印發《上饒市機構改革實施方案》的通知(饒辦字〔20xx〕2號)、《市委辦公室市政府辦公室關于印發<上饒市市場監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(饒辦字〔20xx〕32號)文件,我局現有上饒市市場監督管理局、上饒市計量所、上饒市產品質量監督檢驗所、上饒市食品藥品檢驗檢測中心、上饒經濟技術開發區市場監督管理局、三清山風景名勝區市場監督管理局及上饒市市場監督管理局高鐵經濟試驗區分局共7個預算單位。上饒市市場監督管理局、上饒市產品質量監督檢驗所、上饒市食品藥品檢驗檢測中心有項目支出任務。市局本級927萬元,市產品質量監督檢驗所230萬元、市食品藥品檢驗檢測中心102萬元、市衛生健康委30萬元、林業產業發展管理局8萬元,共計1494萬元。

  上饒市市場監督管理局是市政府工作部門,《上饒市委辦公室、市政府辦公室關于印發上饒市市場監督管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(饒府廳發〔20xx〕32號)明確了市場監督管理局二十四項主要職能,包括負責市場綜合監督管理;負責市場主體統一登記注冊工作;負責監督指導和統籌協調市場監督管理綜合行政執法工作;負責壟斷行為的舉報、線索核查、分析和上報;負責監督管理市場秩序;負責宏觀質量管理;負責產品質量安全監督管理;負責特種設備安全監督管理;負責食品安全監督管理綜合協調;負責食品安全監督管理;負責統一管理計量工作;負責統一管理標準工作;負責統一管理認證認可與檢驗檢測工作;負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳;負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理;負責藥品、醫療器械和化妝品標準管理;負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理;負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理;負責藥品、醫療器械和化妝品監督檢查;貫徹執行國家保護商標、專利、原產地地理標志燈知識產權的法律法規與方針、政策;按規定要求,承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責;積極貫徹落實中央、國務院,省委、省政府。市委、市政府有關安全生產工作的決策部署和工作要求;完成職責領域的相關人才工作;完成市委、市政府交辦的其他任務。

  專項資金投入和使用情況。20xx年度我局共有12個項目,市財政撥款1494萬元,其中:食品藥品抽樣檢驗及農產品質量安全經費380萬元(含分配市衛生健康委30萬元、林業產業發展管理局8萬元、市產品質量監督檢驗所230萬元、市食品藥品檢驗檢測中心102萬元),打擊傳銷、規范直銷管理經費20萬元,食品藥品科普知識宣傳教育基地(服務站)創建經費5萬元,取締無照經營專項經費5萬元,取消藥品、醫療器械檢驗收費補助21萬元,取消食品許可證審查費20萬元,食品安全從業人員健康體檢費175萬元,專利專項工作經費30萬元,專利獎勵經費55萬,市場監督管理專項經費633萬元,市長質量獎90萬元,行政許可事項專家評審工作經費60萬元。

  (二)項目績效目標

  1、深入開展打擊和防范傳銷。

  根據《省打傳辦、省工商局、省公安廳、省綜治辦、省文明辦關于印發<江西省創建無傳銷城市工作考評辦法》(贛打傳辦[2014]1號)第七條“建立打擊傳銷工作經費保障機制,政府打擊傳銷專項經費撥付到位”精神,我局承擔著打擊傳銷牽頭和行政執法工作,深入開展打擊和防范傳銷,做好創建無傳銷城市工作,鞏固傳銷整治成果,維護市場經濟秩序和社會和諧穩定。

  2、確保食品許可審查正常開展

  根據《江西省人民政府關于工商登記制度改革后事中事后監管的實施意見》(贛府發[20xx]29號)以及國家總局工商辦字[20xx]232號關于轉發《關于公布取消和免征部分行政事業性收費的通知》、《江西省財政廳江西省發展和改革委員會關于印發20xx年江西省行政事業性收費項目目錄的通知》(贛財綜[20xx]143號),取消了食品許可證審查費,由市級財政予以保障,確保食品許可審查正常運行。

  3、取締無照經營專項工作

  根據《江西省查處取締無證無照經營聯席會議辦公室關于開展20xx年無證無照經營綜合治理考評工作的通知》(贛查無聯辦[20xx]2號)“市政府建立無證無照經營綜合治理經費保障機制,將聯席會議辦公室工作經費列入專項經費”。

  4、質量檢定工作

  依據《江西省產品質量監督管理條例》第十二條:“以監督抽查方式進行產品質量監督檢查時,不得向被檢查者收取檢驗費用,技術監督行政管理部門所需檢驗費用由同級財政列支,其它主管部門所需檢驗費用由其自有資金開支。”和《國家質量監督檢驗檢疫總局第133號令》第七條:“監督抽查不得向被抽檢企業收取檢驗費用。國家監督抽查和地方監督抽查所需費用由同級財政部門專項經費解決。”積極維護市場經濟秩序,打擊假冒偽劣,維護消費者權益,保障工作正常開展。

  5、產品質量定期檢驗

  落實財政部、國家發展改革委20xx年9月29日下發的《關于取消和暫停征收一批行政事業性收費有關問題的通知》(財稅[20xx]102號)中關于取消產品質量監督檢驗費中的定期檢驗費的文件精神,我局不再收取此項費用,該項補助經費用于正常開展產品質量監督檢驗工作。

  6、推動質量興市工作

  組織實施質量興市戰略,推進名牌戰略,實施缺陷產品召回制度,加強工業產品許可證管理,推動地方社會經濟發展。依據《饒府發[20xx]9號》“各級政府要加大對質量工作的投入,財政部門要統籌安排質量工作經費并列入年度預算,在名牌培育、食品藥品安全監管、質量監督抽查、技術標準體系和公共檢驗檢測平臺建設等方面進一步加大投入。”

  7、加強市場監督管理

  根據《財政部、國家發展改革委關于清理規范一批行政事業性收費有關政策的通知》(財稅[20xx]20號),自20xx年4月1日起,取消計量收費和產品質量監督檢驗收費。計量收費和產品質量監督檢驗收費停征后,對我局經費保障影響大。依據財稅[20xx]20號文件精神,“取消、停征或減免上述行政事業性收費后,有關部門和單位依法履行管理職能所需相關經費,由同級財政預算予以保障,不得影響依法履行職責。

  8、兩品一械”監管全面加強。堅持問題導向和底線思維,集中力量開展重點檢查或飛行檢查,重點查處非法渠道購藥、使用過期藥品、不按規定儲存冷鏈藥品、異常超量采購麻精藥品和含麻制劑等不法行為。積極開展中藥飲片等專項整治。強化藥品零售企業執業藥師打卡制度,確保全市打卡率達到95%以上。

  9、舉辦“化妝品安全科普宣傳周”活動。部署開展化妝品“線上凈網線下清源”、高風險化妝品和保健品專項整治行動,檢查化妝品企業、保健食品企業、嬰幼兒配方乳粉企業、食鹽企業,查處各類案件。

  10、知識產權保護更高效。將打擊假冒商標、假冒專利、商標侵權、專利侵權等違法行為納入市場監管綜合執法行動。深入開展“鐵拳”、“藍天”等轉型行動。全市申請發明專利、實用新型專利、外觀設計專利同比增長。

  11、組織開展行政許可事項專家評審。

  12、實現行業證照持證率、從業人員健康證持證率。建立三級網格體系,明確職責任務。打造餐飲樣板店,統一監管尺度。完善督查機制,每日掛號銷賬。強化經費保障,確保“五個統一”。實現行業證照持證率、從業人員健康證持證率、量化等級公示率、“三防”設施配備率四項100%。市本級全面完成店前灶“三防”設施改造,打造了餐飲行業“上饒標準”。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  全面評價預算項目經費對市場監管方面發揮的積極作用。突出抓好食品藥品、特種設備、工業產品質量三大安全監管,人民群眾滿意度不斷提高。

  (二)績效評價原則、指標體系等。

  1.績效評價原則:客觀評價、實事求是

  2.評價依據:以取得成果為依據

  3.評價指標體系:共分為4個指標分類,4項一級指標,8項二級指標,28項三級指標。(詳見《項目支出績效評價表》)

  評價方法及標準:1、根據完成工作任務和取得工作成績進行比較研究。

  2.問卷調查。對受益對象和社會公眾進行滿意度調查。

  (三)績效評價工作過程:

  1.前期準備:完善指標體系,整理取得成效。

  2.組織實施:對投入、產出和效果進行全方位評價。

  3.分析評價:按照評價標準逐條研判打分。

  4.報告出具:據實反應工作經費績效情況。

  三、綜合評價情況及評價結論(附項目支出績效自評表)

  按照《上饒市財政局關于開展20xx年度市直部門預算項目支出績效自評工作的通知》(饒財績〔20xx〕4號)的要求,我局績效評價工作領導小組及時組織開展本單位20xx年度項目支出績效評價工作。評價小組通過檢查項目支出有關帳目,收集整理支出相關資料,合理分析相關材料,形成績效自評結論。12個項目從可持續發展角度而言,整體發揮的社會效益明顯,一是食品安全形勢持續向好。二是“兩品一械”監管全面加強。三是工業產品安全顯著提升。四是創新特種設備安全監管。五是市場治理效能整體提升。六是信用監管領域更廣泛。七是市場競爭秩序更公平。八是價格監督檢查更有力。九是知識產權保護更高效。十是消費投訴維權更優質。保障了上饒市的經濟、社會發展。經評價小組綜合分析,自評結果為優。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況

  12個項目實施時間為20xx年1月至20xx年12月。由市財政撥款1494萬元,撥款到位1494萬元,資金到位率達100%。主要用于食品藥品抽樣檢驗及農產品質量安全,打擊傳銷、規范直銷管理,食品藥品科普知識宣傳教育基地(服務站)創建,取締無照經營專項,取消藥品、醫療器械檢驗收費補助,取消食品許可證審查費,專利專項工作,專利獎勵,市場監督管理專項經費,市長質量獎,行政許可事項專家評審工作、食品安全從業人員健康體檢。

  (二)項目過程情況

  20xx年12個項目共計支出1494萬元,支出率達到100%,各項指標均達到年初制定目標,項目的成效均達到預期效果。

  項目資金主要用于食品藥品、特種設備、工業產品質量三大安全監管、質量強市、商標品牌戰略、扶持小微企業發展、加強反不正當競爭執法、深化民生維權和安全監管、加大市場規范監管工作等經濟活動中的辦公費支出227.5萬元、印刷費9.5萬元、維修(護)費支出23萬元、培訓費支出2.9萬元、會議費支出2.9萬元、差旅費支出95.7萬元、委托業務費166.1萬元、勞務費17.3萬元、公務用車運行維護費支出29.5萬元、其他業務費69.8萬元、聘用人員工資福利支出64.3萬元、資本性支出209.5萬元以及轉移性支出576萬元(市長質量獎、食品藥品抽檢經費、取消食品、計量藥品強制檢測經費補助等)。

  為使項目的管理更加規范,我局根據財務管理內部控制制度,對項目經費管理及開支審批程序等都作出了明確規定,確保做到專款專用。為使項目經費支出更加高效,年初我局依據項目的申報情況制定了全年的工作計劃,每季度總結匯總工作開展情況及項目執行情況,并對存在的問題進行分析,確保項目按時、保質、保量執行完成。項目預算的開支嚴格遵守各項財經紀律及我局財務管理制度,沒有出現違規花錢、突擊花錢等情況。

  (三)項目產出情況

  20xx年上饒市市場監督管理局12個項目財政撥款1494萬元,共計支出1494萬元,支出率達100%。項目的開支主要做了以下工作:

  (一)緊盯“保安全”,監管職責落實落細。突出抓好食品藥品、特種設備、工業產品質量三大安全監管,人民群眾滿意度不斷提高。

  一是食品安全形勢持續向好。積極開展食品生產企業“雙隨機一公開”檢查,全面部署食品生產加工小作坊集中加工區和示范點創建工作,落實小作坊集中加工示范區2個,小作坊示范點38個。針對性開展“辣條”“辣片”、固體飲料、桶裝水和食品添加劑“兩超一非”等專項整治,排查安全隱患1200多條,建立食品生產安全形勢分析制度。以農貿市場、大型超市、農批市場為檢查重點,開展豆制品、芽苗類農產品、非洲豬瘟和野生動物保護等專項整治,督促企業落實農產品快檢制度。以“餐飲業質量安全提升”為引領,扎實推進春季護校行動和文明餐桌活動,通過強化日常監管和專項整治,進一步督促經營者主體責任落實,確保餐飲環節食品安全。

  二是“兩品一械”監管全面加強。堅持問題導向和底線思維,集中力量開展重點檢查或飛行檢查,重點查處非法渠道購藥、使用過期藥品、不按規定儲存冷鏈藥品、異常超量采購麻精藥品和含麻制劑等不法行為。積極開展中藥飲片等專項整治,檢查各類藥品企業1110家,完成中藥飲片抽檢6批次。強化藥品零售企業執業藥師打卡制度,確保全市打卡率達到95%以上。舉辦“化妝品安全科普宣傳周”活動,部署開展化妝品“線上凈網線下清源”、高風險化妝品和保健品專項整治行動,檢查化妝品企業56家、保健食品企業4727家、嬰幼兒配方乳粉企業3211家、食鹽企業4720家,查處各類案件19件,扣押鹽產品66.775噸。

  三是工業產品安全顯著提升。嚴格工業產品企業證前審核和證后監督,進一步落實企業主體和屬地監管責任,嚴厲打擊各類質量違法行為。完成化肥類、成品油等企業產品質量抽檢470批次,銅產品、民用口罩、水泥類企業產品質量抽檢145批次,查辦不合格產品類案件12起。對全市18家水泥企業、8家食品相關產品、3家電線電纜企業進行證后巡查。以上饒光學產業、婺源旅游標準化、德興黃金作為重點行業開展質量提升行動,充分發揮重點行業質量效應引領示范作用。晶科能源獲中國質量標桿獎、中國市場信用等級AAA評定、井岡質量獎,郭安海等兩名個人獲井岡質量獎提名獎。全市累計新增江西名牌22個,漢氏貴金屬等5家企業獲第四屆上饒市長質量獎。

  四是創新特種設備安全監管。在全省率先啟動并建成氣瓶充裝質量追溯系統建設。全市100家涉充裝單位(其中:96家充裝單位、、4家檢驗單位)全部完成了系統終端建設,各類氣瓶賦碼建檔近40萬只,實現了“氣瓶檔案一目了然、氣瓶行蹤一網歸集、氣瓶安全一路可查、氣瓶問題一律放心”。高位推進96369平臺建設及電梯保險制度,全市已近2000臺電梯安裝了96369終端設備和購買電梯保險。深入開展“安全生產月活動”,突出機電類特種設備、鍋爐壓力管道和移動式壓力容器等重點行業領域的專項整治,檢查生產使用單位1400家,約談企業103家,發現排查安全隱患1355余個,下達監察指令書515份,查封設備26臺(套),查辦案件86起。強化燃煤鍋爐改生物質或天然氣的技術改造環節管理,完成注銷、拆除32臺,改為生物質鍋爐18臺,主動停用20臺,責令停用4臺,全市建成區10t/小時以下燃煤鍋爐已全部淘汰。

  五是市場治理效能整體提升。積極適應新形勢新要求市場發展新需要,推動信用監管、重點監管和行業規范,著力解決政府關注民眾關心的熱點難點痛點問題,進一步提高監管效能,釋放市場活力。信用監管領域更廣泛。加大企業年報宣傳和督促力度,20xx年全市應報企業數92804戶,已報企業數73772戶,年報率為79.49%。大力推行“雙隨機一公開”監管機制,編制雙隨機抽查事項清單,建立了全局執法人員庫。開展僵尸企業清理吊銷工作,立案吊銷288戶。對全市328戶即將列入嚴重違法失信企業告知修復方式及救濟方法。市場競爭秩序更公平。構建打擊防范網絡傳銷體系,全市2592個社區和村委會100%完成“無傳銷社區(村)”。查處傳銷窩點7個,抓獲傳銷人員42人、刑拘16人。突出重點領域開展反不正當競爭執法。全市共立案16件,結案14件,案值4.7萬元,罰沒39.5萬元。推進行業清源專項整治,聚焦市場監管領域16個重點領域,整治行業亂象,著力鏟除黑惡犯罪滋生土壤。價格監督檢查更有力。圍繞企業成本降低,規范涉企收費。對全市40余家供電供水供氣企業開展專項檢查,對未執行優惠的1家供電單位、1家涉嫌存在價格欺詐的供氣企業立案查處,處理轉供電各類投訴28起,責令改正8起,立案查處6起,退還多收電費53萬余元,行政處罰86703元。推進涉企收費專項治理工作,突出醫療領域、教育領域和房地產領域價格整治,進一步規范中小學教育收費公示。重點加強政府下屬單位、行業商業協會、金融機構、行政服務中介機構、人才市場及口岸碼頭等領域加大檢查力度,共檢查相關涉企收費單位96家,立案5件,退還多收費用2468元,罰沒76萬余元。知識產權保護更高效。將打擊假冒商標、假冒專利、商標侵權、專利侵權等違法行為納入市場監管綜合執法行動。深入開展“鐵拳”、“藍天”等轉型行動查獲涉嫌銷售假冒專利產品案件2起,責令下架和查扣侵權產品價值5萬余元。全市申請發明專利、實用新型專利、外觀設計專利6676件,同比增長3.2%。博能客車有限公司等3家公司,通過實施核心技術專利項目產業化,產出技術專利50多件,產生經濟效益1000余萬元。消費投訴維權更優質。充分發揮12315統一咨詢投訴熱線作用。一年來,共完成相關咨詢投訴舉報電話34305件,同比增長79.2%,其中咨詢21512件、投訴6180件、舉報6613件,已完成處理34177件,處理率99.6%,為消費者挽回經濟損失1235.99萬元。與上饒廣播電臺合作,創辦“天天3.15”特別欄目,進一步暢通消費者投訴維權渠道。20xx年,全市消協組織共受理投訴475件,解決468件,解決率為98.5%,累計為消費者挽回經濟損失245萬余元。

  (二)講政治、顧大局,創國衛任務圓滿完成。按照市委、市政府工作部署,市本級和中心城區“五區”同創,嚴密組織、科學籌劃、精準實施,為我市國家衛生城市創建工作提供了堅實保障。

  一是夯實監管基礎。建立三級網格體系,明確職責任務。打造餐飲樣板店,統一監管尺度。完善督查機制,每日掛號銷賬。強化經費保障,確保“五個統一”。實現行業證照持證率、從業人員健康證持證率、量化等級公示率、“三防”設施配備率四項100%。市本級全面完成店前灶“三防”設施改造,打造了餐飲行業“上饒標準”。

  二是凝聚共治合力。通過市區聯合、部門聯手、政企聯動、社會聯治,徹底遏制違規違法經營亂象。發動群眾廣泛參與監督管理,形成共治力量,逐步完善餐飲監管“上饒模式”。三是提升行業形象。開展餐飲業星級評定活動,通過示范引領促進行業提升。全面引導路邊餐飲攤點入店經營,打造“白魚赤烏”美食城等5個小餐飲集中規范經營樣板市場,徹底扭轉上饒餐飲行業“臟亂差”的局面,擦亮餐飲行業“上饒名片”。

  (三)打贏“阻擊戰”,疫情防控有力有序。市場監管部門始終堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,不計得失、不顧風險,始終沖鋒在疫情防控的第一線。

  一是全力加強防疫用品質量和價格的監管。疫情發生后,全市市管部門及時發布《價格提醒告誡書》,召開醫藥經營單位約談會,警示有關經營者嚴格遵守相關法律法規,切實履行社會責任,規范自身價格行為。每日派出執法隊伍對各藥械流通企業銷售的口罩、消毒水等醫藥用品進行價格檢查,對相關藥械的購進渠道和藥品質量進行查驗,杜絕濫用市場支配地位違法漲價、惡意控銷等各種價格違法行為,確保藥械市場秩序穩定,確保群眾用藥用械安全。

  二是加強餐飲和農貿市場的防控和監管。從禁止禽類與野生動物交易、嚴格人員出入管理、加強農產品檢測、開展清洗消毒、強化現場督查五個方面入手,全面規范農貿市場防疫工作,確保人員與食品安全;向全市餐飲行業發布倡議書,規范餐飲服務經營行為,加強水產品采購加工管理,嚴禁采購加工野生動物,確保餐飲行業食品安全。

  三是全力保障全市醫療防護物資供應。市管部門赴防護物資生產企業現場辦公,幫助企業解決實際困難。市局成立6個幫扶小隊,掛點幫扶28家生產企業盡早形成產能。同時,對產品的生產、流通、使用等環節實施有效監管,確保產品合格、使用合規。積極發揮技術機構支撐作用,對人員密集場所和醫療系統的紅外測溫設備進行免費檢測校準,把好“體溫關”。

  四是抓好鉛山縣督導點的`防控工作。按照市防控指揮部要求,牽頭督導鉛山縣疫情防控工作,先后17次深入農貿市場、超市、小區、高速路口、縣城出入口等地現場督導疫情防控工作,針對督查發現的問題第一時間反饋鉛山縣防控辦,確保各項防控措施落實到位,所有發現的問題立行立改。

  (四)圍繞“惠民生”,服務發展用心用情。堅持疫情防控和服務發展兩手抓,全面推動企業學校復工復學,提出“強化監管”向“強化服務”工作理念,統籌做好市場監管領域各項工作。

  一是推出促進經濟穩定增長有力舉措。結合市場監管職能,對農貿(農批)市場、食品生產行業、食品流通行業、餐飲服務行業、藥品零售企業、醫療器械經營企業等相關行業企業提出具體復工工作指導意見,在確保做好疫情防控工作的前提下,讓企業復工復產有章可循、有規可依。從優化推進“網上辦、不見面、快遞送”服務模式、支持疫情防控物資生產、全力服務企業復工復產、切實降低企業成本、進一步嚴格市場監管五個方面出臺20條措施,進一步簡化辦事流程、創新服務方式、開通綠色通道、維護市場秩序,全力為復工復產的企業提供便利服務。

  二是持續優化營商環境,降低企業辦事成本。在形式上,積極推進“網上辦、不見面、快遞送”,全面推行延時服務、錯時服務和容缺辦理服務;在時間上,進一步壓縮企業開辦時間,市局窗口實現由法定的5個工作日壓縮為當場辦結、立等可取;采取自我聲明承諾、告知承諾、遠程視頻評審等方式代替現場核查,允許企業在疫情結束后再辦理復查、換證申請,確保企業不因疫情耽誤正常運行;在內容上,高效承接省局下放行政許可事項(共5大項10小項),有序推進“以照含證、集約辦理”改革,實行“一次申請、信息共享、分頭審批”,切實降低企業制度性交易成本。截止20xx年12月底,全市共有市場主體425068戶,其中:內資企業8373戶,私營企業102629戶,外資企業567戶,農民專業合作社14378戶,個體工商戶29121戶。

  三是立足職能創新服務,助力企業復工復學。積極擴寬融資渠道,在與農商銀行合作推出“誠商信貸通”的基礎上,針對廣大個私經濟業主融資難、融資貴等難題,聯合郵儲銀行推出“個私誠信貸”政銀合作產品,幫助個私經營戶緩解生存壓力,盡快復工復產。在疫情期間,對申請貸款的商戶簡化程序的同時,實行“一次不跑”上門服務機制。截至目前,為全市評定為星級誠信商戶的7509戶個體工商戶續貸和新增貸款約21.46億元。其中,今年新增貸款達4.7億元。積極跟進各類學校復學計劃,對中心城區120家大中專院校、中小學和幼兒園進行了檢查,全力做好返校師生食品安全保障工作。

  (四)項目效益情況

  項目預期目標全部達成,通過項目的實施,加強了上饒市轄區的商事制度改革、商標發展、市場監管、質量、標準化、計量執法、食品藥品安全及特種設備安全監察等工作,嚴厲打擊了擾亂市場經濟秩序、食品藥品安全違法、計量違法、質量違法、特種設備使用管理違法等行為,規范了市場經濟秩序,有效地保障廣大消費者合法利益和生命安全。充分達到了項目實施的任務目標及預期成效。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和原因

  我局20xx年度項目資金均能夠嚴格按預算執行,績效目標完成情況整體良好。但部分項目由于資金不足,覆蓋面不夠,一定程度上影響了績效目標完成。20xx年,我們將繼續嚴格按預算執行,希望能夠得到更多的專項資金支持,爭取全面完成績效目標。

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